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你好老師。我們是小規模公司。然后從私人哪里租了一棟樓。現在出租出去了。對方需要我們開具增值稅發票。我們房租開票是幾個點開出去呢?
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2024-06-07
請問,對設備及 設備控制系統進行調試在開具增值稅發票時稅目應該是‘其他現代服務’還是‘安裝服務’
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2022-06-02
個人勞務收入是超過500元就要開具增值稅發票,老師
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2020-12-25
供應商給我們開的普通增值稅發票能在哪個平臺查統計數?
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2021-05-12
小規模企業,現階段實現免稅政策,開具增值稅發票的專用發票的稅率是(3%還是1%)
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2022-12-12
為什么代開增值稅專用發票要交增值稅,三萬以下不是免征增值稅嗎?
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2019-03-17
供應商給促銷返利,購買方要在開票系統里面的哪個模塊里面開具紅字通知單啊? 是不是在紅字發票信息表里面開呢
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2017-03-10
19-3收到一張專票,當月已認證;19年4月發現開票有誤,要求對方重開發票,這邊申請開紅字發票信息表外,稅務上還要怎么處理?
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2019-04-09
老師,請問對方開具紅字發票信息表和復印原發票,我單位開了紅字發票,我們單位怎么處理開具的紅字發票信息表和原發票復印件?
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2019-08-07
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發生以下業務:1.5日,上月采購的甲材料已如數驗收入庫,數量為500千克。2.16日,購進甲材料800千克,取得增值稅專用發票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發生運費645元(取得普通發票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發票已
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2023-03-08
收到貨物但未收到發票時候,需要暫估入庫,下月初全額沖回,按實際收到發票金額確認庫存商品,注意暫估入庫時不暫估進項稅額,分錄如下: 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應付賬款 下月初,紅沖暫估:? 借:庫存商品(負數) ? 貸:應付賬款(負數) 注意:所做的會計憑證是“紅沖”? 3.收到發票時: 借:庫存商品 應交稅金--應交增值稅--進項稅額 ? 貸:銀行存款/應付賬款 請問老師收到紅字發票如何入賬呢
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2020-03-13
資料一:2020年4月30日,甲公司購買一棟寫字樓,取得增值稅專用發票,價款為3 600萬元,增值稅的進項稅額為324萬元。當日甲公司與乙公司簽訂租賃協議,約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬元,當日為租賃期開始日。當日收到8個月租金存入銀行并開出增值稅專用發票,價款為1 200萬元,增值稅的銷項稅額為108萬元。資料二:若采用成本模式計量,寫字樓預計剩余使用年限為30年,凈殘值為零,采用直線法計提折舊。要求:編制相關經濟業務的會計分錄。
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2023-03-14
我有個問題咨詢一下您,剛認證確認了出口退稅進項發票,如何作廢這張發票讓供貨方重新開具,已跨月 怎么退回來,稅務局客服說讓我填紅字信息表,給供貨方開沖紅發票, 紅字信息表是在開票系統填開還是增值稅綜合服務平臺
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2022-05-19
老師,想請問一下,下列兩個制度----財政部、國家稅務總局《關于企業資產評估增值有關所得稅處理問題的通知》(財稅字[1997]77號)和《關至企業資產評估增值有關所得稅處理問題的補充通知》(財稅字[1998]50號)----全文廢止之后,有沒有其他相關于資產評估增值所得稅處理的文件
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2024-03-29
增值稅申報時的增值稅與開票系統中的增值稅金額不一致,如何處理?
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2018-01-08
十二月是2345364.31價稅合計交的未開票收入增值稅,二月按照價稅合計2331333.44開的專票給別人,二月開的紅字發票肯定是不夠的,還有一點點紅字發票需要三月來開,我就是搞不明白,那我們上個月已經認證過的進項稅怎么辦
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2018-03-13
收到一家單位的增值稅專票,名稱寫錯了一個字,去年開的發票有3次,今年開了1次,都認證通過了,已經做賬,今天收發票才看見名稱寫錯一個字,才改過了,這個怎么辦?去年的發票用不用重新開或者要怎么做一下
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2017-02-23
小規模企業開的三個點增值稅普票跟三個點增值稅票繳稅是一樣的嗎,如果一樣的話那都開增值稅票了?
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2018-05-22
電子增值稅普通發票增量
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2019-07-15
老師,你好。現在增值稅發票勾選平臺會把對方已經開具的發票但項目部還未送到公司來的發票跳出來進行勾選認證后抵扣。造成現在申報表的抵扣數字和我們財務實際收到發票的抵扣數字不一致。這該怎么處理?
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2020-01-03
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