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一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄
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2017-01-05
發票沒認證可不可以入賬,不需抵增值稅,可以計入費用賬嗎
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2021-04-27
稅控盤升級后商品都不見了怎么解決
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2020-09-15
稅控盤升級完畢,點擊完成,然后再點也是這個樣子,怎么解決?
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2020-06-27
建筑業一般納稅人設計費可以開具增值稅專用發票抵扣嗎?如果抵扣企業所得稅匯算清繳需要調增嗎
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2021-07-20
該廠租入固定資產既用于生產產品,又用于職工食堂和生活。支付2021年度房租取得增值稅專用發票上注明的進項稅額準予從銷項稅額中()扣除。 第1空: (6) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調,2021年1月改用于生產車間使用,可在()抵扣進項稅額。(填寫具體時間) 第1空: (7) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調,其原值為()元,2021年1月累計折舊為()元,凈值為()元,改用于生產車間使用后可抵扣的進項稅額為()元。(計算結果以整數表示) 第1空: 第2空: 第3空: 第4空: (8) 填空題 該食品廠2021年1月可抵扣的進項稅額為( )元,銷項稅額為( )元,應納稅額為( )元。(計算結果保留小數點后兩位)
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2023-12-27
老師請教:工程小規模企業9月在稅務局給對方代開增值稅專稅90800元,會什分錄 借:應收賬款 90800 貸:工程結算 88076 貸:應交稅費一應交增值稅2724(銷項) 這樣做對嗎
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2016-10-06
老師,怎樣控制費用支出?
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2020-04-23
沖紅用的稅控編碼是啥?
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2020-07-20
可控管理費用 包含那些
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2024-05-13
公司是營改增企業,公司最多的費用就是汽車的油票,但是看油票上都是只有總金額,該怎么記賬才能公司的抵扣增值稅銷項稅啊?
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2017-03-09
老師,我稅控盤分錄這么做的,借管理費用,貸,現金。抵扣時借應交稅費,貸營業外收入,12月份賬已經報了,怎么辦?
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2017-01-14
購買的稅控盤200元和服務費280元,這個費用是全額抵稅嗎,一般納稅人和小規模的會計分錄各是怎么做的?
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2019-03-22
小規模,新開辦服務業購的稅控盤,可以借管理費用——開辦費,貸銀行嗎?還是直接借應交稅費-待抵扣稅費,貸銀行
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2019-01-09
公司員工聚餐,需要按人申報個稅后,企業所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
公司給員工節日禮品,進項稅需要轉出,但是所得稅前可以扣除嗎?
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2021-04-24
申請外地經營涉稅報告表,上面的合同金額一定要填合同總額嗎
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2018-09-14
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規模納稅人 我們怎么算稅點
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2022-02-22
簽了合同 還沒有票 把他做到費用里面 等票到了 只能抵增值稅,這個分錄怎么寫?
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2019-01-08
某大型機械生產企業為一殷納稅人,年銷售額為1000萬元,可抵扣進項稅額的購進金額為700萬元(以上企額均為不含稅企額,進項稅額均可取得增值稅專用發票)。該企業生產的A類機械屬于大型笨重產品,一股運費占產品銷售額的20%。按照以往的做法,由該企業銷售A類機根并提供運輸服務,將運費包括在銷售額中,全額按13%計算銷項稅額。新上任的企業稅務主管認為企業的增似稅負擔較亞,請問應如何進行稅收籌劃?
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2024-04-12
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