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這題算增值稅的時候為什么不用考慮免抵退稅和免退稅政策相關的一些計算呢,我記得學增值稅的時候算出口增值稅免抵退稅很復雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計算免抵退嗎
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2023-12-21
請問小規模在填報附加稅通用申報表時,增值稅欄有一般增值稅和免抵稅額,請問免抵稅額填哪些內容?
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2019-10-09
老師你好,我是個體戶有稅控盤自已可以開具增值稅普通發票,最近我的客戶要增值稅專用發票,我該如何開具?
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2019-02-26
華東公司2020年12月3號 購入不需要安裝的生產設備一臺,取得增值稅專用發票。設備買價365.7萬元。 增值玩額47-541萬元,運雜費1.5萬元,增值80.135 萬元,款項全部付清。頂計秀值7-2萬,預計使用年限5年,分別采用平均年限法、雙倍余額遞減法。年數總和法計算固定資產各年的折1舊額。
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2022-12-09
發票沒認證可不可以入賬,不需抵增值稅,可以計入費用賬嗎
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2021-04-27
建筑業一般納稅人設計費可以開具增值稅專用發票抵扣嗎?如果抵扣企業所得稅匯算清繳需要調增嗎
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2021-07-20
上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
在什么情況下才轉出未交稅金,我這個月若還有上個月留抵的增稅沒抵扣完,用的著轉出未交增稅嗎
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2018-01-03
一般納稅人,前期有可抵減稅控盤余額600,本月只只有一筆銷項26需抵減,請問會計分錄怎么做?
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2021-10-17
稅控盤升級后商品都不見了怎么解決
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2020-09-15
稅控盤升級完畢,點擊完成,然后再點也是這個樣子,怎么解決?
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2020-06-27
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄
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2017-01-05
原來買過稅控盤,現在可以把它換成網絡發票,不用說控盤嗎?
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2018-07-15
簽了合同 還沒有票 把他做到費用里面 等票到了 只能抵增值稅,這個分錄怎么寫?
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2019-01-08
該廠租入固定資產既用于生產產品,又用于職工食堂和生活。支付2021年度房租取得增值稅專用發票上注明的進項稅額準予從銷項稅額中()扣除。 第1空: (6) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調,2021年1月改用于生產車間使用,可在()抵扣進項稅額。(填寫具體時間) 第1空: (7) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調,其原值為()元,2021年1月累計折舊為()元,凈值為()元,改用于生產車間使用后可抵扣的進項稅額為()元。(計算結果以整數表示) 第1空: 第2空: 第3空: 第4空: (8) 填空題 該食品廠2021年1月可抵扣的進項稅額為( )元,銷項稅額為( )元,應納稅額為( )元。(計算結果保留小數點后兩位)
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2023-12-27
某大型機械生產企業為一殷納稅人,年銷售額為1000萬元,可抵扣進項稅額的購進金額為700萬元(以上企額均為不含稅企額,進項稅額均可取得增值稅專用發票)。該企業生產的A類機械屬于大型笨重產品,一股運費占產品銷售額的20%。按照以往的做法,由該企業銷售A類機根并提供運輸服務,將運費包括在銷售額中,全額按13%計算銷項稅額。新上任的企業稅務主管認為企業的增似稅負擔較亞,請問應如何進行稅收籌劃?
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2024-04-12
公司是營改增企業,公司最多的費用就是汽車的油票,但是看油票上都是只有總金額,該怎么記賬才能公司的抵扣增值稅銷項稅啊?
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2017-03-09
老師,您好!我想請教一下:信息技術服務費總額840元,其中*增值稅稅控系統技術維護費280元,會員服務費560元。280元的維護費可全額抵扣,已在稅務局備案,我想知道記賬時會計分錄:實際支付的金額 借:管理費用840 貸:現金840,抵減應交增值稅應納稅額時會計分錄:借:應交稅費—應交增值稅--——減免稅款280 貸:管理費用280,這樣對嗎?
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2018-12-07
公司員工聚餐,需要按人申報個稅后,企業所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
公司給員工節日禮品,進項稅需要轉出,但是所得稅前可以扣除嗎?
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2021-04-24
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