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打個比方,11月增值稅應(yīng)納稅額是1萬,附加稅是5千,但是11月份在外地已經(jīng)預(yù)繳了5千的增值稅跟2千的附加稅,我到12月份交稅的時候,增值稅交5千是沒問題的,那附加稅的計稅依據(jù)就是在表格里面應(yīng)該填5千還是1萬,如果按照實際繳納位計稅依據(jù),就應(yīng)該填5000,然后又已經(jīng)預(yù)繳2千,那么交的錢就是5000計算出來的附加稅減去2000,這樣算對不對
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2018-11-29
老師,車船稅與車輛購置稅有什么區(qū)別,公司的車每年申報一次車船稅嗎?車船稅的計稅依據(jù)與稅率是多少?
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2019-09-02
去年10月成立的公司,一直未交過印花稅,圖中三項印花稅的應(yīng)稅項、計稅依據(jù)分別是什么。報稅時跟稅款所屬期有沒有關(guān)系,應(yīng)如何填寫
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2018-08-13
你好,定期定額個體戶怎么申報生產(chǎn)經(jīng)營所得,點開申報表應(yīng)稅項84000,計稅依據(jù)4200,應(yīng)納稅210,難道我們需要交210元的稅,減免性質(zhì)和減免稅額填多少
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2019-07-12
你好,我想咨詢一下關(guān)于附加稅的計稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預(yù)交增值稅,以及申報表附表5填列附加稅的時候,本期已繳稅費稅額那里不能填列,那么如果不能填的話,已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)?
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2022-03-10
工會經(jīng)費的計稅依據(jù)是每月工資總額還是每年的,有什么優(yōu)惠政策沒有?我們單位是每個月都要報工會經(jīng)費的,需要每月都交錢嗎?
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2020-05-07
本期應(yīng)交增值稅為10000元,有增量留抵退稅2000元已經(jīng)退回至賬戶,那么,本月附加稅的計稅依據(jù)是10000元還是8000元?
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2022-05-19
老師,你好!我想問下增值稅預(yù)繳稅款表中的銷售額,扣除金額,預(yù)證率3%的計稅依據(jù)是啥?還有預(yù)征稅額的計算公式是啥?麻煩了,謝謝!
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2016-11-08
人力外包 我公司與員工簽訂的都是勞務(wù)派遣合同,職工工資薪金計入了勞務(wù)費,是否是計算工會經(jīng)費的計稅依據(jù)呢
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2018-01-05
請問稅金及附加的計稅依據(jù)是增值稅減去減免稅后的金額來計稅還是按原來減免前的來?
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2020-01-10
說計算增值稅與消費稅計算依據(jù)是相同的,我對這句話存在質(zhì)疑。我的理解 含稅價換算成不含稅價 這個不含稅價里邊 假如是消費稅稅目 這個不含稅價不是含著消費稅嗎? 那咋能說計稅依據(jù)相同 就解釋這句話的理論吧 不想死記 通一下道理
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2019-08-16
我們單位給勞務(wù)派遣公司開普票,代收代墊工資我們是不是不用給交增值稅,我們只交人力資源服務(wù)管理費部分的增值稅,那印花稅怎么交呢,計稅依據(jù)是管理費這部分嗎
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2019-08-29
報印花稅,先做的稅源采集,圖二,在做印花稅稅源采集信息時候,計稅金額或件數(shù)那行填寫到含稅收入額86647,為啥一到申報那邊一看表格,計稅依據(jù)變成了另外的金額數(shù)字,咋回事,不太明白,還是一開始稅源采集數(shù)字地方就填寫錯了呢?
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2021-07-11
采購或者是和旅行社的合作合同,只是寫了對方有客源我方給予對方的單價訂購價格,并未有實際合同總價格,因為未知實際實際銷售數(shù)量,這種協(xié)議合同要不要繳納印花稅,要的話用什么作為計稅依據(jù)?
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2019-04-16
納稅人通過自設(shè)非獨立核算門市部銷售自產(chǎn)化妝品,共500箱,每箱1000元。消費稅率為30%,增值稅率為16%。 問題1:增值稅的計稅依據(jù)是什么,包含消費稅額么 問題2:如果是通過獨立門市部銷售,出廠價為每箱800元,門市部再按1000元出售,那消費稅和增值稅都是怎么算呢
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2019-09-27
你好,老師,是不是印花稅購銷合同計稅依據(jù)=(銷項價稅合計?本月認證抵扣進項價稅合計)?0.03%
1/1681
2020-04-17
企業(yè)申請房產(chǎn)稅和土地使用稅減免,說是要向征性的申報和繳納一些費用。但網(wǎng)上服務(wù)廳自動算出來的是3W多,能申報少點嗎?計稅依據(jù)可以改嗎?
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2017-03-13
水利建設(shè)基金的計稅依據(jù)是根據(jù)開票的銷售額計算還是根據(jù)利潤表的收入計算?預(yù)收款開票了繳納了增值稅,但會計上還未確認收入,是不是可以先不繳納水利基金。
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2019-07-23
老師,關(guān)于車購稅免稅條件消失的問題,如果一輛車購置價格為100000元,使用了4年,現(xiàn)在因不符合免稅條件,要計算繳納車購稅,但是書上說的方法有矛盾之處,看不明白; 一、計稅依據(jù)=初次辦理納稅申報時確定的計稅價格×[ 1-(已使用年限÷規(guī)定使用年限)]×100% ( 1)自初次辦理納稅申報之日起使用年限未滿10年,每滿一年扣減10%。 ( 2)未滿一年,計稅依據(jù)為免稅車輛的原計稅價格。 ( 3)使用年限10年及以上,計稅價格為0。 按照未使用年限和每年扣除10%,兩個計算出來的金額不一致。
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2019-03-11
老師,河道稅的計稅依據(jù)是什么啊?我單位是一般納稅人,不知道是根據(jù)收入還是增值稅啊?
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2016-04-14
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