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一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄
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2017-01-05
多個公司能否共用一臺稅控機
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2020-01-15
企業信用D,買發票時預繳增值稅,這個錢可以用在之后抵扣嗎,抵扣的話申報表該怎么填寫
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2019-10-10
稅控盤服務費全額抵扣的那種得是先一個月得需要去稅務局備案,后一個月才能全額抵扣嘛?
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2018-11-29
發票上寫的是航信申報系統維護費喃 是普通票,可以抵扣嗎,這個屬于稅控全額抵扣的范圍嗎
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2018-01-05
小規模小微企業 2018年1月份購買的稅控盤共770元,1月份做賬了 沒有抵扣 這個月可以抵扣嗎?
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2018-07-25
收到航天公司開的發票,其中增值稅稅控系統技術維護費330, 軟件服務費200(這個是發票認證掃描的年服務費) 是不是只有那330元可以抵扣進項稅?另外我要不要把330這張發票用復印件做帳,原件和進項發票抵扣聯訂在一起?
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2016-05-12
老師你好:這幾個題怎做,謝謝! 一、單選 1.一般納稅人初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規定抵減的增值稅應納稅額,應借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記( )科目。 A.管理費用 B.營業外收入 C.應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) D.應交稅費—應交增值稅(銷項稅額抵減) A B C D 6.下列有關設定提存計劃的表述中,正確的是( )。 A.企業為職工繳納的養老保險屬于設定提存計劃的內容 B.企業為職工繳納的醫療保險屬于設定提存計劃的內容 C.在設定提存計劃下企業應當承擔與基金資產有關的風險 D.在設定提存計劃下企業向獨立基金繳費金額不固定,需要負擔進一步支付義務 A B C D 9.投資者從所投資公司獲得股息、紅利所得100萬元,其應繳納個人所得稅為( )萬元。 A.10 B.20 C.30 D.0 A B C D 二、多選題 1.下列有關設定收益計劃的表述中,正確的有( )。 A.設定受益計劃發生的精算收益,應當
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2017-12-29
一般納稅人發生增值稅稅控系統專用設備技術服務費300和技術維護費280,會計分錄這兩種做法哪個是對的? 1 借:管理費用 300 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580 2 借:管理費用 580 貸:銀行存款 580 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
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2019-06-19
一般納稅人發生增值稅稅控系統專用設備技術服務費300和技術維護費280,會計分錄這兩種做法都是對的嗎?這兩種有什么區別呢? 1 借:管理費用 300 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580
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2019-06-19
老師,我稅控盤分錄這么做的,借管理費用,貸,現金。抵扣時借應交稅費,貸營業外收入,12月份賬已經報了,怎么辦?
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2017-01-14
購買的稅控盤200元和服務費280元,這個費用是全額抵稅嗎,一般納稅人和小規模的會計分錄各是怎么做的?
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2019-03-22
小規模,新開辦服務業購的稅控盤,可以借管理費用——開辦費,貸銀行嗎?還是直接借應交稅費-待抵扣稅費,貸銀行
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2019-01-09
老師請教:工程小規模企業9月在稅務局給對方代開增值稅專稅90800元,會什分錄 借:應收賬款 90800 貸:工程結算 88076 貸:應交稅費一應交增值稅2724(銷項) 這樣做對嗎
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2016-10-06
我是小規模納稅人,現有2020年和2021年稅控盤技術維護費520元,企業之前開普票少一直沒有交增值稅,去年之前都是代開專票在稅務大廳窗口繳納的增值稅,所以一直掛賬沒用掉,今年這邊實行全電發票,自己可以開專票了,現在是2季度,下月需要繳納增值稅,請問納稅申報時可以抵扣2020和2021年的稅控盤技術維護費嗎?
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2023-06-23
這題算增值稅的時候為什么不用考慮免抵退稅和免退稅政策相關的一些計算呢,我記得學增值稅的時候算出口增值稅免抵退稅很復雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計算免抵退嗎
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2023-12-21
建筑業一般納稅人設計費可以開具增值稅專用發票抵扣嗎?如果抵扣企業所得稅匯算清繳需要調增嗎
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2021-07-20
去年的增值稅專用發票沒有抵扣,也沒有入費用,今年再直接入費用,勾選抵扣可以嗎?不在收到發票當月入費用
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2022-04-09
公司員工聚餐,需要按人申報個稅后,企業所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
公司給員工節日禮品,進項稅需要轉出,但是所得稅前可以扣除嗎?
1/641
2021-04-24
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