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老師,跨境電商出口會涉及的哪些稅?去什么還有消費稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策? 我聽說跨境電商的所得稅是:年應納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
老額,我想問下,我有個分公司,現在報企業所得稅的時候為啥我不能選小微企業的,稅率25,我們分公司是小規模,現在稅管員要問我們和總公司是啥子關系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
小規模納稅人,5月末結賬,應交稅費應交增值稅是否不用管,季度末未超過30萬,一次轉入營業外收入,超過30萬,借:應交稅費應交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
之前有一部分未認證的進項票已做賬,本月認證了,摘要怎么寫?分錄:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額分錄對嗎?
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2018-07-11
我想問下,進項稅額加計抵扣的事,我在每個月沒有做分錄加計抵扣,然后這個月我要用到加計的,我直接這樣子做分錄可不可以, 借:應交稅費轉出未交增值稅 貸:其他收益 應交稅費待抵扣進項稅額
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2020-12-01
老師你好,我想問一下如果銷項跟進銷、待抵扣進項稅額,轉出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的,我應該如何把他們調平
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2019-06-19
平時交的增值稅直接計入已交稅金里了,沒走未交稅金科目,進項稅和銷項稅三級科目里有余額,年底怎么把三級科目結成零?
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2021-01-10
我是一般納稅 本月交上月的增值稅,(借:應交增值-末交增值稅 貸:銀行存款)我上個月的分錄是不是應該這樣做(借:應交稅費-應交增值-轉出末交增值稅 貸:應交稅費-末交增值稅)
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2018-07-09
我們買的產品是技術,對方給我們開3個點(他們有優惠)的技術服務費,我們卻是作為產品把東西賣出去,需要給客戶開13個點稅的票,這種問題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現在剛接手這家公司,這家工資是次月發放,例如7月工資,8月才發放,以前會計是發放月才計提工資費用,這個需要調整嗎? 另外,管理人員申報個稅與業務部門不同步。
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2020-11-16
小規模納稅人按季報稅,每個月計提增值稅:借:主營業收入 應交稅金-應交增值稅-應交銷項稅 貸:銀行存款,但是一個季度主營業收入未達到45萬元,所以不用交增值稅,這個季度已計提的增值稅要怎么處理?分錄怎么做?
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2021-08-25
增值稅稅負率=應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎? 1. 【應交增值稅 】這個數據的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個數據的金額 是【發票統計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業收入】?
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2023-01-11
繳納附加稅增值稅呢會計分錄,前年的會計分錄漏了。怎么補賬調整啊。 原分錄應該:借:應交稅金~城建稅 其他應交款~教育附加 其他應交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
老師,請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉出多交增值稅到進項稅里嗎? 借:應交增值稅—轉出多交增值稅 貸:應交增值稅—銷項稅額 借:應交增值稅—進項稅額 貸:應交增值稅—轉出多交增值稅 請問這樣做對嗎?
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2019-05-14
什么情況下做轉出未交增值稅?是不是年底結賬必須要做轉出,?
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2019-01-21
小規模,季度收入未達到45萬,免交的增值稅需要做會計分錄嗎
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2023-03-14
請問增值稅中的附表四本月預交了稅款未開票也要填上去嗎?
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2018-12-16
查賬征收的個體戶也適用于季度收入未超9萬免交增值稅嗎?
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2017-01-11
增值稅納稅表第38欄期末未交查補稅額有數,為什么沒法扣款
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2021-05-25
為什么增值稅申報表中本期已繳稅額累計金額與明細賬上未交增值稅的借方累計金額不一致
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2018-05-25
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