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9日,收到乙公司投資的原材料,雙 方協(xié)議不含稅作價(jià)120萬元,該原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用發(fā)票一張。
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2021-12-01
月份開發(fā)票中開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票其中有一項(xiàng)產(chǎn)品稅率選成17%的了,那我在做2月份的帳中申報(bào)增值稅要按17%申報(bào)嗎?對于這張開錯(cuò)的發(fā)票該如何處理?
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2019-03-09
請問,12年帳中少做一筆增值稅專用發(fā)票7200元,當(dāng)年已申報(bào)增值稅、地稅、所得稅都已繳納。。現(xiàn)怎么調(diào)賬?
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2015-10-01
甲公司是生產(chǎn)多種產(chǎn)品的制造企業(yè),為增值稅 一微納稅人,適用的增值稅率為13%,原材 料采吊實(shí)際成本核竿,材料發(fā)出成本采用月末 一次加權(quán)平均法計(jì)竿,2×14年12月日,材料 庫存數(shù)量為500千克,千克實(shí)際成本為200元, 該公司2發(fā)生有美存貨業(yè)多如下 ()2日,以面為250000元的銀行匯票購買M 材料800千,每千不含增值稅購買價(jià)格為250 元,價(jià)數(shù)計(jì)200500元,增值稅專用發(fā)票上活明 的增值稅額為26000元,網(wǎng)銷方代運(yùn) 費(fèi)3000元(不考聲增值稅)材驗(yàn)入庫銀行 匯多余款項(xiàng)通過銀行回并已收要
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2022-11-06
甲企業(yè)2020年4月8日銷售商品100件,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為兩萬元,增值稅率13%,為了及早回收貨款給出的現(xiàn)金折扣為2/10 1/20 n/30如果賣買方2020年4月17日付清貨款,該企業(yè)實(shí)際收到款項(xiàng)金額為多少萬元?
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2020-06-26
老師您好,小規(guī)模企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,請問增值稅申報(bào)表怎么申報(bào),麻煩老師發(fā)一下流程謝謝
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2023-10-13
建筑服務(wù)簡易計(jì)稅的應(yīng)納增值稅稅額=(全部價(jià)款加價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)/(1+3%)*3%嗎,也就是和建筑服務(wù)簡易計(jì)稅的預(yù)繳增值稅稅款相等嗎
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2022-07-04
使用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,是不是月末時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)也可以?就是不用做如下分錄結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-08-06
讓渡資產(chǎn)使用權(quán)增值稅按多少交呢
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2018-06-27
老師,我們有個(gè)公司做網(wǎng)上賣課的,每月我都是按提現(xiàn)算收入,小規(guī)模,每月提現(xiàn)9萬左右,昨天老板急用錢,竟然一下提現(xiàn)50萬,備注的備用金,我怎么做賬,是不是得正常交稅增值稅1個(gè)點(diǎn),5000塊錢 還是怎么能避稅
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2023-08-21
老師,我們是小規(guī)模公司,可以收專用增值稅發(fā)票嗎?收到專用增值稅發(fā)票怎么處理呢?
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2015-09-30
 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
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2020-07-03
請問老師,1.我們銷售電梯并承包安裝時(shí)怎么開增值稅專用發(fā)票? 2.后期對電梯的維保時(shí)存在配件更換以及人工服務(wù)費(fèi),怎么開增值稅發(fā)票? 稅目不知道怎么選
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2021-06-24
老師,您好。我們是兼營賣手機(jī)和提供服務(wù)的公司。所以開票有兩種內(nèi)容:1是商品手機(jī),稅率是13個(gè)點(diǎn)。2是通訊服務(wù),稅率是6個(gè)點(diǎn)。 因?yàn)槲覀冑徺I手機(jī)的時(shí)候有很多進(jìn)項(xiàng)。而服務(wù)沒進(jìn)項(xiàng)。所以申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是用手機(jī)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣銷售手機(jī)和提供服務(wù)的銷項(xiàng)。請問這樣是否可以?
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2019-05-21
當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票已開具,稅盤顯示已經(jīng)上報(bào),當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票還能作廢嗎?
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2019-03-10
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 這意思是不用交稅的意思,不管多少額度??
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2022-09-23
外接異地建筑工程,一般需要繳納那些稅金?稅金的比例大概是多少?
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2020-07-07
健身房的稅如何交,辦卡收入如何計(jì)算?新開的健身房有政策優(yōu)惠嗎?
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2018-12-04
因管理不善,上月從農(nóng)民手中收購一批農(nóng)產(chǎn)品被盜,賬面價(jià)值是40萬元,其中運(yùn)輸成本6萬元(開具貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票)進(jìn)項(xiàng)稅額均于上月認(rèn)證,求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2019-10-27
老師,我需要在財(cái)務(wù)費(fèi)用下增加銀行手續(xù)費(fèi),是一家新公司,去年12月份開始做賬,我今天上午做賬做錯(cuò)了,用了財(cái)務(wù)費(fèi)用,但我已經(jīng)作廢和重新整理了,現(xiàn)在沒用財(cái)務(wù)費(fèi)用了。去年和今年的賬都無“財(cái)務(wù)費(fèi)用”,怎么才能增加“銀行手續(xù)費(fèi)”呢?~~~
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2021-08-17
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