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金稅盤減免稅款 沖減管理費(fèi)用 是借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 還是貸管理費(fèi)用正數(shù)呢?
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2018-01-09
1、開的地鐵發(fā)票可以抵扣嗎? 2、辦公室租金已付款,還沒收到發(fā)票,現(xiàn)在做賬是借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款 等收到發(fā)票再沖減管理費(fèi)用嗎?
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2019-09-02
銀行對公戶扣賬戶管理費(fèi),會計分錄怎么做?記入財務(wù)費(fèi)用哪個明細(xì)科目?還是記入管理費(fèi)用?
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2017-07-06
請問物業(yè)管理費(fèi)用,填期間費(fèi)用明細(xì)表里的那個項(xiàng)目呀?
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2020-04-28
我們公司投標(biāo)費(fèi)用是進(jìn)管理費(fèi)-投標(biāo)費(fèi)嗎
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2016-09-30
老師,交了電費(fèi)的,前期借管理費(fèi)用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師。2599的打印機(jī)計入管理費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
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2021-03-29
餐飲住宿小規(guī)模應(yīng)收賬款抵消分錄怎么寫?借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款嗎?
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2021-08-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對上,管理費(fèi)用對上,但是期末余額貸方合計有15652.23這個是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個是購買對方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報銷完,現(xiàn)在這個分錄,我的會計分錄應(yīng)該是借管理費(fèi)用 -報銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預(yù)提年終獎,發(fā)放時是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付工資-年終,再借應(yīng)付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請問老師,暫估費(fèi)用借:管理費(fèi)用2000應(yīng)付賬款2000,回來了1300,怎么做賬了
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2022-10-12
為什么生產(chǎn)車間的費(fèi)用叫做管理費(fèi)用。不是生產(chǎn)成本嗎!?怎么區(qū)分
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2021-03-09
老師好,買了3臺電腦合計8000元,放在固定資產(chǎn)計提了4個月折舊,現(xiàn)在覺得這個金額有點(diǎn)小,剩余的價值想直接一次性進(jìn)管理費(fèi)用可以嗎
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2022-05-07
老師你好 想請問一下 2021年12月支付房租時借方掛的管理費(fèi)用 2022年1月收到專票 紅字沖銷了12月的憑證借掛應(yīng)付 但是這邊1月管理費(fèi)用有差額 這個賬務(wù)處理怎么處理呢 12月支付時 借:管理費(fèi)用 貸:銀行 1月收到專票時 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 其他差額在應(yīng)交稅費(fèi)哪里 這種要怎么處理啊
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2022-02-23
請問一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
請問一下老師,我公司實(shí)際已付電費(fèi)86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 75530.35+972.92 進(jìn)項(xiàng) 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎
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2023-02-03
我2021年發(fā)票金額管理費(fèi)用多計了600,,2022年發(fā)現(xiàn)了這個錯誤調(diào)整了憑證,沖了600,那我今年匯算清繳的時候還用調(diào)整么
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2023-02-20
您好,我去年10月份時預(yù)付了10-12月的房租,今年1月份才取得發(fā)票,這個分錄要怎么做啊?每月要不要攤分管理費(fèi)用?
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2022-04-01
師我單位2021年11月計提的工資是6萬元,借:管理費(fèi)用-工資6萬 貸:應(yīng)付職工工資6萬,月底結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,12月實(shí)際發(fā)放工資5萬元,借應(yīng)付職工工資5萬 貸:銀行存款5萬,之后會計沒在進(jìn)行賬務(wù)處理,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工工資貸方1萬,這怎么做調(diào)整分錄呢?已經(jīng)跨年度了
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2022-05-20
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