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增值稅申報(bào)時(shí),政府補(bǔ)貼免稅收入需要填嗎?
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2022-04-16
法的規(guī)范性行政解釋在執(zhí)行中具有普遍的約束力,但原則上講,不能作為法庭判案的直接依據(jù)。怎么理解?
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2022-08-28
老師您好,我是建筑行業(yè),一般納稅人,增值稅發(fā)票管理實(shí)務(wù)中要注意哪些問(wèn)題,比如發(fā)票180天內(nèi)抵扣,我是新學(xué)的,非常想知道
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2016-06-19
去年的運(yùn)費(fèi) 走的借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 今年需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 怎么做憑證呢?
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2019-10-21
請(qǐng)問(wèn)老師,我是生產(chǎn)企業(yè)增值稅一般的納稅人,現(xiàn)增值稅,附加稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
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2020-02-26
企業(yè)增資需要交印花稅嗎?屬于什么征收品目?
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2021-04-13
預(yù)繳土增(預(yù)收賬款-預(yù)繳增值稅)*預(yù)征率-附加稅-印花稅 對(duì)嗎
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2022-07-07
安達(dá)有限責(zé)任公司本月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生如下根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)憑證 (1)1日,收到信華公司投入資金300000其中200000屬注冊(cè)資本 (2)從銀行借入短期借款100000元已存入銀行 (3)2日從星光工購(gòu)入A材料,增值稅專用發(fā)票上列示,A材料的買價(jià)計(jì)100000元 增值稅為1300元,款項(xiàng)尚未支付材料已驗(yàn)收入庫(kù) (4)4日采購(gòu)員王平出差,以現(xiàn)金支付預(yù)借差旅費(fèi)3000元 (5)車間和行政管理部門(mén)領(lǐng)用A材料,車間5000元,管理部門(mén)3000元
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2021-06-24
開(kāi)票軟件年服務(wù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,故由管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款科目。 借;管理費(fèi)用 (紅字)和貸:管理費(fèi)用 有什么區(qū)別?
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2020-04-22
我們是有軟件也有硬件企業(yè),已經(jīng)進(jìn)行軟件增值稅即征即退資格備案,軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)傄惨獋浒竼?/span>
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2018-06-14
私營(yíng)醫(yī)療體檢機(jī)構(gòu),只做體檢業(yè)務(wù),這個(gè)行業(yè)是不是可以申請(qǐng)免征增值稅?企業(yè)所得稅呢?需要繳納嗎?
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2018-07-23
老師您好,請(qǐng)教下,行政單位,其他應(yīng)收款,長(zhǎng)期無(wú)法收回的賬務(wù)處理方式,以及其他應(yīng)付款,長(zhǎng)期未支付的賬務(wù)處理方式是怎么做的?
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2019-05-06
老師:公司收到縣政府補(bǔ)助款,這個(gè)是征稅還是不征稅?
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2019-04-30
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,增值稅及附稅是十萬(wàn)內(nèi)免征,還是9萬(wàn)免征。 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是入在營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2019-10-26
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費(fèi)收入200萬(wàn),增值稅做分錄:借管理費(fèi)用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬(wàn)。也就是需要會(huì)計(jì)利潤(rùn)納稅調(diào)減100萬(wàn) 按100萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅是吧?
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老師,能否幫我統(tǒng)計(jì)出來(lái)現(xiàn)在的稅收優(yōu)惠政策都有哪些?比如:增值稅,企業(yè)所得稅,殘疾人就業(yè)保證金,個(gè)稅等等,就是企業(yè)需要繳納的各種稅的稅收優(yōu)惠政策
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2020-11-03
老師,我想問(wèn)下增值稅附加稅現(xiàn)在有不超多少減半征收的政策,當(dāng)時(shí)計(jì)提的全額的,現(xiàn)在繳納了50%的錢怎么做分錄呢
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2019-08-20
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。請(qǐng)問(wèn)一下什么意思?
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2022-04-19
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。我這個(gè)應(yīng)該填在哪里
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2023-07-16
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確
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2023-04-11
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