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老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶3%定率征收,開(kāi)普票專票都是3%的稅率嗎?
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2023-12-14
老師,增值稅稅負(fù)率=應(yīng)納增值稅額/總銷售額,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣推這個(gè)增值稅稅負(fù)率對(duì)嗎?
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2019-09-29
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hast_svr001,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:當(dāng)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”20000大于0時(shí),主表第1欄“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本月數(shù)”0.00必須等于《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”20000。 怎么解決
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2018-07-09
收到一張建筑服務(wù)的圍欄工程的增值稅專票,稅率有13%,請(qǐng)問(wèn)稅率對(duì)不對(duì)?
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2020-01-19
小規(guī)模納稅人之前是核定征收,發(fā)票之前銷貨時(shí)就已開(kāi),對(duì)應(yīng)的增值稅,附加稅,所得稅都已繳納完畢,之前這部分貨款沒(méi)有及時(shí)收回。現(xiàn)在這批貨款收回來(lái)了,但正好稅務(wù)局強(qiáng)制改成查賬征收,所以這批款再支付給之前那些供應(yīng)商的時(shí)候再讓其開(kāi)發(fā)票不?
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2021-08-24
個(gè)體戶收入第一季度收入11萬(wàn),核定所得率征收,交稅嗎?
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2019-04-03
老師,你好。我司從事水產(chǎn)養(yǎng)殖,是購(gòu)買育苗,通過(guò)養(yǎng)殖來(lái)育肥,后出售, 是免征增值稅,對(duì)嗎? 另外關(guān)于企業(yè)所得稅是免征 還是減半征收呢?
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2024-05-20
小規(guī)模納稅人按簡(jiǎn)易征稅辦法征稅,如果本月有稅務(wù)局代開(kāi)的銷項(xiàng)1000,也有進(jìn)項(xiàng)800,那用不用交200的增值稅,還是也只按簡(jiǎn)易職能征收?
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2020-07-10
土地增值稅稅率是不是這樣算的土地增值稅實(shí)行四級(jí)超率累進(jìn)稅率:  增值額未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額50%的部分,稅率為30%。  增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額50%、未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額100%的部分,稅率為40%。  增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額100%、未超過(guò)扣除項(xiàng)目金額200%的部分,稅率為50%。  增值額超過(guò)扣除項(xiàng)目金額200%的部分,稅率為60%。這是在網(wǎng)上找到的
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2017-08-13
老師,增值稅=(價(jià)款+消費(fèi)稅)*增值稅稅率對(duì)吧
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2020-02-12
移動(dòng)通信設(shè)備 SBC,這種的增值稅稅率是按照增值電信的稅率來(lái)嗎
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2019-06-12
老師好,房地產(chǎn)一般納稅人,之前開(kāi)具3%不征稅增值稅普通發(fā)票,已繳的增值稅掛在未交增值稅科目,現(xiàn)在竣工了,要結(jié)轉(zhuǎn)收入,開(kāi)具9%增值稅發(fā)票,這個(gè)做賬要怎么做啊?
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2023-01-31
老師,內(nèi)部報(bào)表的收入和成本是不是都是含稅計(jì)算,是不是直接收入減去成本減去費(fèi)用,然后算利潤(rùn),而外部報(bào)表發(fā)生稅了,這個(gè)稅就計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用即可嗎?
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2019-11-19
請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模納稅人,本季度銷售不含稅收入27萬(wàn)!但申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn) “? 貴單位本期全部銷售額超過(guò)增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) ! 請(qǐng)檢查修改后再保存!怎么填增值稅申報(bào)表啊?
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2021-01-18
老師,你好,核定的稅種里面,征收項(xiàng)目:其他收入,征收品目:工會(huì)經(jīng)費(fèi),稅率是0,這個(gè)怎么填寫
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2019-08-12
老師,請(qǐng)問(wèn)下我單位為建筑企業(yè),收到預(yù)收款,開(kāi)具的不征稅增值稅發(fā)票,建筑服務(wù)地和機(jī)構(gòu)所在地在一起,需要預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)增值稅嗎?需要繳的話如果塡寫增值稅申報(bào)表?
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2020-10-15
老師 核定稅率是百分之6開(kāi)發(fā)票稅率是按照征收率百分之3來(lái)開(kāi)嗎
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2019-05-05
用銀行存款支付購(gòu)入上述材料的運(yùn)輸費(fèi)20000元,(含稅,增值稅稅率為9%),保險(xiǎn)費(fèi)2000元,(含稅,增值稅稅率為6%),材料已驗(yàn)收入庫(kù)
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2021-06-06
老師你好,增值稅一般納稅人以前年度未確認(rèn)的收入,在本年確認(rèn),計(jì)提增值稅是適用以前年度17%稅率還是現(xiàn)在13%稅率?
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2022-05-24
09年之前購(gòu)買的設(shè)備可以按簡(jiǎn)易征收3%稅率減按2%處理。但是有一部分有享受國(guó)產(chǎn)設(shè)備退稅,不知道這部分還能不能按這個(gè)簡(jiǎn)易征收稅率處理?
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2018-09-28
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