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什么情況下做轉出未交增值稅?是不是年底結賬必須要做轉出,?
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2019-01-21
小規模,季度收入未達到45萬,免交的增值稅需要做會計分錄嗎
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2023-03-14
請問增值稅中的附表四本月預交了稅款未開票也要填上去嗎?
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2018-12-16
查賬征收的個體戶也適用于季度收入未超9萬免交增值稅嗎?
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2017-01-11
增值稅納稅表第38欄期末未交查補稅額有數,為什么沒法扣款
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2021-05-25
老師,小規模納稅人,這個季度銷售收入含稅24萬元,未達起征點,分錄:借應收賬款24萬,貸主營業務收入237623.76,貸應交稅費—應交增值稅2376.24。還有一筆場地租賃費含稅10萬元,分錄:借應收帳款10萬,貸其他業務收入95238.10,貸應交稅費—應交增值稅4761.9。請問季報時只收了租賃產生的稅金,主營業務收入未達啟征點未交增值稅,我現在把免稅2376.24元是不是:借應交稅費——應交增值稅2376.24,貸營業外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對嗎?感謝老師回復
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2025-04-17
老師你好,公司上個月還有應交增值稅(進項稅)未抵扣稅額大于這個月應交增值稅(銷項稅)要交的稅額,這種情況下還要計提附加稅嗎?謝謝
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2020-02-22
幾年前建帳時,應交稅金科目設置如圖。因為小微企業,建帳以來217101應交增值稅下的明細科目一直未用,收入都用217102未交增值稅過的,然后再轉到營業外支出(但總覺得未交增值稅不太妥)。今年可以刪除217101下的那些三級科目,只保留217101二級科目,以后收入都用它來做收入的稅金嗎?
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2019-04-06
收到發票未認證是否也可以用待抵扣進項稅來做分錄 借:原材料或庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 貸:應付賬款下月認證時借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅
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2018-08-22
16年的進項需要轉出,那么第一步以需要轉出的發票復印件為憑證,借:營業外支出 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出;第二步月末結轉;第三步交納稅款時: 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,對嗎?
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2017-12-27
建筑業小規模納稅人自開專票未超過9萬元是否交納增值稅
1/965
2017-09-23
老師 在用友系統里轉出未交增值稅 是自動轉還是要自己做的
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2016-01-05
一般納稅人企業,月末應繳未交增值稅,怎么結轉?怎么確認稅額
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2018-05-15
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額,實際也不留抵,怎樣調成0
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2019-02-12
年底要結轉增值稅余額,轉到轉出未交增值稅,轉完后,借方余額是對的嗎?余額的數正好是留底的數
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2019-01-08
1月主營業務收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營業務收入1078234.67。增值稅率為17%,平均稅負1.85%,怎么算進項稅?
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2021-11-28
老師,期未應交稅費一待認證進項稅借方余額30萬,應交稅費一應交增值稅(進)18萬,應交稅費一應交增值稅〈銷)16萬,在科目匯總表中咱列示,在資產負債表中咱列示。
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2019-04-16
本期未認證的進項稅額是計入“應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額\",那么下棋認證了,但是公司一直沒有開票,那么是將其轉入”應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額“還是”應交稅費-應交增值稅-進項稅額“呢?
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2019-12-20
稅務局代開發票運費3200繳納30%增值稅93.2,未交附加稅個稅。請問個人增值稅起征點?附加稅起征點?
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2019-04-24
12月我有820元的報稅軟件減免稅款,月底這個是不是應該要做一筆分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未入增值稅 貸:應交稅費-減免稅款
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2018-01-09
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