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老師,如果收到投入一批貨品的投資款,賣完就把本金和提點(diǎn)都支付給對(duì)方 收到資金 借:銀行存款 20萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-甲 20萬(wàn) 這個(gè)月賣的貨品計(jì)提提點(diǎn) 借:銷售費(fèi)用-提點(diǎn) 1萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-甲提點(diǎn)1萬(wàn) 賣完這批貨款返本金及分紅 借:其他應(yīng)付款-甲(本金) 20萬(wàn) 其他應(yīng)付款-甲(提點(diǎn)) 1萬(wàn) 貸:銀行存款 21萬(wàn)
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2018-12-04
沖減股本溢價(jià)后為什么不用加上題目中股本溢價(jià)的貸方余額120萬(wàn) 借:銀行存款 22000 貸:股本 20000 資本公積-股本溢價(jià)1780(2000-220)
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2023-03-28
小規(guī)模公司購(gòu)進(jìn)監(jiān)控、線材、監(jiān)控用的零部件等,并承擔(dān)布線及安裝服務(wù),現(xiàn)在已經(jīng)收款。 購(gòu)進(jìn)時(shí) 借:庫(kù)存商品、原材料 貸:銀行存款 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 計(jì)提人工費(fèi) 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品、原材料、勞務(wù)成本 支付勞務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎?
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2019-12-13
老師 我們公司向其他公司借了15萬(wàn)元,打到我個(gè)人的卡里面 借:其他應(yīng)收款--備用金 A 15 貸:其他應(yīng)付款--xx公司 15 日常的報(bào)銷就是 比如其他人借款就是: 借:其他應(yīng)收款--備用金 B 貸:其他應(yīng)收款--備用金 A 報(bào)銷: 借:辦公用品 貸:其他應(yīng)收款--備用金A 這么做對(duì)嗎
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2015-11-20
老師 借款整整一年到期還本付息 屬于長(zhǎng)期借款嗎 計(jì)提利息分錄怎么做
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2019-08-02
老師,我們公司有個(gè)人是我們的股東,但是沒(méi)有寫進(jìn)公司章程,他打進(jìn)的錢我一直做的是借款,我想到時(shí)候?qū)戇M(jìn)公司章程后,再將借款轉(zhuǎn)做股本,但是這次他將打錢的用途寫成了股本金,我該怎么處理 啊 鄒老師,我用借款單做原始憑證啊
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2016-09-23
1、8月份將一批自產(chǎn)的需要繳納消費(fèi)稅的化妝品用作贊助活動(dòng)該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為7500元,同類產(chǎn)品的市場(chǎng)含增值稅售價(jià)為11300元; 2、9月將另一批自產(chǎn)的需要繳納消費(fèi)稅的化妝品用作職工福利化妝品的生產(chǎn)成本為6000元,該化妝品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格其成本利潤(rùn)率為5%。 試計(jì)算上述化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2021-10-28
財(cái)務(wù)利息資本化部分的在建工程在轉(zhuǎn)固后這個(gè)利息資本化是不是得結(jié)束?
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2019-11-28
如果購(gòu)入的配件和材料用于大型設(shè)備或者對(duì)設(shè)備性能有較大改善,且金額較大,需要資本化,那么應(yīng)計(jì)入“固定資產(chǎn)” 超過(guò)多少要資本化?
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2024-03-22
總賬中實(shí)收資本顯示期初余額是-50000,這是代表什么意思,是說(shuō)上月收到投資款有50000元嗎?還有總賬期初余額中累積折舊,短期借款,應(yīng)付賬款顯示都是負(fù)數(shù),這是什么意思,怎么看的 ,希望老師可以解釋一下
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2016-08-10
看不懂答案中的4000-3000,用的3000和2000怎么知道用的是專門借款還是一般借款
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2021-05-03
5. 甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2021年3月發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)采用直接收款的方式銷售A 類高檔化妝品,銷售額為 450 萬(wàn)元。采用分期收款的方式 銷售 A 類高檔化妝品,銷售額為 560 萬(wàn)元,合同規(guī)定當(dāng)月收取價(jià)款的 60%,實(shí)際收到 40%。 (2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,發(fā)出委托加工材料成本 120 萬(wàn)元,乙企業(yè)開(kāi)具增值 稅專用發(fā)票上注明的加工費(fèi)金額為
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2021-11-17
老師 您好!想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。高新技術(shù)企業(yè)要設(shè)置“研發(fā)支出”科目,研發(fā)支出應(yīng)該是屬于成本類一級(jí)科目吧,下面要設(shè)置“研發(fā)支出-資本化支出”“研發(fā)支出-費(fèi)用化支出”,當(dāng)月末費(fèi)用化支出結(jié)轉(zhuǎn)到損益里面了,那資本化支出怎么辦?一直掛著么?如果一直掛著,在報(bào)表里怎么體現(xiàn)那個(gè)數(shù)呢?謝謝
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2016-11-21
17年借法人錢用于公司經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在能把這筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實(shí)收資本嗎
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2021-12-17
老師您好,請(qǐng)問(wèn)用銀行存款支付3萬(wàn)元的外包安裝工資款,上月已入賬,估賬分錄為:借:營(yíng)業(yè)成本3萬(wàn),貸:預(yù)付賬款3萬(wàn) 借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn) ,憑證后面附:銀行付款回單,沒(méi)有收到發(fā)票 但是這樣我發(fā)現(xiàn)賬本上的借方余額還多記了3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在需要怎么沖減借方多記的3萬(wàn)?
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2021-09-06
去年的收入、成本費(fèi)用應(yīng)要轉(zhuǎn)入本年7月1日開(kāi)始啟用賬簿,去年的收入與成本費(fèi)用,是從本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配借方80693元,其他應(yīng)付款80693元,對(duì)嗎
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2018-07-02
老師這個(gè)為何是長(zhǎng)期借款?是因?yàn)榭缒甓葐?不是預(yù)收賬款什么的
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2016-10-20
用現(xiàn)金支付中石油石化的加油款不可以開(kāi)專票?有這說(shuō)法?
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2018-10-02
對(duì)公轉(zhuǎn)賬,是一筆購(gòu)買優(yōu)化網(wǎng)站的費(fèi)用,可以備注是貨款嗎
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2019-03-07
老板用他另一個(gè)公司收到的承兌匯票付了本公司的賬款,能做賬等于借老板錢付貨款嗎?
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2019-01-07
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