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超市老板送給別人儲值卡怎么做賬,那個卡可以在超市消費
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2019-08-17
飯店會員卡充值實收現(xiàn)金10000元,優(yōu)惠送2000元,會員實際可消費金額12000元,本月會員卡消費6000元(含充值送的優(yōu)惠金額),這個怎么做賬?本月優(yōu)惠送的錢應做多少
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2021-10-27
積分充值消費的情況,一般會計實務中怎么處理?客戶充值就要開具發(fā)票嗎?申報納稅又該如何操作?業(yè)務量比較大的情況,需要每個月做賬統(tǒng)計下已消費金額嘛。
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2021-12-04
3. 計算題 ABC公司2021年每股收益為4元,支付的每股股利為2元,每股賬面價值為40元,預期收益和股利每年增長6%,且長期保持不變。公司股票β系數(shù)為0.85,國債利率為7%,市場風險溢價為5.5%。要求如下: (1)計算該公司的股權資本成本; (2)根據(jù)穩(wěn)定增長模型估計股票價值; (3)假設當前公司股票交易價格為60元/股,根據(jù)穩(wěn)定增長模型,計算隱含的增長率; (4)假設股利支付率保持不變,公司未來的凈資產收益率(ROE)為多少時才能達到這一增長率?
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2022-03-30
ABC公司2021年每股收益為4元,支付的 每股股利為2元,每股賬面價值為40元,預期 收益和股利每年增長6%,且長期保持不變。 公司股票數(shù)為0.85國債利率為7%,市場 風險溢價為5.5%。要求如下 (1)計算該公司的股權資本成本 (2)根據(jù)穩(wěn)定增長模型估計股票價值; (3)假設當前公司股票交易價格為60元/ 股,根據(jù)穩(wěn)定增長模型,計算隱含的增長率 (4)假設股利支付率保持不變,公司未來的 凈資產收益率(ROE)為多少時才能達到這 增長率?
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2022-04-09
我想請問下: 借:應收補貼款(出口退稅)169220.66 應交稅金-增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額(出口免抵稅額)65090.77 貸:應交稅金-增值稅-出口退稅234311.43 這號憑證中的貸方需要進行調平嗎,如果需要的話要做什么會計分錄進行調平? 生產型出口企業(yè)
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2019-08-06
某公立醫(yī)院通過財政直接支付方式購買大型醫(yī)療設備一臺用于醫(yī)療服務取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款是1000000,增值稅稅額為130000,根據(jù)合同規(guī)定先按照價款的10%扣留質量保證金半年后如設備無質量問題再退還
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2020-06-29
圈住的地方不理解:消費者充值為什么沖減企業(yè)的銀行賬戶?
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2019-05-22
老師,我們酒店現(xiàn)做一個充值消費送代金券的活動,怎么操作
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2019-10-16
周轉性材料-低值易耗品 制造費用-機物料消耗,怎么區(qū)別使用?
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2018-12-07
2月購進消防器材記入低值易耗品,請問2月當月要攤銷嗎?
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2020-02-27
小微企業(yè)是屬于小型的還是微型的?
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2021-03-04
增值稅的增值稅結轉步驟下面的正確嗎月末 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)如果 應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)在借方 不做任何處理如果在貸方 結轉到借方 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅次月 交稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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2018-01-11
老師,我們公司印花稅和增值稅是按季度申報的,我這個季度申報的時候,是不是銷售額是多少,印花稅就申報多少?我們是小微型企業(yè),小規(guī)模納稅人的,季度銷售額不超過30萬,增值稅社保邊我的銷售額填在免稅銷售額對么?
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2020-07-13
生產銷售生產工期超過12個月的大型機械設備、船舶、飛機等貨物,增值稅納稅義務時間為收到預收款或者書面合同約定的收款日期的當天,如果約定了預收款日期但是沒有收到預收款,在約定的當天增值稅納稅義務有沒有產生?
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2022-02-17
公司購買商品。并收到增值稅專用發(fā)票。已認證了,現(xiàn)在需要退貨 。商家要求我們開紅字開票。但是這筆退貨涉及很多張增值稅專用發(fā)票包含很多產品類型。我現(xiàn)在要開紅字發(fā)票一張一張開。還是退貨的發(fā)票。要對應呢
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2019-02-18
購進貨物用于集體福利或者個人消費的 不視同銷售貨物 不需要計算增值稅 對應的進項稅額也不得抵扣 。 物業(yè)服務企業(yè)向沃爾瑪超市購買的購物卡 用于員工節(jié)假日福利 取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2021-03-25
增值稅申報與增值稅報稅是一樣嗎?增值稅報稅流程?
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2021-09-07
當月進項增值稅大于銷項增值稅,還需要結轉增值稅?
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2019-04-10
企業(yè)是屬于可加計抵扣10%的生產型納稅人,去年有一個進項稅沒有加計,今年更正去年12月增報表,做加計抵后后,稅局給退回來一部分增值稅款和城建稅稅款。 請問,分錄如何做?
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2023-03-04
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