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您好,請(qǐng)問(wèn)下所得稅季報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本,包含期間費(fèi)用嗎,我們是服務(wù)類的企業(yè),沒(méi)有貨物,如不包含,那這個(gè)就是空著了?
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2022-01-07
新成立小規(guī)模企業(yè)第一次申報(bào)企業(yè)所得稅,期間只發(fā)生了開(kāi)立基本戶購(gòu)買密碼支付器這一項(xiàng)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)企稅怎么申報(bào)。
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2020-07-02
企業(yè)所得稅預(yù)繳1-3月的 費(fèi)用類是不是可以全額先預(yù)扣 匯算清繳時(shí) 再把不能扣的費(fèi)用踢出來(lái) 對(duì)嗎 求詳解
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2020-04-13
公司的法人不做個(gè)稅申報(bào),他的費(fèi)用票可以抵企業(yè)所得稅嗎?
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2018-11-01
老師想問(wèn)一下職工上的意外傷害險(xiǎn)是進(jìn)成本還是進(jìn)費(fèi)用呢企業(yè)所得稅可以稅前扣除不
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2021-06-03
我是會(huì)計(jì)小白,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅問(wèn)題:本年利潤(rùn)120萬(wàn),收入500萬(wàn),費(fèi)用380萬(wàn),前年累計(jì)虧損14萬(wàn),企業(yè)今年所得稅是多少呢?
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2019-12-08
公司業(yè)務(wù)員去年接了一個(gè)6865560元(含稅)的訂單,成本價(jià)是3305214元(含稅),產(chǎn)生的一些其他費(fèi)用122095元,單獨(dú)算這個(gè)訂單產(chǎn)生的企業(yè)所得稅該怎么算,還有提成按多少算合理
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2020-06-30
你好我們是小規(guī)模公司,要給客戶代開(kāi)專票,開(kāi)的專票涉及到企業(yè)所得稅,能不能用費(fèi)用票沖
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2019-10-08
中小微企業(yè),有一張打給個(gè)人的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票 ,這筆費(fèi)用調(diào)增后企業(yè)所得稅要繳多少稅
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2021-12-28
老師好,企業(yè)用國(guó)外的商標(biāo)需要付商標(biāo)使用權(quán),給國(guó)外付款時(shí),需要代扣代繳10%的企業(yè)所得稅,這個(gè)企業(yè)所得稅可以做企業(yè)的成本嘛 二是,除了代扣代繳企業(yè)所得稅外,需要代扣代繳相應(yīng)的增值稅嘛
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2021-05-18
想咨詢一下,為了降低企業(yè)所得稅,沒(méi)有實(shí)際發(fā)票,暫估入賬有很多,金額也不小也暫估費(fèi)用屬于虛入賬那種入賬人員是否有影響,這樣操作,入賬人員屬于違法的嗎?
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2019-12-13
企業(yè)以前年度的費(fèi)用,當(dāng)期調(diào)整,要交多少企業(yè)所得稅呢?
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2019-07-26
16. 甲企業(yè)2017年實(shí)際發(fā)生的部分相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,在匯算清繳時(shí),提供有效憑證的最晚時(shí)限是( )。 A、2017年12月31日 B、2018年申報(bào)2017年企業(yè)所得稅匯算日 C、2018年5月31日 D、2018年6月30日
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2018-12-05
企業(yè)所得稅的扣除調(diào)整項(xiàng)目填寫的總的金額,需要和財(cái)務(wù)報(bào)表里期間費(fèi)用的數(shù)據(jù)一直嗎
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2022-05-24
老師我們是建筑勞務(wù)公司,產(chǎn)生的費(fèi)用少 我們?cè)趺茨軠p少企業(yè)所得稅呢
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2018-12-14
20年虧損10萬(wàn),21年盈利20萬(wàn),怎樣計(jì)提法定盈余公積,所得稅費(fèi)用
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2021-12-31
這個(gè)所得稅申報(bào)第一行的收入總額是含稅收入嗎,費(fèi)用填在哪里呢
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2018-01-10
老師商貿(mào)企業(yè),第一個(gè)月銷售500多萬(wàn),沒(méi)有任何費(fèi)用,掙取差額收入取得利潤(rùn)3萬(wàn)元,企業(yè)所得稅按多少稅率繳納。
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2022-10-13
當(dāng)期會(huì)計(jì)計(jì)提折舊80萬(wàn),減值85萬(wàn),而稅法許折舊50萬(wàn),為什么減少應(yīng)交所得稅12.5呢?,而不是增加應(yīng)交所得稅12.5呢,會(huì)計(jì)上費(fèi)用多,應(yīng)交所得稅應(yīng)該少了啊。
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2020-05-29
我現(xiàn)在做17年的匯算清繳,可是有一部分費(fèi)用屬于17年,可是17年還沒(méi)計(jì)提的,我應(yīng)該怎么做,我匯算清繳應(yīng)該調(diào)整費(fèi)用嗎?如果需要調(diào)增我需要在那個(gè)表錄入調(diào)增的費(fèi)用?我還要補(bǔ)繳所得稅,那么18年的賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理呢?18年清繳17年的賬務(wù)(憑證),報(bào)表,清算表應(yīng)該怎么處理呢?
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2018-02-08
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