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您好,老師!企業(yè)所得稅年度申報(bào)因?yàn)闆]有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一直都是0申報(bào),現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零,申報(bào)不了,怎么辦
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2020-03-06
請(qǐng)問4季度所得稅季報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入,成本,本年累計(jì)額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額?
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2020-01-15
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,填的是本年累計(jì)的金額還是第四季度的
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2019-01-11
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí) 報(bào)表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀?
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2020-05-11
老師好,本年利潤(rùn)是519735.63元,應(yīng)納稅所得額是多少,免稅是多少,公式怎么計(jì)算,幫我算下,應(yīng)納多少所得稅
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2020-01-07
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤(rùn)沒計(jì)提所得稅時(shí)是9059.96元,計(jì)提完所得稅本年利潤(rùn)是8606.96,按那個(gè)稅交企業(yè)所得稅呢!計(jì)提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
老師,請(qǐng)問下19年12月計(jì)提所得稅時(shí):借:所得稅 900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 900;多計(jì)提100元,20年01月會(huì)計(jì)分錄如何做賬?謝謝!
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2020-04-24
目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,還需要繳納8萬塊所得稅,請(qǐng)問老師需要在2021年年末計(jì)提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳,公司享受研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策,2017年 繳的所得稅全部退回,收到退回所得稅時(shí),怎么做賬
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2018-07-04
老師,22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù),實(shí)際應(yīng)納稅所得額就為0,當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,然后因?yàn)榫徖U一直沒扣交也沒補(bǔ)提所得稅,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)利潤(rùn)總額為56460.02元,所得稅稅額25%,無所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,年末計(jì)提應(yīng)交所得稅額的會(huì)計(jì)處理。
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2016-05-09
鄒老師好,請(qǐng)教一個(gè)問題,可行性。2016年從別人手里買了A公司,遷入電商園,因?yàn)槭沁w入不是新成立,沒有退稅,所以A全資成立B公司,這樣B公司可以享受園區(qū)的退稅政策,2017年A公司將持有B公司33%的股份轉(zhuǎn)給另一個(gè)人,這樣B公司的股東為A公司67%和個(gè)人33%。因?yàn)橹俺闪公司為了享受退稅,所以業(yè)務(wù)都由B在做,A目前屬于停業(yè)狀態(tài),申報(bào)都是空?qǐng)?bào)。2018年12月B公司資產(chǎn)負(fù)債表總資產(chǎn)達(dá)到1億,而2019年所得稅稅率優(yōu)惠幅度很大,公司想把業(yè)務(wù)平均分給A公司,這樣可以享受小微政,不知可行否?年底AB兩公司的利潤(rùn)和資產(chǎn)需要合并報(bào)表嗎??jī)杉沂顷P(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?(AB兩家公司的法人是同一人)
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2019-07-20
老師,星美電器的實(shí)操第61題中,12月31日所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤(rùn),貸所得稅費(fèi)用。我覺得應(yīng)該是:借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸所得稅費(fèi)用。 “本年利潤(rùn)”科目最后形成利潤(rùn)總額,是計(jì)算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費(fèi)用不應(yīng)該用”本年利潤(rùn)”來處理?
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2022-04-07
補(bǔ)交以前年度增值稅和所得稅,增值稅修改的以前年度增值稅的主表,所得稅修改的匯算清繳的所得稅表,今年交的稅款和滯納金,怎么做賬
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2021-11-10
如果涉及以前年度損益調(diào)整,需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,是修改上年度企業(yè)所得稅報(bào)表還是在本年度所得稅匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳呀 要交滯納金嗎
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2020-12-07
老師,我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個(gè)該怎么寫,咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費(fèi)用300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中,是用借:本年利潤(rùn)300,貸:所得稅費(fèi)用300, 請(qǐng)問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費(fèi)用 300 借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
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