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老師,我們有個客戶有其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款余額,我可以用其他應(yīng)付款的余額沖其他應(yīng)收款不?然后其他應(yīng)收款未回的金額可以用成本票來抵消不?
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2021-04-06
老師您好!公司會計科目應(yīng)該怎么規(guī)范制訂?比如說A公司設(shè)為應(yīng)收賬款——A公司,我現(xiàn)在又收到了一筆訂金,是不是設(shè)科目為,其他應(yīng)收款——A公司 ?還是直接在,應(yīng)收賬款——A 公司的借方記收到的這筆訂金?
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2021-10-27
實際支付的錢少于應(yīng)付賬款,對方開的收據(jù)金額等于應(yīng)付賬款。
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2017-12-11
老師您好請問其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款掛賬金額大怎么處理
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2021-12-09
資產(chǎn)負(fù)債表中其應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額非常大,有什么問題
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2019-06-18
怎樣把銀行對賬單金額調(diào)成報表中銀行存款金額。用銀行對賬單金額?企收銀未收?企付銀未付,對嗎?
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2022-02-14
老師,對公賬戶收到的客戶轉(zhuǎn)賬的貨款,非現(xiàn)金,也需要填在現(xiàn)金流量表的經(jīng)營活動收到的現(xiàn)金欄目嗎?
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2018-01-11
收到的節(jié)能補(bǔ)貼款,記在現(xiàn)金流量中經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金中嗎
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2015-10-15
老師,各類基本社會保障性繳款怎么填寫?賬載金額,實際發(fā)生額,稅收規(guī)定扣除率,稅收金額,納稅調(diào)整金額?
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2019-05-21
政府的獎勵金,扶持金,和發(fā)展專項基金都進(jìn)補(bǔ)貼收入還是進(jìn)遞延收益,看以前會計有些進(jìn)了其他應(yīng)付款
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2019-01-17
老師,上家給開了發(fā)票,不是銀行轉(zhuǎn)賬付款,現(xiàn)金付款的還需要對方開現(xiàn)金收據(jù)嗎?還是發(fā)票就可做付款依據(jù)?
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2016-09-11
請問老師啊,我在做傳票時,預(yù)收賬款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入時,是不是也不需要做應(yīng)交稅金啦,直接是預(yù)收賬款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入呢
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2022-04-13
有個問題請教一下你。就是我去年12月的時候發(fā)了一張發(fā)票出去,當(dāng)時是沒收到錢的,然后我就做了借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金。然后因為我的單子比較多,也比較雜,發(fā)現(xiàn)我做進(jìn)去的那一張發(fā)票不是屬于這個公司的,而是我做賬的另一個公司的,因為單子太多混掉了。然后又垮了年度,這種情況我要怎么處理
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2022-03-30
老師,你好。有個問題請教一下你。就是我去年12月的時候發(fā)了一張發(fā)票出去,當(dāng)時是沒收到錢的,然后我就做了借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金。然后因為我的單子比較多,也比較雜,發(fā)現(xiàn)我做進(jìn)去的那一張發(fā)票不是屬于這個公司的,而是我做賬的另一個公司的,因為單子太多混掉了。然后又垮了年度,這種情況我要怎么處理?上次你回答過,但是微信出了點問題我找不到聊天記錄了,可以麻煩您再給我說一下嘛?謝謝!
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2022-04-18
老師,同一個公司往來款設(shè)置一個應(yīng)收賬款,再設(shè)置一個預(yù)收賬款,還是直接設(shè)置一個應(yīng)收賬款
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2022-04-01
準(zhǔn)備去一個圖書公司上班,小規(guī)模納稅人,聽說圖書行業(yè)是免稅的,做收入賬是不是應(yīng)該借:應(yīng)收賬款(現(xiàn)金、銀行存款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入因為一般的小規(guī)模公司做分錄:借:應(yīng)收賬款(現(xiàn)金、銀行存款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅都是這樣的,圖書行業(yè)免稅的話,就不用做貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅了吧?
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2018-10-05
老師好,金融資產(chǎn)中,收到現(xiàn)金股利為什么要記到其他貨幣資金_存出投資款科目,而不記到投資收益科目
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2021-12-13
老師您好,我想問下轉(zhuǎn)差旅費給項目部,出納先是從銀行存款轉(zhuǎn)到現(xiàn)金備用金卡上,那我要先做借 現(xiàn)金 貸 銀行存款 然后再借 其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金不
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2016-03-03
建賬初期,注冊資金沒有到賬,卻登賬了做成了:借:銀行存款貸:實收資本
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2019-09-29
老師,您好!請問新注冊的公司,注冊資金沒有實繳,這個分錄怎么做:借:銀行存款 貸:實收資本 ?
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2019-07-28
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