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1.A公司是一家批發(fā)企業(yè),2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): ①從B公司購進(jìn)食品100箱,每箱進(jìn)價為1 000元,貨款為100 000元,增值稅額為13 000元,款已支付。商品驗收入庫并全部銷售后,發(fā)現(xiàn)B公司價格計算有誤,每箱食品的單價應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后,按照900元付款,收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單,且退還的貨款已經(jīng)收到。 ②從C公司購進(jìn)食品800千克,每千克進(jìn)價為25元,進(jìn)項稅額2 600元,貨款已承付。商品運到后,驗收發(fā)現(xiàn)多出20千克,原因待查。 ③經(jīng)查明上項溢余商品是供貨單位多發(fā),經(jīng)協(xié)商同意購進(jìn)處理,對方補(bǔ)來專用發(fā)票。 要求:根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2019-12-21
老師,我們是購買方,由于銷售方發(fā)票原因,我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進(jìn)項發(fā)票需要紅沖,那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票了,現(xiàn)在做賬怎么做呢,之前發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在怎么做分錄呢?之前錯誤發(fā)票的分錄是這樣做的,借工程施工-合同成本-材料 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 老師,我需要細(xì)致的調(diào)整步驟,假如不能細(xì)致的不要回答,麻煩了
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2020-01-04
開具紅字發(fā)票沖銷之前的錯誤發(fā)票,這個紅字發(fā)票是給自己做賬的把。
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2018-09-19
老師,對方開具紅字專用發(fā)票信息表,我就以依這個為附件直接開具紅字發(fā)票對嗎,
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2022-01-12
增值稅已經(jīng)申報,發(fā)現(xiàn)要交的稅太多了,其實還有增值稅發(fā)票未勾選,可以更正申報和增加增值稅發(fā)票勾選嗎?
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2022-04-11
老師,普通增值稅發(fā)票這樣記賬對嗎?
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2022-03-17
小規(guī)模代開增值稅專票享受1%減免政策嗎?
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2021-07-08
個體戶代開增值稅專票,沒有綁定銀行卡,可以在大廳繳款嗎
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2021-08-31
你好,請問一下我們公司借款給其他公司,開具增值稅發(fā)票。請問一下這個開票怎么開?開了之后賬務(wù)怎么做呀?
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2022-05-11
老師您好!我想請教一下,當(dāng)期應(yīng)該確認(rèn)的租金收入但是款未收到,是否需要開具增值稅發(fā)票。謝謝!
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2021-05-17
母子公司之間材料調(diào)撥是否要開具增值稅發(fā)票?是不是視同銷售
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2022-05-23
老師你好,建筑業(yè),預(yù)防性試驗,按照什么項目開具增值稅發(fā)票?
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2023-04-12
你好,a公司賣衣服的,10月份開了一張增值稅專用發(fā)票給客戶,品名是羊絨衫衣服,240件,目前公司賬上采購240件羊絨衫的增值稅發(fā)票還沒有開出來的,目前賬上是做個暫估入庫的分錄,等采購羊絨衫的增值稅發(fā)票來了之后,再沖銷暫估入庫。但是目前a公司的采購人員說,采購羊絨衫發(fā)票沒有開,就手工寫了一張采購入庫單做賬,請問老師這樣行不行
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2020-11-04
老師,您好,我想請問下,當(dāng)月開具增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月不確認(rèn)收入可以嗎?當(dāng)月開具的增值稅發(fā)票銷售額正常納稅,只是開票本月不確認(rèn)收入!貨運代理行業(yè)屬于經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),客戶要求先開票,貨運代理行業(yè)確認(rèn)收入的條件是什么呢?謝謝老師
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2021-01-08
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。 老師,這題的答案為什么會是這些數(shù)字 借:原材料19890 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)3340 貸:銀行存款 23230 請問老師:這個分錄的數(shù)字都是什么算出來的
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2016-02-18
在中山營改增制作費增值稅可以開17%的增值稅發(fā)票嗎?
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2015-10-24
發(fā)票丟失怎么處理,特別是17%增值稅專用發(fā)票和17%增值稅普通發(fā)票
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2017-08-24
專票是按專票上的稅額交增值稅 普票是按金額的0.03交增值稅是嗎
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2018-09-10
老師好,請問小微企業(yè)上季度申報了未開票收入,繳納了上季度增值稅稅款,下季度開始享受免稅政策,開具了免稅發(fā)票,需要沖銷上季度收入,紅字借:應(yīng)收,貸:收入,應(yīng)交增值稅,按照下季度開的發(fā)票,借:應(yīng)收,貸:收入,是這樣嗎?
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2022-05-19
個人名字租入商品房/辦公樓,后又轉(zhuǎn)租給地方的工商銀行,銀行需要我們給提供增值稅專用發(fā)票,請問如果我們開具增值稅專用發(fā)票 我們需要交哪些稅謝謝。如果我成立的一個公司,以公司的名義開發(fā)票,需要交哪些稅謝謝。
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2020-06-08
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