
老師,你好?,F(xiàn)在增值稅發(fā)票勾選平臺會把對方已經開具的發(fā)票但項目部還未送到公司來的發(fā)票跳出來進行勾選認證后抵扣。造成現(xiàn)在申報表的抵扣數(shù)字和我們財務實際收到發(fā)票的抵扣數(shù)字不一致。這該怎么處理?
答: 你這個是2019年發(fā)票沒有到么,沒有到也先按對方照片這個先做借xx 進項稅額 貸xx就可以,后續(xù)發(fā)票回來貼后面,跨年先把之前發(fā)票先做賬,后續(xù)貼發(fā)票
增值稅沒開票時要填增值稅申報表嗎,如果填了未開票收入項,下月來了正式發(fā)票,還要填增值稅申報表嗎
答: 當月填在未開具發(fā)票項,次月開具發(fā)票后,發(fā)票金額填在專票或者普票項莉,同時在未開具發(fā)票項填負數(shù)。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
答: 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數(shù) 然后去找管員開轉 辦單子去窗口辦理就好了

