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1月增值稅2464.08 2月增值稅11370.89元,共計13834.97元,1月有買稅控盤480元,當時做分錄借管理費用,貸銀行存款?,F在要交稅13354.97元。怎么做交稅的這個分錄。具體到金額,
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2019-03-27
)在開展業務活動過程中發生應當計入當期業務活動費用的相關辦公費用4300元,應當計入當期單位管理費用的相關辦公費用1800元,款項合計6100元(4300+1800)通過銀行存款賬戶支付。
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2021-12-06
請問老師:購買粽子送給客戶的會計分錄是不是:借:管理費用,貸:銀行存款
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2020-07-08
公司裝修費,填制報銷單做為:借方:管理費用-開辦費 貸方:銀行存款,那如果是依據匯款申請表,借方應該是填什么?
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2017-12-14
老師,您好,可以請教一下怎么做好政府專項資金的專賬核算呢?我們目前賬上是這么處理的 1.收到政府補助時: 借:銀行存款 貸:遞延收益 2.使用該筆資金時: 借:管理費用 貸:銀行存款 3.結轉損益時: 借:其他收益 貸:管理費用 4. 再確認收益 借:其他收益 貸:遞延收益 現在審計要求,我們要專賬核算?是怎么專賬核算呢?
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2020-04-02
借:應付職工薪酬——股權支付 3600 管理費用 200 貸:銀行存款 3800 如果銀行存款小于應付職工薪酬,差額應該記到哪里?
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2021-06-30
請問老師 有個確認不會退回來的保證金嘛?現在是能開專票?但票不在我這我不知道按幾個點開給我們的?我能入賬時?直接做?借:管理費用-保證金?貸:銀行存款??這個日后給我票了再去修改以前錄入的可以嗎
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2020-06-29
老師:加油卡一次充1萬:借:待攤費用 貸:銀行存款 刷卡消費時:借:管理費用 貸:待攤費用 這個分錄對嗎
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2019-06-18
老師,我們2020年計提了2019年的獎金,并且在2020年已經發放,當時計提時:借:管理費用-獎金 貸:應付職工薪酬-獎金,支付時:借:應付職工薪酬-獎金 貸:銀行存款,現在想在2020年12月的賬上,計提2020年的獎金,這樣行嗎?一年內能計提兩次獎金嗎?
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2021-01-14
1月份基本上只有管理費用 經營支出 和其他支出 為什么結轉損益的時候本年盈余是負數 我的銀行存款賬戶,現金都還有錢 為什么本年盈余結轉還是負數 是煙農合作社 小規模
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2017-05-19
我們公司租了一整層辦公房,一部分出租收租金45萬,借給老板個人買東西專門設了個其它應付款購私人設備不是公司設備,那我憑證是借銀行存款45 借紅字管理費用房租45,咋做憑證才能提現這是收的房租借老板個人購設備
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2021-12-13
老師,請問有一筆去年的賬務,借:預付賬款,貸:銀行存款 ,然后發現入錯賬了,應該是入管理費用的,跨年結賬了的,遮蓋怎么處理呢?
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2022-03-17
支付一年房租 是 借 預付賬款 貸 銀行存款 借 管理費用 貸 預付賬款嗎
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2019-08-30
公司購買一輛汽車15萬,可以一次性進去費用嗎。實務上需要先進固定資產再進行折舊嗎,還是一次性借管理費用,貸銀行存款就可以了?
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2019-06-23
老師,我們去年根據付款回單,做了一筆憑證,借:管理費用,貸銀行存款,,當時沒有開發票,現在跨年了,發票開回來了,發票應該怎么入賬(已經入了費用了),還是把2021.4.1號開的發票,粘貼到去年的記賬憑證后面,還是應該怎么做,發票金額和付款金額一樣
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2021-05-08
調整上個月的一筆費用憑證,是要做一筆紅沖嗎,比如原憑證借:管理費用,貸:銀行存款,要在本月調整,是要把之前那筆借貸相反方向調整,再重新做一筆正確的分錄?
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2022-02-19
老師,您好,新成立的公司,辦理基本戶,老板存了1000元進去,扣掉辦理費用150元,里面還有850元 可以這樣做賬嗎? 借:銀行存款1000 貸:實收資本1000 借:管理費用--開辦費150 貸:銀行存款150 正確的做法是什么那?望詳解。
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2016-12-09
我司是咨詢服務行業 ,現在暫估入庫很多,這些可以用什么相關的發票來沖抵?人工、水電、房租、餐飲、辦公費、快遞費、交通費、油費等都計入了管理費用損益類科目
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2018-01-18
老師,現在是不是有規定500以下的設備可以不用計入固定資產,而是可以直接計入 管理費用呢,那我比如我這個月購買另一臺400萬的設備,我可以直接借:管理費用-機器設備400萬,貸:銀行存款400萬?這樣會不會導致我這個月費用成本太大,
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2018-08-07
老師,之前我是的銀行手續費直接計入管理費用了,但這次我收到了專票,這個要怎么做賬呢
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2019-10-14
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