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為什么增值稅申報表中本期已繳稅額累計金額與明細賬上未交增值稅的借方累計金額不一致
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2018-05-25
小規模納稅人按季度申報增值稅,月銷售額超過10萬,季度銷售額未超過30萬,可以免交增值稅嗎?
1/1155
2020-09-30
老師,小規模納稅人,這個季度銷售收入含稅24萬元,未達起征點,分錄:借應收賬款24萬,貸主營業務收入237623.76,貸應交稅費—應交增值稅2376.24。還有一筆場地租賃費含稅10萬元,分錄:借應收帳款10萬,貸其他業務收入95238.10,貸應交稅費—應交增值稅4761.9。請問季報時只收了租賃產生的稅金,主營業務收入未達啟征點未交增值稅,我現在把免稅2376.24元是不是:借應交稅費——應交增值稅2376.24,貸營業外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對嗎?感謝老師回復
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2025-04-17
老師你好,公司上個月還有應交增值稅(進項稅)未抵扣稅額大于這個月應交增值稅(銷項稅)要交的稅額,這種情況下還要計提附加稅嗎?謝謝
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2020-02-22
收到發票未認證是否也可以用待抵扣進項稅來做分錄 借:原材料或庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 貸:應付賬款下月認證時借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅
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2018-08-22
16年的進項需要轉出,那么第一步以需要轉出的發票復印件為憑證,借:營業外支出 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出;第二步月末結轉;第三步交納稅款時: 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,對嗎?
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2017-12-27
幾年前建帳時,應交稅金科目設置如圖。因為小微企業,建帳以來217101應交增值稅下的明細科目一直未用,收入都用217102未交增值稅過的,然后再轉到營業外支出(但總覺得未交增值稅不太妥)。今年可以刪除217101下的那些三級科目,只保留217101二級科目,以后收入都用它來做收入的稅金嗎?
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2019-04-06
稅務局代開發票運費3200繳納30%增值稅93.2,未交附加稅個稅。請問個人增值稅起征點?附加稅起征點?
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2019-04-24
本期未認證的進項稅額是計入“應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額\",那么下棋認證了,但是公司一直沒有開票,那么是將其轉入”應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額“還是”應交稅費-應交增值稅-進項稅額“呢?
1/971
2019-12-20
請問老師,小規模納稅人收入的稅金做銷項稅還是未交增值稅
1/999
2019-10-14
未開增值稅發票要交納城市維護建設稅、教育費、地方教育費嗎?
2/848
2018-12-11
一般納稅人發生業務,有進項有銷項,每月未交增值稅怎么結轉?
1/752
2018-02-06
請問一下老師,小規模納稅人月底要不要做未交增值稅轉出呢?
1/1120
2020-03-26
建筑業小規模納稅人自開專票未超過9萬元是否交納增值稅
1/965
2017-09-23
老師 在用友系統里轉出未交增值稅 是自動轉還是要自己做的
2/971
2016-01-05
一般納稅人企業,月末應繳未交增值稅,怎么結轉?怎么確認稅額
1/1188
2018-05-15
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額,實際也不留抵,怎樣調成0
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2019-02-12
年底要結轉增值稅余額,轉到轉出未交增值稅,轉完后,借方余額是對的嗎?余額的數正好是留底的數
1/1590
2019-01-08
1月主營業務收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營業務收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負1.85%,怎么算進項稅?
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2021-11-28
老師,期未應交稅費一待認證進項稅借方余額30萬,應交稅費一應交增值稅(進)18萬,應交稅費一應交增值稅〈銷)16萬,在科目匯總表中咱列示,在資產負債表中咱列示。
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2019-04-16
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