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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年4月1日,甲公司對(duì)一車間的廠房進(jìn)行更新改造。當(dāng)日該固定資產(chǎn)的原價(jià)為5000萬元,累計(jì)著就為1000萬元。在更新改造的過程中,該公司實(shí)際領(lǐng)用工程物資共計(jì)400萬元,不含增值稅。支付在建工程人員薪酬兩百萬元。引用本公司產(chǎn)品一批成本為100萬元,含稅價(jià)為140萬元。金更新改造的廠房于2019年6月20日達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)。把公司按平均年限法對(duì)更新改造后的廠房計(jì)提折舊。該廠房的預(yù)期使用年限為20年。預(yù)計(jì)進(jìn)餐值為23.8萬元。(1)計(jì)算該廠房轉(zhuǎn)入更新改造時(shí)的賬面價(jià)值。(2)編制與該廠房更新改造有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算該長(zhǎng)方更新改造后在2019年的折舊額。
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2022-11-10
老師,我公司是屬于小規(guī)模 現(xiàn)在對(duì)方公司跟我選擇開發(fā)票的方案,那我公司選擇哪一種比較好了 即甲乙雙方根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定自行繳納應(yīng)由己方承擔(dān)的稅款,具體開票要求如下: (1)甲方提供6%稅率的增值稅專用發(fā)票,乙方結(jié)算不扣除稅點(diǎn); (2)甲方提供3%稅率的增值稅普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除3.36%稅點(diǎn); (3)甲方提供普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除8%稅點(diǎn)。
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2016-10-27
我這里有銷售貨物勞務(wù)納稅人,提供應(yīng)稅服務(wù)納稅人(2016年前改增),兼營(yíng)納稅人(2016年改增),提供應(yīng)稅行為納稅人(2016年前改增),兼營(yíng)納稅人(2016年前改增)可以選,我該選哪個(gè)比較好
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2022-06-06
老師,退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)出口退稅率為0視同內(nèi)銷征稅的貨物,增值稅申報(bào)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月計(jì)提增值稅并申報(bào)繳納還是必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表呢?對(duì)于這方面有文件規(guī)定嗎?涉及視同內(nèi)銷征稅的出口貨物金額不足500元
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2024-04-09
老師請(qǐng)問,我在會(huì)計(jì)網(wǎng)報(bào)名時(shí)報(bào)名完畢發(fā)現(xiàn)因?yàn)檎掌撬{(lán)底,,因?yàn)槭且郧皞浒傅男畔ⅲ乙詾樾薷耐曜⑿畔⒑髸?huì)自動(dòng)更改,但是照片沒有改過來,編輯修改也改不了照片,怎么辦呢?
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2019-11-08
月末把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的時(shí)候,如果 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目在貸方,就要把 轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)到 未交增值稅,這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是不是 借貸雙方是不是都是平啊?
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2017-06-12
農(nóng)業(yè)合作社出售大米,對(duì)方要我開增值稅專用發(fā)票,我能開嗎?開增值稅專用發(fā)票我方能免稅嗎
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2021-08-04
什么情況下由買方開具增值稅紅字發(fā)票,還有買方開具了,那賣房還能開具增值稅紅字發(fā)票嗎,
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2019-11-21
我的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 轉(zhuǎn)出多交增值稅有貸方余額 怎么做分錄期末結(jié)平
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2021-01-14
外經(jīng)證預(yù)交稅的準(zhǔn)備材料(建筑項(xiàng)目適用計(jì)稅方法備案表)在哪里打印,還有(增值稅預(yù)交稅款表)是在項(xiàng)目所在地稅務(wù)預(yù)交時(shí)填還是提前打印
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2018-10-11
這道題計(jì)算增值稅為什么不根據(jù)出售時(shí)獲得的投資收益計(jì)算,并且答案給出計(jì)算方法是賣價(jià)26400000-26000000為計(jì)稅依據(jù)并且不考慮未發(fā)放的利息
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2019-03-15
之前會(huì)計(jì)交增值稅按含稅金額交了,所以導(dǎo)致增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加都多交了,現(xiàn)在不改了,我現(xiàn)在要做賬要怎么做
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2017-10-08
營(yíng)改增之前開出的建筑業(yè)發(fā)票,老板一直沒給對(duì)方,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,怎么處理
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2017-02-22
兩張圖片得第三題,如何區(qū)分是否含增值稅?因?yàn)閺拇鸢缚吹脑挼谝粡垐D片是含稅的,第二張圖片又是不含稅的
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2020-06-02
在互斥方案的選優(yōu)分析中, 若差額內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)大于基準(zhǔn)折現(xiàn)率或設(shè)定的折現(xiàn)率時(shí),則原始投資額較小的方案為較優(yōu)方案,為什么錯(cuò)
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2020-12-14
某企業(yè)購(gòu)買一項(xiàng)設(shè)備,有兩種付款方案。方案一:一次性付款4000元;方案二:首次付款2000元,2年后付2200元。設(shè)同期銀行存款利率為8%,問如何選擇?
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2020-04-23
軟件產(chǎn)品增值稅退稅這個(gè)辦稅的流程是怎樣的?如何去電子稅務(wù)局備案呢?
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2019-03-04
初次購(gòu)買稅控設(shè)備,取得電子普通發(fā)票,可以全額抵扣增值稅嗎?需要備案嗎?
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2017-08-08
上月在稅務(wù)局辦理了抵稅(前月誤操作多交增值稅455元)備案,本月怎么做帳
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2019-12-06
老師:我有免增值稅“同業(yè)收入”,如何做帳? 已經(jīng)在稅務(wù)局備案 我是一般納稅人
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2016-06-06
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