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請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè),差額征稅財(cái)稅政策是幾號(hào)呢
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2022-03-29
一居民企業(yè)投資于另一居民企業(yè),從其所分回的股息紅利所得,按現(xiàn)行稅法,是免征企所稅的?
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2019-06-14
0399 1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1))購(gòu)入原材料一批,價(jià)款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門(mén)人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購(gòu)買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫(kù)存商品一批,價(jià)款 5,000000元,增值稅650,000元,款項(xiàng)已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫(kù)存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會(huì)計(jì)處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”賬戶。 (2)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配一 -未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬。 (3)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實(shí)際成本法計(jì)價(jià)。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1))購(gòu)入原材料一批,價(jià)款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門(mén)人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購(gòu)買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫(kù)存商品一批,價(jià)款 5,000000元,增值稅650,000元,款項(xiàng)已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫(kù)存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會(huì)計(jì)處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤(rùn)”賬戶。 (2)將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配一 -未分配利潤(rùn)”明細(xì)賬。 (3)計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
小微企業(yè)(小規(guī)模納稅人)免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)。
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2018-07-13
企業(yè)所得稅,個(gè)稅,增值稅,附征,印花稅,車輛購(gòu)置稅會(huì)計(jì)分
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2020-07-17
老師即征即退的返回款需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-14
老師,交了電費(fèi)的,前期借管理費(fèi)用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對(duì)上,管理費(fèi)用對(duì)上,但是期末余額貸方合計(jì)有15652.23這個(gè)是不是不用管了,接下來(lái)我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個(gè)是購(gòu)買對(duì)方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個(gè)錢呢,一開(kāi)始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報(bào)銷完,現(xiàn)在這個(gè)分錄,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用 -報(bào)銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒(méi)有預(yù)提年終獎(jiǎng),發(fā)放時(shí)是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資-年終,再借應(yīng)付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎 如不對(duì)該怎么改正
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2023-02-03
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計(jì)85349.29,另1099.4的金額對(duì)方未開(kāi)發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對(duì)嗎
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2023-02-03
師我單位2021年11月計(jì)提的工資是6萬(wàn)元,借:管理費(fèi)用-工資6萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工工資6萬(wàn),月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬(wàn)元,借應(yīng)付職工工資5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn),之后會(huì)計(jì)沒(méi)在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬(wàn),這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結(jié)果對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號(hào)開(kāi)發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時(shí)候 直接 借管理費(fèi)用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來(lái)了后直接放到這個(gè)憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購(gòu)買了辦公電腦,我做得借管理費(fèi)用7000,貸銀行存款7000對(duì)不對(duì)
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2022-01-21
老師,收到管理費(fèi)用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費(fèi)用250 對(duì)嗎 還是用做負(fù)數(shù)?
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2020-12-08
老師,下午好!公司員工休產(chǎn)假,每個(gè)月都是正常發(fā)工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費(fèi)用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
老師,能不能只做一個(gè)分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
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