老師 幫忙看看這種情況 返款是返的去年的 訂單是4月份的 怎麼做分錄 後期返當(dāng)時(shí)的這種又該怎麼怎麼做分錄
顏熙
于2020-05-03 14:44 發(fā)布 ??563次瀏覽

- 送心意
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-03 15:18
你好,你們是支出方還是收款方?發(fā)票是怎么開的?
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你好,你們是支出方還是收款方?發(fā)票是怎么開的?
2020-05-03 15:18:16

你是要什么,分錄?
借 預(yù)付賬款 40000
貸 銀行存款 40000
借 庫存商品 90000
應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 15300
貸 預(yù)付賬款 40000
銀行存款 55300
借 應(yīng)收賬款 117000
貸 營業(yè)收入 100000
應(yīng)交稅費(fèi) 17000
借 預(yù)付賬款 80000
貸 銀行存款 80000
借 其他應(yīng)收款 1000
貸 銀行存款 1000
借 應(yīng)收賬款 58500
貸 營業(yè)收入 50000
應(yīng)交稅費(fèi) 8500
借 壞賬準(zhǔn)備 340
貸 應(yīng)收賬款 340
2020-03-13 16:03:20

你1%如果是月利率的話,不用是考慮當(dāng)月的天數(shù)的,直接用800000*1%就可以了
2018-07-26 15:08:33

你好,
1
借,在途物資 20700
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 2340
貸,銀行存款 21040
2
借,生產(chǎn)成本——A 6000
借,生產(chǎn)成本一B 8000
借,管理費(fèi)用 2000
貸,原材料——甲6000
貸,原材料——乙10000
3
借,制造費(fèi)用 300
借,管理費(fèi)用 500
貸,庫存現(xiàn)金 800
4
借,制造費(fèi)用 3300
借,管理費(fèi)用1200
貸,累計(jì)折舊 4500
5
借,原材料 20700
貸,在途物資 20700
祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
2020-05-11 16:14:17

現(xiàn)金流入不等于收入,比如預(yù)收商品銷售定金1000元。收入不等于現(xiàn)金流入,比如銷售商品1000元,貨款尚未收到。現(xiàn)金流出不等于費(fèi)用,比如預(yù)付明年一年的房租。費(fèi)用不等于現(xiàn)金流出,比如應(yīng)付本月管理人員的薪酬
2020-02-28 18:29:52
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2020-05-03 15:26
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2020-05-03 19:59
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