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老師,跨境電商出口會涉及的哪些稅?去什么還有消費稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策? 我聽說跨境電商的所得稅是:年應納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
小規模納稅人,5月末結賬,應交稅費應交增值稅是否不用管,季度末未超過30萬,一次轉入營業外收入,超過30萬,借:應交稅費應交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
之前有一部分未認證的進項票已做賬,本月認證了,摘要怎么寫?分錄:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額分錄對嗎?
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2018-07-11
老額,我想問下,我有個分公司,現在報企業所得稅的時候為啥我不能選小微企業的,稅率25,我們分公司是小規模,現在稅管員要問我們和總公司是啥子關系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
小規模納稅人按季報稅,每個月計提增值稅:借:主營業收入 應交稅金-應交增值稅-應交銷項稅 貸:銀行存款,但是一個季度主營業收入未達到45萬元,所以不用交增值稅,這個季度已計提的增值稅要怎么處理?分錄怎么做?
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2021-08-25
我是一般納稅 本月交上月的增值稅,(借:應交增值-末交增值稅 貸:銀行存款)我上個月的分錄是不是應該這樣做(借:應交稅費-應交增值-轉出末交增值稅 貸:應交稅費-末交增值稅)
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2018-07-09
老師好!我公司是今年6月份新開的一般納稅人,本月應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元,應交稅費-應交增值稅(稅盤扺減稅款)借方余額480元,請問后面還要做哪些帳務處理呢?增值稅納稅申報表該如何填報?
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2019-10-03
平時交的增值稅直接計入已交稅金里了,沒走未交稅金科目,進項稅和銷項稅三級科目里有余額,年底怎么把三級科目結成零?
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2021-01-10
現在的單位是核定增收,就是費用的進項稅可以抵扣,原材料的進項稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數,這個算好后的稅怎么做賬 借:應交增值稅—銷項稅額 貸:應交增值稅—進項稅額 應交增值稅—未交增值稅額 應交增值稅—核定稅額 這是月末結轉增值稅時 進項稅額是費用的進項稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
老師,請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉出多交增值稅到進項稅里嗎? 借:應交增值稅—轉出多交增值稅 貸:應交增值稅—銷項稅額 借:應交增值稅—進項稅額 貸:應交增值稅—轉出多交增值稅 請問這樣做對嗎?
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2019-05-14
增值稅稅負率=應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎? 1. 【應交增值稅 】這個數據的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個數據的金額 是【發票統計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業收入】?
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2023-01-11
我想問下,進項稅額加計抵扣的事,我在每個月沒有做分錄加計抵扣,然后這個月我要用到加計的,我直接這樣子做分錄可不可以, 借:應交稅費轉出未交增值稅 貸:其他收益 應交稅費待抵扣進項稅額
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2020-12-01
老師你好,我想問一下如果銷項跟進銷、待抵扣進項稅額,轉出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的,我應該如何把他們調平
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2019-06-19
繳納附加稅增值稅呢會計分錄,前年的會計分錄漏了。怎么補賬調整啊。 原分錄應該:借:應交稅金~城建稅 其他應交款~教育附加 其他應交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
收到一筆2萬多的培訓費,報賬時候,資產負債表怎麼填
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2021-01-29
請問普通發票和專用發票有沒有費用認列的期限? 謝謝
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2019-07-08
老師,小規模納稅人,這個季度銷售收入含稅24萬元,未達起征點,分錄:借應收賬款24萬,貸主營業務收入237623.76,貸應交稅費—應交增值稅2376.24。還有一筆場地租賃費含稅10萬元,分錄:借應收帳款10萬,貸其他業務收入95238.10,貸應交稅費—應交增值稅4761.9。請問季報時只收了租賃產生的稅金,主營業務收入未達啟征點未交增值稅,我現在把免稅2376.24元是不是:借應交稅費——應交增值稅2376.24,貸營業外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對嗎?感謝老師回復
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2025-04-17
為什么增值稅申報表中本期已繳稅額累計金額與明細賬上未交增值稅的借方累計金額不一致
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2018-05-25
小規模納稅人按季度申報增值稅,月銷售額超過10萬,季度銷售額未超過30萬,可以免交增值稅嗎?
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2020-09-30
什么情況下做轉出未交增值稅?是不是年底結賬必須要做轉出,?
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2019-01-21
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