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我們是子公司,然后生產(chǎn)成本都在總公司銷項(xiàng)發(fā)票我這邊開的,也到賬了我們的公賬 那成本怎么做呢 只做借應(yīng)收賬款/銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
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2023-03-06
公司向法人借款,做賬的時(shí)候做成了其他應(yīng)付款,可不可以直接轉(zhuǎn)成法人的實(shí)收資本,還有就是在報(bào)稅的時(shí)候我要不要交印花稅和需要去工商局做實(shí)收資本的認(rèn)繳
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2020-12-11
給供應(yīng)商開了30萬的服務(wù)發(fā)票,供應(yīng)商直接用貨抵款,這筆做成借方應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi),那成本怎么做是做人工工資嗎
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2019-06-16
資本化的借款利息支出計(jì)入哪里?
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2021-03-26
可以 借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本 嗎?
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2021-03-04
老師,維修工人的工資是維修成本中的人工成本。我計(jì)提維修工工資時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本-維修人工成本 主營業(yè)務(wù)成本-維修工社醫(yī)保 主營業(yè)務(wù)成本-維修工公積金 貸應(yīng)付職工薪酬了-工資 應(yīng)付職工薪酬-社醫(yī)保 公積金,那我結(jié)轉(zhuǎn)維修成本的時(shí)候可以直接只結(jié)轉(zhuǎn)維修配件成本,借主營業(yè)務(wù)成本-配件成本 貸庫存商品嗎?等于不另外結(jié)轉(zhuǎn)維修人工工時(shí)成本?
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2019-04-18
股東給公司借款,就是公司成立不久,沒有錢,股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,然后算借款,需要簽訂借款協(xié)議嗎,還是就拿銀行的回單就行
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2019-02-28
5、完工產(chǎn)品入庫(產(chǎn)成品入庫單 借:庫存商品(明細(xì)怎么寫0 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-投光燈2332.27(領(lǐng)料 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-吸頂燈1046.94(領(lǐng)料 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-路燈1428.08(領(lǐng)料 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-投光燈1616.46(折舊) 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-庭院燈646.58折舊 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-隧道燈1212.34折舊 生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-吸頂燈808.23折舊 生產(chǎn)成本-基本生
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2016-01-21
老師,公司向法人借款做成借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-法人 年底其他應(yīng)付款金額太高會有什么影響嗎?
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2018-10-24
軟件中無預(yù)付賬款,計(jì)入的應(yīng)付賬款的借方,比如,上月預(yù)付xx供貨商7800,,本月入庫,借:應(yīng)付xx7800,貸現(xiàn)金7800,本月入庫借庫存7800,貸:應(yīng)付xx7800,還是借應(yīng)付xx7800(紅字)?
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2018-09-15
甲公司向中國銀行取得商品借款 800 000元,期限6個(gè)月,年利率6%,到期一次還本付息。 要求:做出取得借款、按月預(yù)提借款利息、到期還本付息的會計(jì)分錄。
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2024-11-19
支付本季度以前預(yù)提的銀行借款利息1060元,應(yīng)借記( )科目。
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2020-11-02
老師,20年底暫估的原材料,分錄借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后又把材料領(lǐng)出去了,分錄借生產(chǎn)成本直接材料,貸原材料。21年初做的分錄是借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤;借原材料,借進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款。21年初的分錄是不是做錯(cuò)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
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2021-12-22
老師,20年底暫估的原材料,分錄借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后又把材料領(lǐng)出去了,分錄借生產(chǎn)成本直接材料,貸原材料。21年初做的分錄是借應(yīng)付賬款,貸未分配利潤;借原材料,借進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款。21年初的分錄是不是做錯(cuò)了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
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2021-12-22
老師,請問一下建筑業(yè),比如我這個(gè)項(xiàng)目按開票確認(rèn)收的:工程施工--合同成本 發(fā)生了10萬,借:工程施工--合同成本 10萬元 貸:應(yīng)付賬款 10萬, 當(dāng)月開票5萬,借:應(yīng)收賬款 5萬 貨:工程結(jié)算---某項(xiàng)目 5萬??還是貨:主營業(yè)務(wù)收入 5萬??
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2019-01-25
@悠然老師01 建筑工程全款1090 已付981 留109質(zhì)保金未付 開具900 +稅81=981的發(fā)票 質(zhì)保金支付以后再開質(zhì)保金的發(fā)票 房企 借 開發(fā)成本900 進(jìn)項(xiàng)81 貸 預(yù)付981 借開發(fā)成本暫估100 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)9 貸應(yīng)付賬款質(zhì)保金109 這樣處理對嗎
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2021-10-26
您好老師,我去年暫估成本入帳,借:主營業(yè)務(wù)成本 10萬,貸:應(yīng)付帳款: 10萬,今年收到了該票,如果是普票,直接附在憑證后面,但是是專票的話,我該如何處理?借:工程施工 10萬,應(yīng)交稅費(fèi) -XX稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)1萬。貸:應(yīng)付帳款 11萬
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2020-03-30
土地價(jià)款的增值稅抵扣會計(jì)分錄怎么做? 答:(1)確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)土地成本抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:主營業(yè)務(wù)成本 老師,您好,能給我解釋一下這個(gè)分錄嗎
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2019-06-14
老師,發(fā)生采購?fù)素洉r(shí),款還沒付給供應(yīng)商,會計(jì)分錄是不是這么做 :借 應(yīng)付賬款 ,貸 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)賬轉(zhuǎn)出;然后沖減成本,借 庫存商品 ,貸 主營業(yè)務(wù)成本。 我感覺這么做好像不太對。我就是把退貨的這單做了相反分錄。
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2023-01-13
公司向個(gè)人借款,會計(jì)學(xué)堂里有這種借款合同的樣本么?從哪兒可以下載啊?
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2019-10-11
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