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我公司是個財務(wù)咨詢管理公司,平時就是6個人,年收入600萬元,成本費用太少,平時逢年過節(jié)送禮送卡的支出又沒法入賬,導致企業(yè)所得稅繳納的太多,請問怎么處理?
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2020-07-03
所得稅 多付的一分錢,可以直接放在營業(yè)外支出嗎,不調(diào)整所得稅費用
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2020-02-20
事情是這樣的,我有兩個公司A和B 公司 ,A公司7月份因為社保報高了,老板要求把A公司的全部人員轉(zhuǎn)到B公司了,工資也在B公司發(fā)了,雖然在B公司發(fā)工資上社保但是實際上是給A公司打工的,我們只是想少繳社保,一來二去的我們A公司所得稅就會很高,還有我們的費用報銷的話怎么報銷啊?老板的意思是在B公司這部分人的費用報銷也可以在A公司報銷,因為這部分人實際是給A公司打工,不然A公司所得稅會很高,老師您說能這么走行么?還有我就想公司之間能夠進行員工借用么?還是公司之間員工兼職?這樣的話B公司的員工就能在A公司
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2017-08-10
老師,2018年四季度所得稅8000元忘了在去年12月計提了,在2019年1月份補提計入管理費用-稅費了,這樣處理合適嗎?如果需要修改咋樣改合適啊?
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2019-04-26
財務(wù)咨詢公司 就8個人 但是年收入600萬 成本費用太少了 過年送禮的又不能入賬 導致企業(yè)所得稅太多 該怎么辦
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2022-03-03
公司去年年底才開業(yè),開業(yè)前的花費都進管理費用了現(xiàn)在所得稅年報填完之后提示這樣,這樣申報了之后應(yīng)該沒問題吧
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2017-05-26
利潤表31欄: 減 所得稅費用填寫的數(shù)字是本季度還是上季度的?比如說6月份做的利潤表(4-6),這個表里的所得稅費用是填(4-6)月利潤總額*25%還是填(1-3)月利潤總額*25%
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2018-06-13
公司擬發(fā)行期限5年,面值1000元,票面利率6%的債券,每年末付息一次,發(fā)現(xiàn)價格預(yù)計為960元,發(fā)行費用率為2%,所得稅稅率為25%,則該債券的稅后資本成本為? 這道題怎么算,答案是多少?
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2020-03-21
你好,老師,我公司現(xiàn)在需補交2019-2020年企業(yè)所得稅,是因為成本費用多計提造成的,請問企業(yè)所得稅變更申報表 在哪里填列
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2021-10-15
(1)公司當前銀行借款利率是9%,明年將下降為8.93%。 (2)公司債券面值為1元,票面利率為8%,期限為10年,分期付息,當前市價為0.85元;如果按公司債券當前市價發(fā)行新的債券,發(fā)行費用為市價的4%。 (3)公司普通股面值為1元,當前每股市價為5.5元,本年派發(fā)每股現(xiàn)金股利0.35元,預(yù)計股利增長率維持7%。 (4)公司當前(本年)的資本結(jié)構(gòu)為: 銀行借款150萬元; 長期債券650萬元; 普通股400萬元; 留存收益869.4萬元。 (5)公司適用的所得稅稅率為25%。
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2022-06-17
殘保金在所得稅年報中計入期間費用那一行
1/1347
2018-04-18
(1)公司當前銀行借款利率是9%,明年將下降為8.93%。 (2)公司債券面值為1元,票面利率為8%,期限為10年,分期付息,當前市價為0.85元;如果按公司債券當前市價發(fā)行新的債券,發(fā)行費用為市價的4%。 (3)公司普通股面值為1元,當前每股市價為5.5元,本年派發(fā)每股現(xiàn)金股利0.35元,預(yù)計股利增長率維持7%。 (4)公司當前(本年)的資本結(jié)構(gòu)為: 銀行借款150萬元; 長期債券650萬元; 普通股400萬元; 留存收益869.4萬元。 (5)公司適用的所得稅稅率為25%。
1/2413
2022-04-20
請問一下所得稅費用和稅金及附加的區(qū)別是什么,謝謝
1/7536
2019-06-14
發(fā)行優(yōu)先股籌資,該公司年股利率10%,籌資費用率2%。某企業(yè)欲購買一套價格800萬的設(shè)備,有以下兩個籌資方案備選 15分 (2)發(fā)行債券籌資,面值1000萬,票面利率10%,發(fā)行費用率為4%。公司適用的所得稅稅率為25%。 要求:(1)計算優(yōu)先股資本成本(2)計算債券資本成本。 3)該企業(yè)應(yīng)該選擇哪種籌資方案
2/1851
2021-10-24
,財務(wù)報表利潤表里的一項所得稅費用代表什么意思呀?
1/2623
2019-05-10
企業(yè)預(yù)交的季度所得稅,是借:所得稅費用 貸:銀行存款,還是借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款?
1/677
2018-04-26
請問企業(yè)的所得稅是不是通過所得稅費用會計科目核算 不是通過應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
1/2200
2016-01-06
老師、第二季度盈利彌補了以前年度虧損、再沒有彌補虧損這個數(shù)了,還需繳納1萬5的所得稅、因為是小微企業(yè)、實行了延緩繳納所得稅、所以第二季度未交所得、等到現(xiàn)在第四季度了,利潤表全年累計金額顯示我們盈利了10幾萬、那我填報所得稅審報表的時候、還需要在填一遍在第二季度申報所得稅時填寫的那個彌補以前年度虧損數(shù)嗎、第二季度未交的所得稅還要繳納嗎
1/583
2020-12-29
我司收到一筆科研用的財政經(jīng)費,什么情況用專項應(yīng)付款科目,什么情況用遞延收益科目?如果用遞延收益,結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候是否只能入營業(yè)外收入?
1/1804
2018-08-08
根據(jù)稅法調(diào)整所得稅,調(diào)整前后哪個對應(yīng)的是應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,哪個對應(yīng)所得稅費用?
1/1125
2020-08-04
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