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申請外地經(jīng)營涉稅報告表,上面的合同金額一定要填合同總額嗎
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2018-09-14
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規(guī)模納稅人 我們怎么算稅點
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2022-02-22
這題算增值稅的時候為什么不用考慮免抵退稅和免退稅政策相關(guān)的一些計算呢,我記得學(xué)增值稅的時候算出口增值稅免抵退稅很復(fù)雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計算免抵退嗎
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2023-12-21
老師你好:這幾個題怎做,謝謝! 一、單選 1.一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記( )科目。 A.管理費用 B.營業(yè)外收入 C.應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) D.應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) A B C D 6.下列有關(guān)設(shè)定提存計劃的表述中,正確的是( )。 A.企業(yè)為職工繳納的養(yǎng)老保險屬于設(shè)定提存計劃的內(nèi)容 B.企業(yè)為職工繳納的醫(yī)療保險屬于設(shè)定提存計劃的內(nèi)容 C.在設(shè)定提存計劃下企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)與基金資產(chǎn)有關(guān)的風(fēng)險 D.在設(shè)定提存計劃下企業(yè)向獨立基金繳費金額不固定,需要負(fù)擔(dān)進一步支付義務(wù) A B C D 9.投資者從所投資公司獲得股息、紅利所得100萬元,其應(yīng)繳納個人所得稅為( )萬元。 A.10 B.20 C.30 D.0 A B C D 二、多選題 1.下列有關(guān)設(shè)定收益計劃的表述中,正確的有(?。?A.設(shè)定受益計劃發(fā)生的精算收益,應(yīng)當(dāng)
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2017-12-29
一般納稅人發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)服務(wù)費300和技術(shù)維護費280,會計分錄這兩種做法哪個是對的? 1 借:管理費用 300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580 2 借:管理費用 580 貸:銀行存款 580 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
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2019-06-19
去年的增值稅專用發(fā)票沒有抵扣,也沒有入費用,今年再直接入費用,勾選抵扣可以嗎?不在收到發(fā)票當(dāng)月入費用
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2022-04-09
老師,我稅控盤分錄這么做的,借管理費用,貸,現(xiàn)金。抵扣時借應(yīng)交稅費,貸營業(yè)外收入,12月份賬已經(jīng)報了,怎么辦?
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2017-01-14
購買的稅控盤200元和服務(wù)費280元,這個費用是全額抵稅嗎,一般納稅人和小規(guī)模的會計分錄各是怎么做的?
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2019-03-22
小規(guī)模,新開辦服務(wù)業(yè)購的稅控盤,可以借管理費用——開辦費,貸銀行嗎?還是直接借應(yīng)交稅費-待抵扣稅費,貸銀行
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2019-01-09
稅控盤服務(wù)費全額抵扣的那種得是先一個月得需要去稅務(wù)局備案,后一個月才能全額抵扣嘛?
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2018-11-29
發(fā)票上寫的是航信申報系統(tǒng)維護費喃 是普通票,可以抵扣嗎,這個屬于稅控全額抵扣的范圍嗎
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2018-01-05
小規(guī)模小微企業(yè) 2018年1月份購買的稅控盤共770元,1月份做賬了 沒有抵扣 這個月可以抵扣嗎?
1/991
2018-07-25
一般納稅人發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)服務(wù)費300和技術(shù)維護費280,會計分錄這兩種做法都是對的嗎?這兩種有什么區(qū)別呢? 1 借:管理費用 300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580
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2019-06-19
稅控盤升級后商品都不見了怎么解決
1/1813
2020-09-15
稅控盤升級完畢,點擊完成,然后再點也是這個樣子,怎么解決?
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2020-06-27
一般納稅人 他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應(yīng)該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平 分錄是:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1020,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應(yīng)該怎么做分錄
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2017-01-05
一般納稅人,前期有可抵減稅控盤余額600,本月只只有一筆銷項26需抵減,請問會計分錄怎么做?
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2021-10-17
沒拿到增值稅抵扣聯(lián)能抵抗增值稅不?
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2020-03-10
建筑業(yè)一般納稅人設(shè)計費可以開具增值稅專用發(fā)票抵扣嗎?如果抵扣企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎
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2021-07-20
稅控設(shè)備沒用過,能退嗎
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2015-11-22
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