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農(nóng)業(yè)行業(yè)自產(chǎn)自銷花卉屬于免征增值稅的,銷售給客戶,對于客戶來說進(jìn)項稅為0,但是客戶再進(jìn)行銷售,就要按銷售額乘稅率繳銷項稅的,那這環(huán)節(jié)不就是賦稅很高?沒得抵扣進(jìn)項稅
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2018-10-27
我想問下我們公司目前是租用其他商場進(jìn)行經(jīng)營活動,那我們交水費的是先交給物業(yè),然后物業(yè)再交給供水局的形式。那水費金額是包含了污水處理費垃圾清運費這部分,而這部分是免征增值稅的,所以供水局開發(fā)票給物業(yè)是按照扣除污水處理垃圾清運費之后按3%開的專票。那物業(yè)怎么開發(fā)票我們呢 ?是按全額?
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2019-06-14
請問一下待認(rèn)證進(jìn)項稅額怎么轉(zhuǎn)到進(jìn)項轉(zhuǎn)出這個科目呢?因為享受了免征增值稅這個優(yōu)惠政策稅局說專票不能留抵也不能抵扣
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2020-05-23
老師,個體戶每個月開票 10萬元以下,一個季度30萬元以下,是不是免征增值稅, 附加稅 ,個人所得稅的 。
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2020-12-24
2022年4月1日起免征增值稅,小規(guī)模納稅人與一般納稅人該如何做賬,具體的會計分錄分別是什么?
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2022-05-13
增值稅減免申報
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2017-06-26
4月1日起免增值稅,那開票的里面是不是要把稅率改成免稅呢?
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2022-03-28
老師請問小規(guī)格增值稅減免申報表要怎么填?我申報的時候比對不通過,后面修改成后面的數(shù)據(jù)就比對通過,但是減免稅申報表的第五列期末數(shù)據(jù)又有余額,這樣對嗎?
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2024-04-03
2013年8月1日 購入的,1.按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,只能開具增值稅普通發(fā)票;我確認(rèn)多少收入,例收到120000,確認(rèn)多少收入,多少稅金,銷項根據(jù)2%算嗎,收入倒計嗎
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2020-01-01
1月申報出現(xiàn)“ 免征增值稅項目銷售額合計必須等于《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》中本月數(shù)8行免稅銷售額之和。”開普通發(fā)票就1份13532.70的蔬菜發(fā)票,后附附表一和主表截屏,麻煩老師幫忙解答下
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2020-02-13
在網(wǎng)上申請報稅的時候,發(fā)送后的回執(zhí)總說顯示申報失敗,理由就是:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表第1欄“貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本年累計”181318.33必須等于第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本月數(shù)”181318.33與“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的上期累計”180651.92的和。 但是怎么修改都還是申請失敗
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2017-07-10
差額征稅的賬務(wù)處理確認(rèn)收入時借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——未交增值稅 為什么是未交增值稅而不是應(yīng)交增值稅
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2019-08-01
附加稅是根據(jù)每月收入時的增值稅計提的,季末時計提的增值稅未達(dá)起征點,增值稅再做營業(yè)外收入沖減點,附加稅該怎么處理
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2019-07-04
增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的,企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,增值稅需要轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-02
社會團(tuán)體會費免增值稅的會計分錄怎么做?增值稅的優(yōu)惠要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
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2020-04-09
我是人力資源公,運用差額征收,請問,填寫申報表,是填寫差額后的收入,還是寫差額前的收入?如果按差額后收入填寫,如未達(dá)起征點,是不是享受免稅政策
1/1538
2020-07-07
今年的社保費國家對單位階段性免征政策,免征了,我們做賬需要做到營業(yè)外收入里面去嗎?
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2020-05-13
我們做收入時增值稅記得是貸:應(yīng)交稅費 _增值稅_簡易計稅。現(xiàn)在做減免金稅盤增值稅這筆業(yè)務(wù),能不能直接記成借:應(yīng)交稅費_增值稅_簡易計稅,。不用通過應(yīng)交稅費_增值稅_減免稅款這個科目。直接沖減增值稅?
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2018-01-09
根據(jù)《關(guān)于小微企業(yè)暫緩收繳工會經(jīng)費的通知》(蘇工辦[2018] 8 號)的相關(guān)文件精神,對銷售額不超過3萬(按季納稅的,不超過9萬元),按規(guī)定免征增值稅的小微企業(yè),自2018年1月1日起至2020年12月31日止,暫緩收繳工會經(jīng)費。但是我填0,又提交不了,代辦事項里面又寫著各項地方基金會 未申報,那到底該怎么辦?到底還要怎么申報?
5/4613
2018-10-18
老師你好,請問,我公司為旅游業(yè)一般納稅人,使用差額征稅,疫情期免增值稅,5月份已開含稅普票,這種情況怎么填表申報,賬務(wù)如何處理?
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2020-06-02
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