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某物流公司2019年計劃購入一輛冷鏈箱貨,打算自己購買貨車進行改裝,5月9日,購入貨車增值稅發票上注明價款十萬元,增值稅稅額13000元,委托某汽車廠改裝,5月25日改裝完成支付改裝費用33900元,汽車改裝試用增值稅稅率13%,貨車以及改裝費用已用銀行存款支付,該冷鏈貨車預計凈殘值一萬元,縱行駛里程為40萬公里,采用工作量法計提折舊,2019年六月份行駛里程為9000公里,假設不考慮其他稅費。(1)計算貨車原值,并編制購入貨車的分錄(2)計算單位工作量折舊額以及六月份折舊額,并編制六月份計提折舊的分錄
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2020-07-15
新個稅法中的勞務報酬部分是10月1日實施還是2019.1.1日實施?
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2018-12-17
老師,增值稅小規模納稅人,當期因代開增值稅專用發票后,每月就需按起征點交稅嗎
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2016-07-26
個人獨資企業是月銷售額小于15萬免增值稅還是只要季度不超過45萬免征增值稅?
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2021-08-30
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報需要認證進項嗎?賬務處理的會計分錄怎么做?
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2020-04-13
申報增值稅,有提供服務(不適用差額征收),沒有扣除額,那么增值稅附表一需要填寫嗎?
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2017-06-03
個體工商戶開增值稅專票,月收未超十萬元的,在免征增稅范圍嗎?
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2019-03-05
4月份增值稅稅率從16%改為13%后,那增值稅稅負率警戒線會有變動嗎?增值稅稅負率警戒線如果有變動會是多少呢
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2019-03-20
申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務應征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應征增值稅不含稅銷售額“的本月數”0“與”應征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和 請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
2016年70號文里說的是“土地增值稅預征的計征依據=預收款-應預繳增值稅稅款”,這里預收款減去的是“應預繳的增值稅稅款”噢,我公司為一般納稅人,預繳的增值稅稅款不應該是(1000/1.11)*3%嗎?(1000/1.11)*1.5%怎么理解呢,老師?
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2017-08-08
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。///自2021年4月1日至2022年12月31日,小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅。 問題:只要月銷售額未超15萬,季銷未超過45萬元的,是不是不單3%,而是不管什么稅率的增值稅都免?
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2022-09-21
小規模季度不超過30萬銷售額免征增值稅,是含稅銷售額還是不含稅銷售額
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2019-10-09
老師。公司一般納稅人簡易征收,核定征收。我今天去改成小規模納稅人了。還屬于簡易征收。核定征收嗎?
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2019-06-05
老師小規模營改增后月末需要應交增值稅需要轉到那個科目嗎?還要將繳納的增值稅做到管理費用嗎
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2019-08-28
老師你好,兩個問題不清晰:第一:達不到增值稅起征點的(月銷售額5000—20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費附加。第二:對主要包括小微企業、個體工商戶和其他個人的小規模納稅人, 將增值稅起征點由月銷售額3萬元提到10萬元。這是因為征收的范圍不一樣?新政策已經說是月30000,為什么第一個問題免征增值稅是5000-20000,還要設限呢?
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2019-07-03
請問下老師,小規模企業增值稅免征,增值稅轉營業外收入,那增值稅附加是不用計算了,還是也要計提后轉收入?
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2018-10-18
符合免征的小規模納稅人的增值稅結轉分錄。借 應交增值稅。 貸 營業外收入 做到這步增值稅是否就全部完成了
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2022-03-26
城建是增值稅的0.07,教育附加和地方教育附加一共是0.05。這三個都是增值稅的附加稅,以增值稅為基礎征收的對吧
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2019-03-27
(一)目的練習固定資產后續支出的核算。 (二)資料某企業為增值稅一般納稅人,因對已使用3年的一條生產流水線進行技術改造而停止使用,該生產流水線原始價值為3 000 000元,預計凈殘值率為3%,預計使用壽命為4年,采用年數總和法計提折舊。技術改造過程中,以銀行存款支付改造支出,取得的增值稅專用發票上注明的價款為398 000元,增值稅額為35820元。殘料作輔助材料入庫,其變價收入為12.000 元。技術改造工程完成并投入使用。該生產流水線因技術改造,其使用壽命由原來的4年延長為7年,預計凈殘值率仍為3%,采用平均年限法計提折舊。 (三)要求 1.根據以上經濟業務,編制有關固定資產技術改造的會計分錄(假定增值稅額當月已經稅務機關認證可予抵扣)。 2.根據以上經濟業務,計算該生產流水線技術改造后的月折舊額。
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2020-06-18
我們是小規模納稅人,9月份開了67106的普票,貨物名稱寫錯了,10月份沖紅了,重新開了67106的普票,我們10月份申報7-9月份的增值稅,不足9萬免征增值稅,10月份沖紅了,是不是免征的增值稅也要沖紅,不能享受免征的優惠了?
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2017-11-13
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