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本公司今年一直為虧損狀態(tài),預(yù)計(jì)四季度收入一筆金額,但是由于費(fèi)用較多,年底依舊為虧損狀態(tài),請(qǐng)問(wèn)在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補(bǔ)虧損?本年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)了遞延所得稅,該怎么處理?
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2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會(huì)計(jì)直接按收入的2%繳納的 沒(méi)有稅前扣除費(fèi)用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
今年國(guó)稅從第三方得到的數(shù)據(jù),讓我們補(bǔ)交了去年6月開(kāi)始到現(xiàn)在的增值稅,我們的企業(yè)所得稅在地稅,這部分補(bǔ)交的稅款需要補(bǔ)交地稅的稅費(fèi)么,但是我們沒(méi)有相應(yīng)的費(fèi)用票,這個(gè)公司成立了很多年,一直沒(méi)有什么賬目,這個(gè)怎么解決呀
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2017-10-25
老師,申報(bào)所得稅中的營(yíng)業(yè)成本包含期間費(fèi)用嗎
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2022-07-13
老師好,今年3月開(kāi)賬,但是11月才稅務(wù)報(bào)到,我現(xiàn)在企業(yè)所得稅的金額填全年的,還是填10-12月的呢。之前的沒(méi)開(kāi)票,但是付款了,有費(fèi)用。
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2019-01-10
老師,老師企企業(yè)在清算期的各種稅費(fèi)的支出,是不是都可以計(jì)入到清算費(fèi)用?嗯,還有做的經(jīng)營(yíng)期的匯算清繳,的企業(yè)所得稅,嗯,是是放在清算費(fèi)用當(dāng)中,還是可以直接做企業(yè)所得稅呢?
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2019-09-26
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,企業(yè)在繳第四季度所得稅時(shí)可以一次性扣除嗎
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2020-01-13
老師,你好!我公司成立于2017年,在去年三季度以前一直都是虧損狀態(tài),去年四季度有盈利,利潤(rùn)總額本年累計(jì)是正數(shù),季報(bào)四季度所得稅時(shí),用四季度的盈利彌補(bǔ)了以前年度虧損,所以沒(méi)有繳納所得稅,所以所得稅費(fèi)用是0,凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額數(shù)是一樣的,那我現(xiàn)在報(bào)送工商年報(bào)時(shí),是不是跟財(cái)報(bào)利潤(rùn)表的數(shù)保持一致就可以了?
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2021-03-18
企業(yè)所得稅種的營(yíng)業(yè)成本是指結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是包括費(fèi)用和稅金這些
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2017-07-17
境外支付哪些費(fèi)用需要代扣代繳所得稅
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2017-08-24
所得稅季報(bào)的營(yíng)業(yè)成本包括費(fèi)用么
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2019-07-10
公司招聘兼職人員,不愿簽協(xié)議和代開(kāi)勞務(wù)票,兼職人員在其他公司有社保,請(qǐng)問(wèn)我公司怎么處理兼職人員公司發(fā)放問(wèn)題,做什么科目?其費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
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2018-11-22
查賬征收主要是差哪方面呀?有些費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票只有收據(jù)在申報(bào)企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎?
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2021-09-27
核定征收企業(yè)所得稅的企業(yè)費(fèi)用還有限額嗎?
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2017-06-29
假設(shè)本年利潤(rùn)總額是1309677.15,那么所得稅費(fèi)用是:100萬(wàn)*2.5%+(1309677.15-1000000)*5% 對(duì)嗎?
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2022-05-31
核定征收企業(yè)所得稅的企業(yè)費(fèi)用還有限額嗎?
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2017-06-29
購(gòu)買金稅盤的費(fèi)用是只能抵扣增值稅嗎,可不可以抵扣企業(yè)所得稅?
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2019-10-14
小規(guī)模所得稅季報(bào)里的現(xiàn)金流量表該怎么填寫,我只去過(guò)一筆備用金,其他沒(méi)有發(fā)生額
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2021-01-19
企業(yè)取得的各項(xiàng)免稅收入所對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)成本費(fèi)用,除另有規(guī)定外,可以在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)扣除。 1這句話對(duì)嗎? 2不是說(shuō)免稅收入用在各項(xiàng)成本費(fèi)用中,不可以抵扣所得稅嗎?
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2021-08-28
老師:去年公司虧損-13000元,今年公司收入15000元,費(fèi)用類支出6000多。這樣的話此筆小收入沒(méi)有成本發(fā)票的話是不是也無(wú)關(guān)緊要?彌補(bǔ)以前虧損13000元是不是本季度不用交企業(yè)所得稅?
2/998
2016-04-16
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