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稅控盤技術維護費是不是填在申報表的增值稅減免稅申報明細表的第二欄的本期發生額和本期實際抵減稅額,主表減征23欄
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2016-12-20
我想咨詢個問題,就是我們12月份報11月份的報表,有增值稅稅款和附加稅,就直接扣款了,稅控盤280也抵減了,這我要怎么做賬?
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2018-12-05
老師,那個稅控盤維護費,付款時,我是這么做,但是,6月季報時候,我申報抵減了增值稅,這么做分錄對嗎?這個公司是小規模納稅人
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2018-11-09
小規模,做完稅控維護280元的減免分錄后,期末余額是否為:減免稅款余額借方280,應交增值稅余額貸方280,互相抵消了,是這樣嗎?
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2018-11-05
已認證并抵扣的跨月增值稅專票發現是失控發票,要如何處理(可以開紅字發票對沖嗎)?是不是只要做進項稅額轉出就可以了?
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2018-10-22
這題算增值稅的時候為什么不用考慮免抵退稅和免退稅政策相關的一些計算呢,我記得學增值稅的時候算出口增值稅免抵退稅很復雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計算免抵退嗎
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2023-12-21
一般納稅人,前期有可抵減稅控盤余額600,本月只只有一筆銷項26需抵減,請問會計分錄怎么做?
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2021-10-17
小規模城建稅和教育費附加是按季報還是按月報?一般納稅人呢?
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2016-05-03
公司員工聚餐,需要按人申報個稅后,企業所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
請問員工放棄買社保,他們的工資扣個稅后可以從公司賬戶發嗎?
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2016-12-09
收到航天公司開的發票,其中增值稅稅控系統技術維護費330, 軟件服務費200(這個是發票認證掃描的年服務費) 是不是只有那330元可以抵扣進項稅?另外我要不要把330這張發票用復印件做帳,原件和進項發票抵扣聯訂在一起?
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2016-05-12
公司稅盤使用費全額抵扣是抵扣增值稅,為啥在稅盤上可抵扣額不是全額呢?我該怎么操作
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2021-03-06
企業信用D,買發票時預繳增值稅,這個錢可以用在之后抵扣嗎,抵扣的話申報表該怎么填寫
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2019-10-10
公司上月有一個進項稅額261.39,另稅控盤490專票 技術服務費330普票,是不是都可以抵扣?公司無任何收入,看填的增稅主表是否正確。
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2017-01-09
老師,我想問下,小規模稅控盤抵扣分錄,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款),這個減免稅款,我添加成應交稅費的下一級明細科目嗎
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2019-09-16
我購買了稅控盤技術維護費280元,還沒有抵減,只做了購買的分錄,那么申報表中要填增值稅減免稅額申報表明細嗎?一般納稅人
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2018-03-14
我是一般納稅人,上個月有280的稅控盤服務費的普通發票,在這個月交上個月增值稅時,這個280的票可以抵扣上個月的銷項稅么
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2021-09-04
小規模購買稅控設備480一直未抵扣分錄怎么做呢?當月或者當季收入未超過3萬或9萬,這部分的增值稅轉入營業外收入是嗎
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2019-04-21
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄
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2017-01-05
老師,供應商開過來的增值稅專用發票,發票時間為2022年7月22日,地址欄寫錯了一個字,會不會影響增值稅抵扣呢
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2022-07-25
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