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算三季度所得稅是用3季度收入-成本-費用還是說1-,9月的收入-成本-、費用
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2018-10-11
老師,我們是專門舉辦各種賽事的小規(guī)模納稅人,每場比賽都是由我們公司先發(fā)起的,都是先發(fā)生成本費用,后才有收入,這些費用有些是員工墊付的,當(dāng)時我做的分錄: 借:預(yù)付賬款—XX賽事比賽 貸:其他應(yīng)付款-員工墊付 確認收入: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入——XX賽事活動 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——XX賽事活動 貸:預(yù)付賬款——XX賽事活動 支付員工墊付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 或者 借:預(yù)付賬款-XX賽事活動 貸:其他應(yīng)收款——備用金——XX員工 收入、成本同上分錄。
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2020-03-12
老師 請問我們有一家北京企業(yè)有無票收入怎么入賬,比如金額20000元,還有申報跟哪申報呢?我看申報表中沒有無票收入這一項
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2020-01-11
老板平時把報價做的高了5個點,讓財務(wù)做賬主營業(yè)務(wù)收入多加5個點,比如實際收入1900,賬上體現(xiàn)2000.多余的1000,該計入哪個科目?
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2017-04-05
你說刷單收入 沒有成本的話會有虛增收入的風(fēng)險 那我平臺只有刷單收到的錢 沒有實際銷售、這筆錢要轉(zhuǎn)出怎么操作比較好
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2018-01-09
老師好!請問公司沒有收入,以前都是零申報,去年的發(fā)票還有今年的發(fā)票都沒做賬,比如房租,神州浩天軟件的費用。年末了,我還用用這些發(fā)票做賬嗎?不做賬可以嗎?
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2018-12-12
對于無法認定具體工程項目的共用成本,比如工程施工-合同成本-現(xiàn)場經(jīng)費,或機械使用費等,按開票收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時用什么方法分攤到各單項工程成本去呢?
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2018-06-21
試車收入計入了營業(yè)收入 試車費用還是計入在建工程嗎
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2023-10-08
是不是所有的其它業(yè)務(wù)收入,確認收入時,對應(yīng)的借方用其它應(yīng)收款,不用應(yīng)收賬款啊
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2017-04-17
我是一個小建筑企業(yè) 收入沒有通過完工百分比 開具發(fā)票后收到工程款時怎么做賬呢
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2020-07-29
比如景區(qū)門票票面金額20元,因有團隊優(yōu)惠協(xié)議,實收16元,那申報收入時,可以按16元嗎?
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2018-01-15
老師,我那個做的無票收入,比如9365.38.而實際我只收到現(xiàn)金9365怎么做賬,報稅也按9365.38申報的
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2018-11-15
(9月1日前)用券及結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入 - 維修產(chǎn)值收入 - 工時/配件收入 - 一般來廠維修工時收入 主營業(yè)務(wù)收入 - 維修產(chǎn)值收入 - 維修贈券抵減收入(9月1日前)(貸方紅字) 結(jié)轉(zhuǎn)用券收入,請問稅是在借方嗎?
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2020-12-09
老師我們是小規(guī)模,我每個月不用開票,對方不需要,但是對公會有收入轉(zhuǎn)入,比如:對公進了100000,我要繳納增值稅2913,還有一些附加稅,對嗎,報稅的時候我自己手動輸入不含稅收入就可以了嗎?企業(yè)所得稅是100000*25%=25000嗎
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2016-10-17
我想問一下內(nèi)帳怎么確定主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款呢。 比如說現(xiàn)在我開始做10月的收入,但是里面有8-10月的票據(jù),我是按照10月的票據(jù)做收入嗎?還是8-10月一起?業(yè)務(wù)員是按照本月收到的錢算收入和業(yè)績,我該怎么確定收入?
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2016-11-14
上月做了一比分錄就是借貸雙方都是其他應(yīng)收款·這個月款項收會而且比上月做的分錄金額還要多·這個月多出來的做其他業(yè)務(wù)收入·上月的要怎么沖銷?
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2019-09-26
老師,比如無論是主營還是其他業(yè)務(wù)收入,當(dāng)期沒有開票,計入無票收入就需要交稅了,然后后來也一直沒開發(fā)票,這個有影響嗎?
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2019-12-25
申報利潤表中利息收入是正數(shù)填還是前面加負號填。我公司利潤在借方。我負號填入比做的賬多利息收入的金額。我該怎么改
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2018-07-10
如果小規(guī)模企業(yè)九萬以內(nèi)免交增值稅,借應(yīng)交稅費增值稅,貸營業(yè)外收入,對嗎?這比營業(yè)外收入是要交所得稅的嗎
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2018-12-27
老師請問:業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額60%,當(dāng)年銷售收入的0.5%,比如發(fā)生30000元業(yè)務(wù)招待費,銷售收入5000000元,這最多能扣多少?
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2020-01-09
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