丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

公司向個人借款,會計學堂里有這種借款合同的樣本么?從哪兒可以下載?。?/span>
1/460
2019-10-11
公司向股東借款的借款申請單有沒有固定格式?或者有沒有范本參考一下?
1/520
2019-11-15
借款的本金是600萬元,年利率是4%,5年之后的長期借款-應計利息是120萬吧
1/1032
2017-08-07
編制會計分錄 某企業為一般納稅人,該企業1998年10月發生有關經濟業務如下: 1、 以銀行存款償還短期借款本金100000元,利息15000元,其中利息已預提10000元。 2、 本月銷售A產品150臺,每臺售價180元,B產品310臺,每臺售價88元,合計價款54280元,增值稅銷項稅額9227.60元,款項已存銀行。 3、 A產品每臺生產成本105元,B產品每臺生產成本40元,結轉其銷售成本。 4、 以銀行存款支付廣告費2000元。 5、支付本月短期借款利息費用960元。 6、 結轉
1/1474
2015-11-23
公司A當年營業收入為46200營業成本為308000平均應收賬款為48900。那么拖欠公司賬款的 客戶平均需要多長時間付清賬款?(1年以365天計算
1/617
2021-06-15
老師您好,借 生產成本 ;貸專項儲備 安全生產費到底是專項儲備變多了還是少了?借專項儲備 貸銀行存款 專項儲備是多了還是少了?
1/1437
2022-01-14
應付賬款和預付賬款周轉天數計算里的營業成本是利潤表中的營業總成本還是下面的營業成本
1/2852
2020-02-20
老師,20年底暫估的原材料,分錄借原材料,貸應付賬款,然后又把材料領出去了,分錄借生產成本直接材料,貸原材料。21年初做的分錄是借應付賬款,貸未分配利潤;借原材料,借進項稅,貸應付賬款。21年初的分錄是不是做錯了,現在應該怎么調整
3/634
2021-12-22
老師,20年底暫估的原材料,分錄借原材料,貸應付賬款,然后又把材料領出去了,分錄借生產成本直接材料,貸原材料。21年初做的分錄是借應付賬款,貸未分配利潤;借原材料,借進項稅,貸應付賬款。21年初的分錄是不是做錯了,現在應該怎么調整
5/1250
2021-12-22
老師:之前借一公司的借款本金和利息時掛的是其他應付款,現在退回了一筆多付本息是該如何做賬?
1/186
2021-03-01
“償還債務所支付的現金”項目應反映( )A.償還借款本金 B.償還借款利息C.償還債務利息 D.償還債務本金
1/2340
2018-01-06
5、完工產品入庫(產成品入庫單 借:庫存商品(明細怎么寫0 貸:生產成本-基本生產成本-投光燈2332.27(領料 生產成本-基本生產成本-吸頂燈1046.94(領料 生產成本-基本生產成本-路燈1428.08(領料 生產成本-基本生產成本-投光燈1616.46(折舊) 生產成本-基本生產成本-庭院燈646.58折舊 生產成本-基本生產成本-隧道燈1212.34折舊 生產成本-基本生產成本-吸頂燈808.23折舊 生產成本-基本生
6/1566
2016-01-21
老師,公司跟股東借款,這筆錢不還給股東個人了,是直接豁免還是轉為實收資本好呢?轉成實收資本需要做什么呢?
1/696
2021-03-15
小額信貸公司,借款本金加利息40440元,應收本金27000元,業務員提成共3000元,年利息應收10440元,請問該怎么做賬務處理?
1/878
2016-08-23
老師,本公司是從事軟件技術服務,如何分配技術部人員工資,技術部人員工資是要分配到技術服務收入所對應的成本嗎?以計提工資到結轉成本的分錄是以下這樣做嗎 分配技術部工資, 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 確認技術服務費收入 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅 結轉收入成本(技術部人員工資) 借:主營業務成本 貸:管理費用
1/1622
2019-06-06
老師,請問實收資本一定要是股東繳納的嗎,可以是法人繳納嗎,公司剛成立,實收資本沒到位,法人墊資購入的材料,固定資產,記得借原材料,貸其他應付款-法人,可以直接借其他應收款-法人,貸實收資本作為企業的實收資本嗎
1/3243
2019-04-14
老師,請問一下建筑業,比如我這個項目按開票確認收的:工程施工--合同成本 發生了10萬,借:工程施工--合同成本 10萬元 貸:應付賬款 10萬, 當月開票5萬,借:應收賬款 5萬 貨:工程結算---某項目 5萬??還是貨:主營業務收入 5萬??
1/340
2019-01-25
@悠然老師01 建筑工程全款1090 已付981 留109質保金未付 開具900 +稅81=981的發票 質保金支付以后再開質保金的發票 房企 借 開發成本900 進項81 貸 預付981 借開發成本暫估100 待認證進項9 貸應付賬款質保金109 這樣處理對嗎
4/609
2021-10-26
您好老師,我去年暫估成本入帳,借:主營業務成本 10萬,貸:應付帳款: 10萬,今年收到了該票,如果是普票,直接附在憑證后面,但是是專票的話,我該如何處理?借:工程施工 10萬,應交稅費 -XX稅(待抵扣進項稅)1萬。貸:應付帳款 11萬
1/476
2020-03-30
土地價款的增值稅抵扣會計分錄怎么做? 答:(1)確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (2)土地成本抵減 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:主營業務成本 老師,您好,能給我解釋一下這個分錄嗎
2/3986
2019-06-14
主站蜘蛛池模板: 西平县| 青河县| 伽师县| 偏关县| 绥宁县| 永嘉县| 武安市| 临江市| 崇义县| 萍乡市| 长葛市| 蚌埠市| 枣庄市| 专栏| 凤山县| 突泉县| 金昌市| 伊春市| 屏东市| 南丹县| 拉孜县| 牙克石市| 泉州市| 怀化市| 礼泉县| 威海市| 龙岩市| 轮台县| 永定县| 博客| 榆林市| 松溪县| 东城区| 珠海市| 临朐县| 佛冈县| 华亭县| 永靖县| 黄大仙区| 铁力市| 宜兴市|