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6月份財(cái)務(wù)費(fèi)用有兩筆,第一筆是扣手續(xù)費(fèi)借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用10,貸方:銀行存款10,第二筆是收到存款利息 借方:銀行存款64,貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用64。請(qǐng)問(wèn)老師針對(duì)這兩筆月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用54,貸方本年利潤(rùn)54嗎?
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2018-07-04
稅金及附加,已經(jīng)付完款了,為什么在借方,費(fèi)用類不是借增貸減嗎
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2020-04-09
老師 員工前幾個(gè)月有借款 然后后續(xù)進(jìn)行報(bào)銷的時(shí)候 直接沖其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-借款 但是如果金額比較多 月份比較久的話 怎么能知道這個(gè)員工的借款已經(jīng)沖完了?
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2019-07-26
老師,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
2019年12月8日,采購(gòu)部張強(qiáng)填制借款單,借款金額15000元,款項(xiàng)用于采購(gòu)商品備用金,借款單經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意借支后交到財(cái)務(wù)部審核;審核無(wú)誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖. 2019年12月9日,采購(gòu)部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購(gòu)買電腦等辦公用品的費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核(電腦筆記本一臺(tái)4299元,繪畫板一臺(tái)699元,文件柜5座共2800元,保險(xiǎn)柜2座共3200元,辦公臺(tái)5張共4002元);財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后從張強(qiáng)的采購(gòu)借款中直接核銷。問(wèn)題:請(qǐng)問(wèn)出納要做幾筆帳,怎么做?請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)要做幾筆帳,怎么做?
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2020-05-20
以前的會(huì)計(jì)取錢收到貨款計(jì)入借,應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款,發(fā)工資是這樣做分路的借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付賬款這樣做合理嗎?
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2017-01-24
快賬軟件中,做憑證,通過(guò)個(gè)貸系統(tǒng)到賬的款項(xiàng),貸方為短期借款,借方為銀行存款吧?而個(gè)貸產(chǎn)生的利息,貸方為銀行存款,借方為財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),這樣對(duì)嗎?
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2018-12-17
老師 我在收上級(jí)單位工資經(jīng)費(fèi)時(shí),記 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-xx單位,在支付時(shí)記 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,這樣對(duì)嗎
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2021-02-22
3月的物業(yè)費(fèi)1月已開票付款, 1月做賬 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3月做賬 借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 我們公司之前的會(huì)計(jì)是這樣做賬的,可以嗎?
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2024-04-09
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費(fèi)。做賬分錄是借,其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000。報(bào)銷的時(shí)候,借,管理費(fèi)用-差旅費(fèi)5000;貸其他應(yīng)收款5000。對(duì)嗎
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2017-11-01
1,長(zhǎng)期借款所發(fā)生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A 管理費(fèi)用????? B 財(cái)務(wù)費(fèi)用???? ??C 在建工程?? ??D 應(yīng)付利息 2.長(zhǎng)期借款所發(fā)生的利息支出,可能借記的科目有( ? )。(需要解析) A銷售費(fèi)用?????? B 財(cái)務(wù)費(fèi)用?????? C 在建工程???? D 管理費(fèi)用
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2020-05-25
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 當(dāng)月收到專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對(duì)嗎
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2019-10-12
老師勞務(wù)公司收到用人單位的款項(xiàng)之后,用這些款項(xiàng)給勞務(wù)工發(fā)工資,發(fā)工資的這個(gè)分錄怎么寫,借其他應(yīng)付款還是借其他業(yè)務(wù)支出
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2015-12-22
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費(fèi)用已計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
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2020-05-15
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)偅?管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,三個(gè)月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費(fèi)怎么做賬呢?沖管理費(fèi)用嗎?
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2019-09-20
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款,共計(jì)120000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請(qǐng)編制乙公司借入貸款、計(jì)提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費(fèi)用、歸還貸款的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
用友t3憑證做成借銀行存款貸應(yīng)收賬款——公司名稱 對(duì)嗎
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2021-11-11
不對(duì)吧,借 預(yù)付賬款 貸銀行存款,不確認(rèn)當(dāng)期銷售費(fèi)用呀
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2021-10-25
廣告費(fèi),借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:應(yīng)付貨款還是其他應(yīng)付款?
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2019-07-26
借銀行存款,貸應(yīng)付賬款,這筆分錄適用于什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
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2017-03-03
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