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航天信息開(kāi)的稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是全額可以抵扣的嗎?
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2022-04-01
小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備的820元怎么做分錄呢?如何抵減呢??
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2018-01-08
我要抵扣這個(gè)稅控盤(pán)的錢(qián),應(yīng)該填在哪里呢?我填附表4不對(duì)樣?
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2018-12-03
老師,收到稅控盤(pán) 發(fā)票是不是可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,這個(gè)分錄怎么做
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2020-07-09
老師你好,我是個(gè)體戶(hù)有稅控盤(pán)自已可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,最近我的客戶(hù)要增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我該如何開(kāi)具?
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2019-02-26
我們是小規(guī)模,季度增值稅金額3505.32元,當(dāng)季要扣減稅控盤(pán)的金額820元,我的附加稅是按3505.32來(lái)計(jì)提還是按3505.32-820=2685.32來(lái)計(jì)提?增值稅申報(bào)表上填寫(xiě)抵減前的金額對(duì)吧
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2018-01-05
老師,你好!營(yíng)改增后,公司取得住宿費(fèi)發(fā)票,如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)?是否要看住宿的用途,來(lái)判斷進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣?
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2016-12-02
請(qǐng)問(wèn)在籌建期內(nèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎,還是在籌建期取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票必須要等到運(yùn)營(yíng)期才可以認(rèn)證抵扣?
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2016-10-30
你好,購(gòu)買(mǎi)的【手動(dòng)控制器】用于車(chē)間里的起重機(jī)調(diào)控,計(jì)入制造費(fèi)用-其他,還是管理費(fèi)用-修理費(fèi)?
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2020-09-25
去年的增值稅專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有抵扣,也沒(méi)有入費(fèi)用,今年再直接入費(fèi)用,勾選抵扣可以嗎?不在收到發(fā)票當(dāng)月入費(fèi)用
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2022-04-09
一般納稅人:1)稅控盤(pán)的全額抵減 除了做借 管理貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-稅額抵減貸 管理 是不是還要做借 應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅金-稅額抵減應(yīng)交稅金-未交增值稅2) 稅盤(pán)專(zhuān)票需要認(rèn)證嗎
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2017-12-06
一般納稅人,前期有可抵減稅控盤(pán)余額600,本月只只有一筆銷(xiāo)項(xiàng)26需抵減,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2021-10-17
現(xiàn)在個(gè)人差旅費(fèi)用可以計(jì)算稅費(fèi)抵扣增值稅了,這個(gè)月不想抵扣,可以先入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,下個(gè)月再抵扣嗎?
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2019-06-24
一般納稅人發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)服務(wù)費(fèi)300和技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,會(huì)計(jì)分錄這兩種做法都是對(duì)的嗎?這兩種有什么區(qū)別呢? 1 借:管理費(fèi)用 300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580
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2019-06-19
老師,供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票時(shí)間為2022年7月22日,地址欄寫(xiě)錯(cuò)了一個(gè)字,會(huì)不會(huì)影響增值稅抵扣呢
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2022-07-25
這題算增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁床挥每紤]免抵退稅和免退稅政策相關(guān)的一些計(jì)算呢,我記得學(xué)增值稅的時(shí)候算出口增值稅免抵退稅很復(fù)雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計(jì)算免抵退嗎
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2023-12-21
沒(méi)拿到增值稅抵扣聯(lián)能抵抗增值稅不?
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2020-03-10
老師:新公司準(zhǔn)備買(mǎi)稅控盤(pán),買(mǎi)盤(pán)費(fèi)用發(fā)票是不是可以選擇開(kāi)專(zhuān)票也可開(kāi)普票呢?如果是專(zhuān)票需要認(rèn)證抵扣嗎?
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2019-12-18
老師請(qǐng)教:工程小規(guī)模企業(yè)9月在稅務(wù)局給對(duì)方代開(kāi)增值稅專(zhuān)稅90800元,會(huì)什分錄 借:應(yīng)收賬款 90800 貸:工程結(jié)算 88076 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅2724(銷(xiāo)項(xiàng)) 這樣做對(duì)嗎
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2016-10-06
一般納稅人 他買(mǎi)了稅控盤(pán)了,是借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金820 同時(shí)他上月的銷(xiāo)項(xiàng)稅2020 進(jìn)項(xiàng)稅1000 應(yīng)該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)2020 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1000 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平 分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤(pán)820 抵稅款時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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2017-01-05
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