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一般納稅人發生增值稅稅控系統專用設備技術服務費300和技術維護費280,會計分錄這兩種做法都是對的嗎?這兩種有什么區別呢? 1 借:管理費用 300 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580
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2019-06-19
收到航天公司開的發票,其中增值稅稅控系統技術維護費330, 軟件服務費200(這個是發票認證掃描的年服務費) 是不是只有那330元可以抵扣進項稅?另外我要不要把330這張發票用復印件做帳,原件和進項發票抵扣聯訂在一起?
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2016-05-12
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄
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2017-01-05
多個公司能否共用一臺稅控機
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2020-01-15
稅控盤升級后商品都不見了怎么解決
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2020-09-15
稅控盤升級完畢,點擊完成,然后再點也是這個樣子,怎么解決?
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2020-06-27
去年的增值稅專用發票沒有抵扣,也沒有入費用,今年再直接入費用,勾選抵扣可以嗎?不在收到發票當月入費用
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2022-04-09
建筑業一般納稅人設計費可以開具增值稅專用發票抵扣嗎?如果抵扣企業所得稅匯算清繳需要調增嗎
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2021-07-20
該廠租入固定資產既用于生產產品,又用于職工食堂和生活。支付2021年度房租取得增值稅專用發票上注明的進項稅額準予從銷項稅額中()扣除。 第1空: (6) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調,2021年1月改用于生產車間使用,可在()抵扣進項稅額。(填寫具體時間) 第1空: (7) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調,其原值為()元,2021年1月累計折舊為()元,凈值為()元,改用于生產車間使用后可抵扣的進項稅額為()元。(計算結果以整數表示) 第1空: 第2空: 第3空: 第4空: (8) 填空題 該食品廠2021年1月可抵扣的進項稅額為( )元,銷項稅額為( )元,應納稅額為( )元。(計算結果保留小數點后兩位)
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2023-12-27
公司是營改增企業,公司最多的費用就是汽車的油票,但是看油票上都是只有總金額,該怎么記賬才能公司的抵扣增值稅銷項稅啊?
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2017-03-09
稅控盤服務費全額抵扣的那種得是先一個月得需要去稅務局備案,后一個月才能全額抵扣嘛?
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2018-11-29
發票上寫的是航信申報系統維護費喃 是普通票,可以抵扣嗎,這個屬于稅控全額抵扣的范圍嗎
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2018-01-05
小規模小微企業 2018年1月份購買的稅控盤共770元,1月份做賬了 沒有抵扣 這個月可以抵扣嗎?
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2018-07-25
老師,怎樣控制費用支出?
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2020-04-23
沖紅用的稅控編碼是啥?
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2020-07-20
可控管理費用 包含那些
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2024-05-13
老師,我稅控盤分錄這么做的,借管理費用,貸,現金。抵扣時借應交稅費,貸營業外收入,12月份賬已經報了,怎么辦?
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2017-01-14
購買的稅控盤200元和服務費280元,這個費用是全額抵稅嗎,一般納稅人和小規模的會計分錄各是怎么做的?
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2019-03-22
小規模,新開辦服務業購的稅控盤,可以借管理費用——開辦費,貸銀行嗎?還是直接借應交稅費-待抵扣稅費,貸銀行
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2019-01-09
老師請教:工程小規模企業9月在稅務局給對方代開增值稅專稅90800元,會什分錄 借:應收賬款 90800 貸:工程結算 88076 貸:應交稅費一應交增值稅2724(銷項) 這樣做對嗎
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2016-10-06
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