老師,生活服務業免增值稅優惠從下個月就取消了,想問下我們在網絡平臺上賣門票是6個點征稅嗎?大米之類的產品是13個點嗎?
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2021-03-28
對外提供消防器材安裝及編程服務,已開具技術服務費增值稅專用發票,但是沒取得提供服務的費用成本發票,怎樣確認服務的成本?
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2019-04-16
企業(一般納稅人)從事研發活動是否屬于用于非增值稅應稅項目?研發活動直接消耗的材料、燃料和動力費用的進項稅額是否轉出?
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2021-12-15
老師,設了兩個未交增值稅科目,然后有一個的數據對不上賬,因為做了一直就沒有消,這種怎么處理呢?在另外一個上面是可以對齊的。
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2020-04-28
老師,我們是小規模,在稅務局進行了票種核定,領取了增值稅普票,現在想申請電子發票,是不必須早去稅務局取消票種核定才可以
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2019-07-23
老師,電商指定積分消費用到遞延收益科目,課堂中老師講的如圖,這樣增值稅開票申報與所得稅收入申報時不一致,是不是,如何處理?
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2022-04-08
老師:我公司是消防檢測評估有限公司,發票名稱是維保費。在增值稅報表中我的數據是填在貨物及勞務 還是服務,不動產,無形資產
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2020-07-09
9月30日,為降低采購成本,從丁公司一次購進了三套不需安裝的不同型號且有不同生產能力的設備X、Y、Z,取得的增值稅專用發票列示價款為880,000元、增值稅稅額為114,400元、取得的包裝費增值稅專用發票列示包裝費為20,000元,增值稅稅額為1,200元。假定設備X、Y、Z分別滿足固定資產的定義及其確認條件,公允價值分別為300,000元、250,000元、450,000元。根據業務編制會計分錄
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2022-04-28
甲公司20x9年2月20日購入一臺機器設備并投入使用,取得的增值稅專用發票上注明的設備價款200000元增值稅稅顏為26000元。因產品轉型,2x20年2月28日, 甲公司將該機器設備出售給乙公司,開具的增值稅要用發票上注明的價款為160000元,增值稅頗為20800元,出售時,該設備已計提折舊:38800元,已計提減值準備4000元,甲公司以銀行存款支付該設備拆卸費用5000元,怎么做分錄呀?
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2020-03-28
某大型卷煙廠為增值稅一般納稅人增值稅稅率13%生產的卷煙為甲類消費稅稅率為56%150元每箱煙絲的消費稅率為30% 2019年4月發生以下經濟業務
1從農民手中收購煙葉10t收購憑證上注明的收購額20萬元驗收后直接送必贈煙絲加工廠加工成煙絲向運輸公司支付含稅運費1090元
2煙絲廠將10t煙葉加工成十10噸煙絲卷煙廠向煙絲廠支付加工費3萬元 輔料費4800元,均含增值稅,取得了增值稅專用發票
3卷煙廠將十噸煙絲收回,支付運輸公司煙絲運輸費2180元
4卷煙廠進口生產用機器一臺,支付價款折合人民幣20萬元,進口運費10900元,境內口岸至廠區運費4000元 設備關稅稅率7%,假設無其他費用
5購進卷煙用紙增值稅專用發票注明價款3萬元增值稅3900元
6將5t煙絲和購入卷煙用紙的50%領用用于生產甲類菌液
7銷售甲類卷煙2000大箱,每箱售價含稅56500元
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2022-10-23
甲酒廠為增值稅一般納稅人,7月發生以下業務:
(1)從農業生產者手中收購糧食30噸,每噸收購價2000元,共計支付收購價款60000元
(2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產加工白酒,白酒加工完畢,企業收回白酒8噸汽,取得乙酒廠開具的防偽稅控增值稅專用發票,注明加工費25000元,代墊輔料價值15000元,加工的白酒當地無同類市場價格。
(3)本月內甲酒廠將收回的白酒批發售出7噸,每噸不含稅售價16000元。
(4)另外,支付給運輸單位的銷貨運輸費用取得增值稅專用發票注明運輸費10000元,稅款900元。
(白酒的消費稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%)
要求
(1)計算已酒廠應代收代繳的消費稅和應納增值稅
(2)計算甲酒廠應納的消費稅和增值稅
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2023-10-30
小微企業是屬于小型的還是微型的?
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2021-03-04
老師,我們公司印花稅和增值稅是按季度申報的,我這個季度申報的時候,是不是銷售額是多少,印花稅就申報多少?我們是小微型企業,小規模納稅人的,季度銷售額不超過30萬,增值稅社保邊我的銷售額填在免稅銷售額對么?
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2020-07-13
公司購買商品。并收到增值稅專用發票。已認證了,現在需要退貨 。商家要求我們開紅字開票。但是這筆退貨涉及很多張增值稅專用發票包含很多產品類型。我現在要開紅字發票一張一張開。還是退貨的發票。要對應呢
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2019-02-18
生產銷售生產工期超過12個月的大型機械設備、船舶、飛機等貨物,增值稅納稅義務時間為收到預收款或者書面合同約定的收款日期的當天,如果約定了預收款日期但是沒有收到預收款,在約定的當天增值稅納稅義務有沒有產生?
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2022-02-17
酒店有儲值卡售賣,客人購買后可以在酒店消費。老板拿一張儲值卡送客戶,如何做賬?
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2019-08-09
我想請問下:
借:應收補貼款(出口退稅)169220.66
應交稅金-增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額(出口免抵稅額)65090.77
貸:應交稅金-增值稅-出口退稅234311.43
這號憑證中的貸方需要進行調平嗎,如果需要的話要做什么會計分錄進行調平?
生產型出口企業
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2019-08-06
某公立醫院通過財政直接支付方式購買大型醫療設備一臺用于醫療服務取得的增值稅專用發票上注明的價款是1000000,增值稅稅額為130000,根據合同規定先按照價款的10%扣留質量保證金半年后如設備無質量問題再退還
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2020-06-29
購進貨物用于集體福利或者個人消費的 不視同銷售貨物 不需要計算增值稅 對應的進項稅額也不得抵扣 。
物業服務企業向沃爾瑪超市購買的購物卡 用于員工節假日福利 取得的增值稅專用發票能否抵扣
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2021-03-25
貨款為130萬元,增值稅進項稅額為16.9萬元;同時取得運輸業增值稅專用發票,注明的運輸費用10萬元,按其運輸費與增值稅稅率9%計算的進項稅額0.9萬元:象以上文字,怎樣判斷130元、10萬含不含稅費在里面?
有很多題型價款是多少,后面跟著稅費是多少。我分不清前面給出的款含不含稅費
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2020-07-11
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