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甲企業(yè)采用計(jì)劃成本法核算原材料,2022年3 月份“原材料--A材料”賬戶的期初余額為2500元,“材料成本差異”賬戶期初貸方余額為50元,原材料計(jì)劃單位成本為5元;本月3月5日購(gòu)入A材料的數(shù)量為1500千克,實(shí)際購(gòu)貨成本為7200元;本月3月19日購(gòu)入A材料的數(shù)量為2000千克實(shí)際購(gòu)貨成本為10500元;本月發(fā)出A材料1600千克用于生產(chǎn)產(chǎn)品。根據(jù)以上資料,賬務(wù)處理如下: (|)按月初材料成本差異率計(jì)算的差異額:
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2023-04-17
有一張成本發(fā)票金額2370000元,不在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi),開了一張食品銷售成本,2018年5月份已經(jīng)做進(jìn)去了,管理員說沒用,我4月到6月份當(dāng)時(shí)做了收入250000元,增值稅報(bào)表技術(shù)服務(wù)進(jìn)去收入,沒有成本票,開了銷售商品一張成本票回來,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2018-08-02
:我們有成本會(huì)計(jì),老板規(guī)定工廠內(nèi)的一切歸成本會(huì)計(jì)管,工廠外的歸我管,我們生產(chǎn)門,還配有自己的安裝隊(duì),工程的成本我計(jì)算,總賬也是我,我想知道成本會(huì)計(jì)那的帳我還用做嗎?老師
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2020-03-15
應(yīng)付職工薪酬一部分做在管理費(fèi)用,一部分做在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,在填匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用明細(xì)表里面的管理費(fèi)用有一欄是職工應(yīng)酬我應(yīng)該怎樣填寫呢
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2021-02-28
我司主營(yíng)業(yè)務(wù)做陽(yáng)臺(tái)設(shè)計(jì),上月沒有收入,設(shè)計(jì)人員工資我做到了管理費(fèi)用中, 這個(gè)月有設(shè)計(jì)費(fèi)收入,設(shè)計(jì)人員工資是做管理費(fèi)用,還是做到成本呢?
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2020-01-09
我們是建筑業(yè)一般納稅人(小微企業(yè)),別人掛我單位清包工項(xiàng)目,公司收管理費(fèi)1.5%,對(duì)方提供92%成本,我方應(yīng)收幾個(gè)點(diǎn)?(包括增值稅、附加稅、管理費(fèi)、所得稅)
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2023-11-07
法人工資記入管理費(fèi)用,但是小微企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納申報(bào)表(A類)只有:營(yíng)業(yè)收入—營(yíng)業(yè)成本,沒有管理費(fèi)用,是不是說法人工資不可以稅前扣除呀?
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2020-03-18
一個(gè)售銷服務(wù)公司計(jì)提工資 工資都在5000以下,是借:管理費(fèi) 一一管理人員薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 還是借:生產(chǎn)成本一一直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬 哪個(gè)更好?
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2018-12-16
費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)應(yīng)該在借對(duì)吧?那等級(jí)賬本的時(shí)候,本年利潤(rùn)的管理費(fèi)用是不是登記在借方。看會(huì)計(jì)學(xué)堂零基礎(chǔ)學(xué)建賬,認(rèn)識(shí)登賬到的時(shí)有疑問
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2017-06-23
分錄:借:長(zhǎng)投9000 管理費(fèi)用 20 貸:股本5000 資本公積2950 固定資產(chǎn)1000 銀行存款 70 請(qǐng)問 對(duì)嗎?
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2020-06-28
稅控費(fèi)抵減 借:應(yīng)交稅金—減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用—稅控費(fèi) 280 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤(rùn) —280 貸:管理費(fèi)用 -280 發(fā)現(xiàn)之前有一筆分錄這樣做的,跨年了,這樣對(duì)嗎嗎,不改的話
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2020-04-22
老師你好,請(qǐng)問下現(xiàn)在公司在籌建期間的開辦費(fèi)會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸現(xiàn)金,銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎?還想問下開辦費(fèi)下還要設(shè)置三級(jí)科目嗎?
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2019-07-19
本企業(yè)1月份租賃辦公室時(shí)收到2年租金24萬元,當(dāng)時(shí)做帳一次進(jìn)了管理費(fèi)用。5月份發(fā)現(xiàn)更正為按月攤銷。做分錄: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 24 貸:本年利潤(rùn) 24 借:管理費(fèi)用 5 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 5 請(qǐng)問分錄正確嗎?
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2023-06-08
老師,在不,請(qǐng)教下,我們是做研發(fā)的研發(fā)費(fèi)用資本化和費(fèi)用話怎么區(qū)分,哪些進(jìn)資本化,哪些進(jìn)費(fèi)用話,哪些又進(jìn)管理費(fèi)用呢?
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2021-09-18
利潤(rùn)表中的期間費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)跟余額表中的本年累計(jì)數(shù)相同嗎?我17年12月的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用跟余額表中不等?
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2018-04-18
老師我想問下,我發(fā)現(xiàn)2018年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄錯(cuò)誤了,錯(cuò)誤的分錄是借:本年利潤(rùn) 貸:銷售費(fèi)用 正確的分錄應(yīng)該是借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 那我今年調(diào)賬的時(shí)候分錄怎么做呢?
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2019-07-05
目前這家公司屬于一家資產(chǎn)管理公司,是2016年月注冊(cè)的,當(dāng)時(shí)沒有到稅務(wù)報(bào)道僅僅有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行基本賬戶,2017年4月到稅務(wù)報(bào)道,并且開始零申報(bào),交社保五險(xiǎn)的,也一直沒有經(jīng)營(yíng)活動(dòng),期間發(fā)生的都是招待餐費(fèi)和辦公費(fèi)沒做過賬,但是銀行公戶一直從2016年7月開戶就有賬戶管理費(fèi)等等 。現(xiàn)在要建賬,應(yīng)該從什么時(shí)候開始呢?
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2017-09-11
老師,我們產(chǎn)品的制版費(fèi)我做的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸:銀行存款 月尾 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用辦公費(fèi), 這樣可以不
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2021-12-31
老師,2020的工資部分未計(jì)提就發(fā)放,管理費(fèi)用部分未結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 應(yīng)該沖短期借款,結(jié)果沖至長(zhǎng)期借款。這些我應(yīng)該怎么調(diào)賬呀
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2021-04-22
籌建期收到的基本賬戶存款利息,我可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入而不計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中嗎?
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2017-06-16
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