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國(guó)家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局,涉稅申報(bào)這一塊,怎么找服務(wù)人員代碼?
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2021-01-16
老師,三月份個(gè)稅申報(bào)匯繳,是不是要通知沒有下載個(gè)稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
我們?cè)鲋刀愑檬裁慈〉檬裁催M(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣合理 再一個(gè) 所得稅 取得什么成本的費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒升一般納稅人呢 沒專票 所以我們?nèi)绻_中介費(fèi)用什么發(fā)票抵扣比較合理?
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2018-04-08
對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅怎么做賬務(wù)處理?剛做完2018年匯算清繳,最后應(yīng)納所得稅費(fèi)是-1000,不打算辦理退稅,直接用以抵扣下年度預(yù)繳所得稅,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
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2019-04-07
請(qǐng)問一下老師,我想問下第二合并分錄所得費(fèi)費(fèi)用倒擠1.5這個(gè)原理。 第二年存貨繼續(xù)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費(fèi)用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤(rùn)—年初 2.5
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2020-07-24
不是說研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷是計(jì)入遞延所得稅的嗎,怎么這道題就說不確認(rèn)遞延所得稅了,我之前做到題目,是把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷計(jì)入遞延所得稅的,只有無形資產(chǎn)加計(jì)攤銷不計(jì)入遞延所得稅
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2021-07-16
一個(gè)2016年11月成立的公司,當(dāng)時(shí)沒有找會(huì)計(jì)也沒建賬,現(xiàn)在才開始建賬,發(fā)現(xiàn)2016年的刻章費(fèi)用,17年1月發(fā)生培訓(xùn)費(fèi),8月繳納了的員工五險(xiǎn),9-10-11-12都發(fā)生了業(yè)務(wù),但是12月才有收入的,12月的季度所得稅也繳納了,現(xiàn)在讓建賬,這個(gè)要怎么處理呢
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2018-03-08
小規(guī)模廣告業(yè),三月新開的,四月初報(bào)稅,賬上收入9000多,買的東西都沒有費(fèi)用票,所以就有了利潤(rùn),實(shí)際他剛開業(yè)虧損,他買東西都沒有要票沒法做賬,我說讓他開兩張費(fèi)用票,這樣就不用交企業(yè)所得稅了,像他那情況我每個(gè)月都得讓他去找費(fèi)用票來平嗎?
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2017-04-02
8月份稅務(wù)報(bào)道,現(xiàn)在開戶許可證還沒有領(lǐng)出來,在申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅的時(shí)候,可以全部0申報(bào)嗎,就是不做費(fèi)用,沒有工資
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2018-10-16
請(qǐng)問老師,2020年9月有位員工資8000元,當(dāng)月辭職,當(dāng)月未發(fā)放,12月發(fā)放,個(gè)人所得稅并申報(bào),因有幾個(gè)月費(fèi)用扣除,個(gè)稅未申報(bào)稅90元,12月份發(fā)放時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅90元,現(xiàn)貸方跨年90元,2020年12月忘記了,這事如何處理?
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2021-04-01
目前企業(yè)所得稅還沒有匯算清繳,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)17年有費(fèi)用沒有記賬,但去年的會(huì)計(jì)報(bào)表已經(jīng)報(bào)了,我還能把費(fèi)用加上嗎?
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2018-03-16
我們企業(yè)是文化傳媒行業(yè),3月底剛做了核定征收,我想問下核定征收以后是不是只需要交納企業(yè)所得稅,其他的稅就免了呢?后期也不用再準(zhǔn)備費(fèi)用類的發(fā)票了是嗎?
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2017-03-29
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅,是按利潤(rùn)總額(不扣除三大費(fèi)用的金額)申報(bào)嗎?
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2021-07-08
固定資產(chǎn)單價(jià)不滿5000,直接計(jì)入費(fèi)用后,在所得稅申報(bào)時(shí)要不要在附表二填寫
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2017-01-12
老師,請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅A表中營(yíng)業(yè)成本,包括費(fèi)用嗎?
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2020-07-02
所得稅申報(bào),固定資產(chǎn)低于5000可以一次性扣除,會(huì)計(jì)上做了累計(jì)折舊,如果我2018年申報(bào)全部扣除了,那我2018年度累計(jì)折舊能不能全部入費(fèi)用,這樣2019年申報(bào)時(shí),只需調(diào)整一次,以后年度申報(bào)就不需要調(diào)整呢?
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2018-03-08
老師 房開的 以前買地發(fā)生的前期費(fèi)用 后面那些地又轉(zhuǎn)出去了 這種能作為現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
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2021-05-14
老師別的公司給代繳的社保,我們給還回去的社保款,做費(fèi)用能稅前扣除企業(yè)所得稅嗎
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2022-02-24
老師,請(qǐng)問新公司9月份成立,中間基本沒有發(fā)生什么費(fèi)用,12月份要開三十多萬(wàn)發(fā)票,賬得要做虧損,還要求匯算清繳時(shí)不要交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問這樣怎么做賬呀????老師,有什么好方法教教我,謝謝!
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2021-12-24
老師。我們公司是核定征收企業(yè)所得稅的。老板經(jīng)常拿餐費(fèi)。洗浴場(chǎng)所的發(fā)票來報(bào)賬。會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。確實(shí)是接待別人的費(fèi)用
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2020-03-30
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