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小規(guī)模城建稅和教育費附加是按季報還是按月報?一般納稅人呢?
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2016-05-03
公司員工聚餐,需要按人申報個稅后,企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
請問員工放棄買社保,他們的工資扣個稅后可以從公司賬戶發(fā)嗎?
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2016-12-09
一般納稅人,前期有可抵減稅控盤余額600,本月只只有一筆銷項26需抵減,請問會計分錄怎么做?
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2021-10-17
收到航天公司開的發(fā)票,其中增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費330, 軟件服務(wù)費200(這個是發(fā)票認(rèn)證掃描的年服務(wù)費) 是不是只有那330元可以抵扣進(jìn)項稅?另外我要不要把330這張發(fā)票用復(fù)印件做帳,原件和進(jìn)項發(fā)票抵扣聯(lián)訂在一起?
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2016-05-12
這題算增值稅的時候為什么不用考慮免抵退稅和免退稅政策相關(guān)的一些計算呢,我記得學(xué)增值稅的時候算出口增值稅免抵退稅很復(fù)雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計算免抵退嗎
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2023-12-21
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金820 同時他上月的銷項稅2020 進(jìn)項稅1000 應(yīng)該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)1000 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平 分錄是:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應(yīng)該怎么做分錄
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2017-01-05
對于一般納稅人,購買的稅控盤和技術(shù)維護(hù)費抵扣時在申報表的什么地方填寫呢,稅控盤和維護(hù)費都沒有認(rèn)證
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2021-01-10
去年的增值稅專用發(fā)票沒有抵扣,也沒有入費用,今年再直接入費用,勾選抵扣可以嗎?不在收到發(fā)票當(dāng)月入費用
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2022-04-09
老師請教:工程小規(guī)模企業(yè)9月在稅務(wù)局給對方代開增值稅專稅90800元,會什分錄 借:應(yīng)收賬款 90800 貸:工程結(jié)算 88076 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅2724(銷項) 這樣做對嗎
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2016-10-06
該廠租入固定資產(chǎn)既用于生產(chǎn)產(chǎn)品,又用于職工食堂和生活。支付2021年度房租取得增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項稅額準(zhǔn)予從銷項稅額中()扣除。 第1空: (6) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調(diào),2021年1月改用于生產(chǎn)車間使用,可在()抵扣進(jìn)項稅額。(填寫具體時間) 第1空: (7) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調(diào),其原值為()元,2021年1月累計折舊為()元,凈值為()元,改用于生產(chǎn)車間使用后可抵扣的進(jìn)項稅額為()元。(計算結(jié)果以整數(shù)表示) 第1空: 第2空: 第3空: 第4空: (8) 填空題 該食品廠2021年1月可抵扣的進(jìn)項稅額為( )元,銷項稅額為( )元,應(yīng)納稅額為( )元。(計算結(jié)果保留小數(shù)點后兩位)
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2023-12-27
公司是營改增企業(yè),公司最多的費用就是汽車的油票,但是看油票上都是只有總金額,該怎么記賬才能公司的抵扣增值稅銷項稅啊?
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2017-03-09
你好,購買的【手動控制器】用于車間里的起重機(jī)調(diào)控,計入制造費用-其他,還是管理費用-修理費?
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2020-09-25
建筑業(yè)一般納稅人設(shè)計費可以開具增值稅專用發(fā)票抵扣嗎?如果抵扣企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎
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2021-07-20
稅控盤服務(wù)費全額抵扣的那種得是先一個月得需要去稅務(wù)局備案,后一個月才能全額抵扣嘛?
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2018-11-29
發(fā)票上寫的是航信申報系統(tǒng)維護(hù)費喃 是普通票,可以抵扣嗎,這個屬于稅控全額抵扣的范圍嗎
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2018-01-05
小規(guī)模小微企業(yè) 2018年1月份購買的稅控盤共770元,1月份做賬了 沒有抵扣 這個月可以抵扣嗎?
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2018-07-25
一般納稅人發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)服務(wù)費300和技術(shù)維護(hù)費280,會計分錄這兩種做法都是對的嗎?這兩種有什么區(qū)別呢? 1 借:管理費用 300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580
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2019-06-19
老師你好:這幾個題怎做,謝謝! 一、單選 1.一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記( )科目。 A.管理費用 B.營業(yè)外收入 C.應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) D.應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) A B C D 6.下列有關(guān)設(shè)定提存計劃的表述中,正確的是( )。 A.企業(yè)為職工繳納的養(yǎng)老保險屬于設(shè)定提存計劃的內(nèi)容 B.企業(yè)為職工繳納的醫(yī)療保險屬于設(shè)定提存計劃的內(nèi)容 C.在設(shè)定提存計劃下企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)與基金資產(chǎn)有關(guān)的風(fēng)險 D.在設(shè)定提存計劃下企業(yè)向獨立基金繳費金額不固定,需要負(fù)擔(dān)進(jìn)一步支付義務(wù) A B C D 9.投資者從所投資公司獲得股息、紅利所得100萬元,其應(yīng)繳納個人所得稅為( )萬元。 A.10 B.20 C.30 D.0 A B C D 二、多選題 1.下列有關(guān)設(shè)定收益計劃的表述中,正確的有( )。 A.設(shè)定受益計劃發(fā)生的精算收益,應(yīng)當(dāng)
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2017-12-29
一般納稅人發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)服務(wù)費300和技術(shù)維護(hù)費280,會計分錄這兩種做法哪個是對的? 1 借:管理費用 300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580 2 借:管理費用 580 貸:銀行存款 580 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
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2019-06-19
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