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請教下述問題:1.遞延所得稅資產計提減值如何分錄?2.合并報表中產生遞延所得稅資產或負債如何編制分錄?
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2022-06-15
21年12月分為綜合所得和一次性獎金申報,如果本月進行更正申報,把一部分一次性獎金并入綜合所得是否可以
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2022-02-27
計算企業所得稅是按照利潤總額的百分之二十五計算,手工報表,所以再把這部分結果填進去,然后得出凈利潤
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2019-01-09
請教下述問題:1.遞延所得稅資產計提減值如何分錄?2.合并報表中產生遞延所得稅資產或負債如何編制分錄?
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2022-06-15
總分機構獨立核算的話,企業所得稅總公司這邊的底稿需要合并總分公司的底稿出企業所得稅匯算清繳的數嗎
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2020-05-09
現在小規模是不是收入小于100萬所得稅百分之2.5交稅,還是大于100萬小于300萬所得稅按收入的百分之2.5交稅
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2022-03-26
老師,你好,我是公司內賬,有一員工要繳納個人所得稅,分錄,借:應交稅費-個人所得稅 貸:其他應收款 這個分錄對嗎?
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2019-08-16
老師 我們請審計做的稅審報告 填企業信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
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2019-05-28
我是分公司。所得稅預繳時總分機構分攤的,我分公司要做這張表嗎
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2017-10-20
老師好,18年12月外地施工按千分之2預交了1969元所得稅,今年該項目外地又預交了4干多所得稅,去年預交時分錄,借:應交稅費一應交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結轉到“所得稅費用”科目,截住“應交稅費-應交所得稅”借方余額有5969元,現匯算18年所得稅,,去年預交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預交的4千多要結轉到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當地預交的了,去年在當地全年已預交了45500元所得稅,這當地預交結轉到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師?。?/span>
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2019-05-21
請問:房地產企業的企業所得稅已經在總公司所在地稅局申報,請問項目所在地的分公司稅局還要申報企業所得稅嗎?兩邊都核企業所得稅會不會重復繳稅?
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2020-10-21
您好!我們用的是小企業會計制度,沒有以前年度損益這個科目,所以補繳的企業所得稅我做的是,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-所得稅,借:應交稅費-所得稅,貸銀行存款,但是這樣做,我的資產負債表的未分配利潤的期末-期初,就不等于利潤表的凈利潤,就有這個補繳的企業所得稅的差異,這個怎么弄,我利潤表的所得稅提取的是所得稅的借方累計發生額
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2021-07-15
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉讓自己的專利權的使用權,取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設計,獲得稅前工程設計收入48000元。 (2)取得股票轉讓收入20000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25000元。 李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。 要求:(1)計算李某本年綜合所得應納個人所得稅。(4分) (2)計算李某股票轉讓所得應納個人所得稅。(2分) (3)計算李某購物中獎所得應納個人所得稅。(2分) (4)計算李某全年應繳納的個人所得稅。(2分)
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2023-06-07
我國對外國企業在中國取得的股息紅利預提所得稅,同樣,假如我國在外國有子公司,子公司給我們的分紅也要在外國預提10%的所得稅???
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2019-09-01
老師,我21年漏記了一筆油費,大概1萬。這筆費用,我22年3月份借:利潤分配-未分配利潤 貸:現金。我想問這一萬我在第三季度所得稅申報表該填在哪里?
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2022-03-11
4、星城科技大學教師王博學老師是居民個人,2022 年有關個人取得的收入情況如下: (1) 1-12 月每月工資21,000元,每月扣繳的“三險一金”4,000元,專項附加扣除 3,000 元,其他專項扣除 1,000元,1-11 月己累計預扣預繳所得稅6,280 元。計算 12月份工資薪金所得應預扣預繳的個人所得稅。(2分) (2)12 月取得一次性年終興金收入 60,000 元。單獨計算年終獎應交納的個人所得稅額。(2分〕(3) 12 月出版一本專著取得稿酬 20,000 元(不含增值稅),計算其應預扣的個人所得稅額。(2 分) (42,12 月出租居民住房一套,月租金收入 4000 元(不含增值稅),當月發生房屋修繕費用2,000 元,不考慮其他稅費,計算 12 月其應交納的個人所得稅額。 (2分) (5)12 月外出講課一次,取得講課費6,000 元(不含增值稅),計算其應預扣的個人所得稅額。 (2分) (6)計算王博學老師 2022 年度綜合所得應納稅所得額。(2分) (7)計算王博學老師2022 年度綜合所得匯算清繳時應補(退)個人所得稅稅額。(2分)
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2023-09-06
老師好,2019年利潤發生了虧損,那2020年第一季度預繳企業所得稅時是先彌補以前利潤,再預繳企業所得稅嗎?若果是先彌補后繳企業所得稅,那2020年第一季度需要做彌補以前年度利潤的會計分錄嗎?
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2020-04-18
請問:8月購入固定資產,9月計提了一個月折舊,10月申報季度企業所得稅時作了一次性扣除,在做10月會計分錄時怎么處理?
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2019-10-29
17年的發票失控已做進項轉出補繳稅款,但稅務這邊要求在10月季度企業所得稅預繳時調整企業所得稅,請問這個怎么處理,會計分錄該怎么做?
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2019-08-15
我們單位是小規模納稅人,第三季度虧損8000元,這個季度所得稅申報的時候要彌補上個季度的虧損嗎?如果要彌補,會計分錄怎么做?
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2018-01-02
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