老師好,我是小規(guī)模公司,一月份銷(xiāo)售有393,489.06,這個(gè)季度是不是就不能免增值稅了?
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2022-04-12
這個(gè)應(yīng)該交增值稅吧
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2022-12-08
二、除納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅外,納稅人發(fā)生的再生資源回收并銷(xiāo)售的業(yè)務(wù),均應(yīng)按照規(guī)定征免增值稅 這條是否適合一般計(jì)稅公司回收的鐵或鐵合金
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2022-08-31
老師,你好,我們?nèi)ツ晡窗幢井?dāng)稅負(fù)繳增值稅,今年稅局要我們補(bǔ)繳,請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)繳增值稅該怎么寫(xiě)分錄?
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2024-03-15
老師 現(xiàn)在小規(guī)模是不是改為季度開(kāi)票45萬(wàn)免增值稅?
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2021-03-16
河北省,現(xiàn)在小規(guī)模實(shí)行45萬(wàn)內(nèi)普票免增值稅了嗎
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2023-01-01
新政策小規(guī)模從月10萬(wàn)升到15萬(wàn)免增值稅,開(kāi)始了嗎?
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2021-03-26
鮮活的豬牛羊鴨等流通環(huán)節(jié)免增值稅嗎?
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2021-11-08
網(wǎng)上預(yù)繳增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了而且合同沒(méi)有上傳就提交上去了,怎么撤銷(xiāo)回來(lái)重新填
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2020-06-18
如何結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳的增值稅附加稅;之前是預(yù)繳增值稅,現(xiàn)在開(kāi)具發(fā)票后這兩個(gè)要如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2023-07-15
個(gè)增值稅申報(bào)表,24欄556205.86是我們7月份需要繳的增值稅。25欄314422.89 是我們7月/15號(hào)申報(bào)6月份已經(jīng)繳納的增值稅。28-31欄我不明白是什么意思,另外我們還有392705.52元的預(yù)繳增值稅還未抵扣,我不知道這個(gè)392705.52的預(yù)繳增值稅應(yīng)該填在哪個(gè)欄次,另外我們這個(gè)月應(yīng)該是只繳163800.34=556505.86-392705.52,這個(gè)在主表那里怎么顯示
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2017-08-10
建筑行業(yè)有項(xiàng)目在外地跨區(qū)域當(dāng)月已開(kāi)票給甲方,然后在電子稅務(wù)上預(yù)繳增值稅附加稅后,需要填寫(xiě)反饋信息,后面的部驟
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2022-05-30
一,某生產(chǎn)企業(yè),系增值稅一般納稅人,納稅期限為一個(gè)月,當(dāng)年3月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下
(1)10日,除銷(xiāo)其產(chǎn)品一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)果一張,價(jià)稅會(huì)計(jì)金額為1469000元。
(2)20日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原料A一批,貨值價(jià)稅合計(jì)1040000萬(wàn)元,依法取得了增值稅
專(zhuān)用發(fā)票
(3)25日,因部分貨物質(zhì)量與合同約定不符該企業(yè)收到購(gòu)貨方退回的產(chǎn)品(該產(chǎn)品
為1月份賒銷(xiāo))若干,貨值22600元(含稅價(jià),根據(jù)退貨證明單開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
要求:計(jì)算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額?該企業(yè)應(yīng)當(dāng)在什么期間向其主管稅務(wù)機(jī)
關(guān)中報(bào)并繳納增值稅款?
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2022-04-21
請(qǐng)問(wèn)老師:月末,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn);
問(wèn)題一:發(fā)票系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么選擇呢?
問(wèn)題二:那么本月如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)呢?
問(wèn)題三:進(jìn)行本月增值稅申報(bào)的時(shí)候,會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理怎么做?
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2019-10-22
請(qǐng)教老師,我們是私募基金管理人,資管產(chǎn)品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財(cái)稅政策是哪個(gè)
管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后,那么管理人的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報(bào)的收入一致?
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷(xiāo)售自己使用過(guò)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷(xiāo)售額9.5萬(wàn)元,已知該設(shè)備于2017年6月購(gòu)入時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng),已計(jì)提折舊2萬(wàn)元,側(cè)該工廠銷(xiāo)售設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅為多少萬(wàn)元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷(xiāo)售一輛運(yùn)輸用卡車(chē),取得銷(xiāo)售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車(chē)為2014年5月購(gòu)入,則該項(xiàng)銷(xiāo)售行為應(yīng)納增值稅為( )元。 應(yīng)納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷(xiāo)售二手車(chē)
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2023-07-12
老師 麻煩你幫我理一下企業(yè)和個(gè)人利息股息可以嗎我沒(méi)搞清楚個(gè)稅和企稅計(jì)算時(shí)上市和非上市的區(qū)別
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2023-05-11
現(xiàn)在不是營(yíng)改增了嗎?我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在公司不買(mǎi)稅控系統(tǒng),那我們以前的開(kāi)票系統(tǒng)還能用嗎
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2016-04-28
增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-04
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