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老師,2月份進(jìn)>銷,有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方,3月份銷>進(jìn),需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
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2023-03-20
老師好!我公司是今年6月份新開的一般納稅人,本月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅盤扺減稅款)借方余額480元,請(qǐng)問后面還要做哪些帳務(wù)處理呢?增值稅納稅申報(bào)表該如何填報(bào)?
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2019-10-03
增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎? 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】?
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2023-01-11
平時(shí)交的增值稅直接計(jì)入已交稅金里了,沒走未交稅金科目,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅三級(jí)科目里有余額,年底怎么把三級(jí)科目結(jié)成零?
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2021-01-10
繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄,前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該:借:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
小規(guī)模納稅人,5月末結(jié)賬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是否不用管,季度末未超過30萬,一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
之前有一部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票已做賬,本月認(rèn)證了,摘要怎么寫?分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄對(duì)嗎?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人按季報(bào)稅,每個(gè)月計(jì)提增值稅:借:主營業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是一個(gè)季度主營業(yè)收入未達(dá)到45萬元,所以不用交增值稅,這個(gè)季度已計(jì)提的增值稅要怎么處理?分錄怎么做?
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2021-08-25
我是一般納稅 本月交上月的增值稅,(借:應(yīng)交增值-末交增值稅 貸:銀行存款)我上個(gè)月的分錄是不是應(yīng)該這樣做(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅)
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2018-07-09
現(xiàn)在的單位是核定增收,就是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,原材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數(shù),這個(gè)算好后的稅怎么做賬 借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅額是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個(gè)核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
我想問下,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的事,我在每個(gè)月沒有做分錄加計(jì)抵扣,然后這個(gè)月我要用到加計(jì)的,我直接這樣子做分錄可不可以, 借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-12-01
老師你好,我想問一下如果銷項(xiàng)跟進(jìn)銷、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的,我應(yīng)該如何把他們調(diào)平
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2019-06-19
老師,請(qǐng)問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉(zhuǎn)出多交增值稅到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎?
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2019-05-14
幾年前建帳時(shí),應(yīng)交稅金科目設(shè)置如圖。因?yàn)樾∥⑵髽I(yè),建帳以來217101應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目一直未用,收入都用217102未交增值稅過的,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出(但總覺得未交增值稅不太妥)。今年可以刪除217101下的那些三級(jí)科目,只保留217101二級(jí)科目,以后收入都用它來做收入的稅金嗎?
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2019-04-06
為什么增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額累計(jì)金額與明細(xì)賬上未交增值稅的借方累計(jì)金額不一致
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2018-05-25
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,月銷售額超過10萬,季度銷售額未超過30萬,可以免交增值稅嗎?
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2020-09-30
老師,小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度銷售收入含稅24萬元,未達(dá)起征點(diǎn),分錄:借應(yīng)收賬款24萬,貸主營業(yè)務(wù)收入237623.76,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2376.24。還有一筆場地租賃費(fèi)含稅10萬元,分錄:借應(yīng)收帳款10萬,貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4761.9。請(qǐng)問季報(bào)時(shí)只收了租賃產(chǎn)生的稅金,主營業(yè)務(wù)收入未達(dá)啟征點(diǎn)未交增值稅,我現(xiàn)在把免稅2376.24元是不是:借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2376.24,貸營業(yè)外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對(duì)嗎?感謝老師回復(fù)
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2025-04-17
什么情況下做轉(zhuǎn)出未交增值稅?是不是年底結(jié)賬必須要做轉(zhuǎn)出,?
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2019-01-21
小規(guī)模,季度收入未達(dá)到45萬,免交的增值稅需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
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2023-03-14
請(qǐng)問增值稅中的附表四本月預(yù)交了稅款未開票也要填上去嗎?
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2018-12-16
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