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A唯美 送書大使
于2019-05-14 17:34 發(fā)布 ??1373次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-14 18:42
你好!你是購貨方還是銷售方
QQ老師 解答
2019-05-14 19:33
你好!直接沖減開紅票當(dāng)期收入就可以的
2019-05-14 19:57
你好,什么原因產(chǎn)生的差額?當(dāng)期紅字沖減了銷項(xiàng)稅金額就可以的
2019-05-14 21:22
你好,這樣的話就等于沖減三月份的銷項(xiàng)稅金額。你本身三月份也開銷項(xiàng)了吧?
2019-05-15 05:41
你好!銷項(xiàng)的紅字金額遞減當(dāng)月銷項(xiàng)的藍(lán)字金額就可以,這樣如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用做賬處理。
2019-05-15 07:16
你好。你當(dāng)月開的藍(lán)字銷項(xiàng)比你紅沖的要少嗎?
2019-05-15 09:06
你好!那需要轉(zhuǎn)入未交稅金科目里面
2019-05-15 09:56
你好!銷項(xiàng)稅明細(xì)不要有負(fù)數(shù)存在
A唯美 送書大使 追問
2019-05-14 18:50
我是銷售方
2019-05-14 19:48
因?yàn)檠a(bǔ)開的比沖紅的少,所以退回的增值稅有多出來
2019-05-14 20:01
18年12月開出,今年3月開一部分,剩余的在4月份開,沖紅是在3月份沖紅
2019-05-14 22:40
是的
2019-05-14 22:41
18年12月開出,19年3月把12月的全部沖紅,又開一部分,剩余一部分在4月開,這樣不是沖紅的增值稅有多嗎,有多的部分是不是要按上面那個(gè)會(huì)計(jì)分錄做呢
2019-05-15 07:12
那么銷項(xiàng)稅借方有余額就不用理會(huì),下個(gè)月抵銷項(xiàng)稅就可以了是嗎?
2019-05-15 07:24
2019-05-15 09:10
有多還轉(zhuǎn)到未交稅金?
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QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019-05-14 19:33
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