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行政事業單位資金往來結算票據的費用,能否稅前扣除
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2020-06-16
行政事業單位人員經費和日常公用經費的區別是什么?
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2018-05-03
問:向銀行支付借款利息需要取得銀行開具的正規發票才可作為所得稅稅前扣除憑證么?還是銀行自制單據就行? 答:《國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第23號)第三條第(一)項規定,增值稅一般納稅人銷售貨物、提供加工修理修配勞務和應稅行為,使用增值稅發票管理新系統(以下簡稱新系統)開具增值稅專用發票、增值稅普通發票、機動車銷售統一發票、增值稅電子普通發票。 《發票管理辦法》第十九條規定,銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人,對外發生經營業務收取款項,收款方應當向付款方開具發票;特殊情況下,由
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2019-06-05
法人自己交社保能否全額入管理費
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2021-07-14
這個是實操里面的題目,公司購買的桌椅不是應該算固定資產么?不是應該借固定資產,貸銀行存款么?為什么算管理費用?
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2017-12-29
平時產生的,銀行扣們購支票,取現手續費,賬戶維年費,短信費這些可以全部歸入管理費用不 建筑行業的
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2018-03-02
老師,公司5月份購入固定資產一輛車140000,我當時做的分錄是,借:固定資產,貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?
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2016-08-03
款付了,發票未開來,借記:預付賬款,等發票來再記借:管理費用等科目貸:預付賬款沖銷,如果款付了,發票也開了,就借:管理費用等科目 貸:現金或銀行存款,那如果款支付了,一直拿不到發票,是不這筆業務只能記內賬了,且只能記借:管理費用等科目 貸:現金或銀行存款
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2016-10-16
老師,那我購買電腦4000元要怎么做,如果直接購時做,借:固定資產,貸:銀行存款,一次就計扣除時是:借:管理費用-折舊,待:累計折舊。這樣會計和稅法口徑一樣,就不要填固定資產加速扣除統計表嗎
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2015-11-14
老師 有一筆授權費,前幾個月都計提了,當時分錄是借管理費用貸應付賬款,付款的時候是借應付賬款,貸銀行存款,現在發票來了,我該怎么調整?
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2019-05-09
固定資產5000元以下可以一次性計入折舊,是當月同時做兩筆分錄嗎?第一筆借固定資產貸銀行存款,第二筆借管理費用貸累計折舊,這樣對嗎?
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2016-07-23
預付半年房租18萬 攤銷的時候是借管理費用3萬嗎貸預付賬款3萬嗎 借 預付賬款 貸銀行存款 攤銷的時候 借 管理費用 貸 預付賬款
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2019-10-22
公司繳納職工養老險的分錄,做:借:管理費用(單位繳納部分) 其他應付(收)款(個人部分)貸:銀行存款這樣可以嗎?
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2017-02-10
老師那我想問下, 如過今年1月份 公司買了電腦, 價格5千元,當時的分錄是借固定資產-電腦 貸銀行存款 按正常來說應該從2月份就要計提累計折舊了,但是當時的會計沒有這么做, 那現在我要做的是7月份的帳, 我能不能直接把2-7月份一共該計提的費用在7月份這一個月做完?直接借管理費用5萬÷24*6 貸累計折舊(相同金額)
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2016-08-08
出了一筆費用,但發票還未收到,是不是借計:預付賬款 貸銀行存款,次月收過票后:借:管理費用貸:預付賬款?
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2017-08-24
2017年10月我沒有計提到保安費借:管理費用--保安費1325貸:其它應付款--XX公司1325,當時10月份付款的時候我就直接做分錄借:其它應付款--XX公司1325,貸:銀行存款1325,現在導致了其它應付款--XX公司1325出現了在借方,沒有平,然后2017年10月份的費用也少做了1325,我現在要怎么做這個賬才好呢
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2018-04-27
籌建期的費用,借:管理費用-開辦費,貸:銀行存款。如果是差旅費,招待費,需不需要在管理費用-開辦費下在設明細科目,如管理費用-開辦費-差旅費呢?
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2017-07-14
請教老師,本年度金稅盤服務費做分錄如下 借:管理費用280 貸:銀行存款280 因為本年度公司無業務發生,所以也沒有開過票,明年如果發現業務,增值稅可以抵扣今年的金稅盤服務費嗎?分錄怎么做?
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2020-12-04
老師,我公司申報做賬,,繳納社保的時候做的分錄是借管理費用貸銀行存款,發放工資的時候個人扣除的五險沒有單獨扣出來,有沒有問題呢
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2019-12-09
老師請問,19年11月購買的機器120萬,借固定資產120萬 貸銀行存款120萬,借管理費用120萬,貸累計折舊120萬,假設無殘值,這樣做可以?如果不對,應該怎么做,謝謝
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2019-12-26
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