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固定資產(chǎn)暫估入賬的分錄,之前有預(yù)付一些,還要應(yīng)付款,下班納稅人專(zhuān)票還沒(méi)開(kāi)回來(lái),是不是借固定資產(chǎn)不含稅價(jià),貸預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款,等到付款完開(kāi)票回來(lái),再借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款
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2021-11-24
公司裝修款7萬(wàn)元,但是裝飾公司損壞了點(diǎn)事,賠償5000元。發(fā)票開(kāi)了7000,我公司只付款65000.電視機(jī)當(dāng)初入賬走了固定資產(chǎn)。這筆分錄怎么做?麻煩老師詳細(xì)寫(xiě)一下哦追問(wèn):如果對(duì)方開(kāi)票是70000,我公司付65000的分錄怎么寫(xiě)?電視需不需走固定資產(chǎn)清理呢。是想弄清楚這個(gè)1借應(yīng)付賬款 65000 貸 銀行存款 ,剩余的用老板的現(xiàn)金沖抵掉。2取決于電視當(dāng)初有沒(méi)有確認(rèn)為固定資產(chǎn),如果是的話(huà),就要固定資產(chǎn)清理科目。
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2018-03-13
老師,請(qǐng)問(wèn),我金蝶開(kāi)始月份寫(xiě)的是10月,就等于所有的前期的賬都是10月一起做報(bào)表。 到月底要計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 工資 長(zhǎng)期待攤分?jǐn)? 稅費(fèi)計(jì)提了。 一、固定資產(chǎn)上:我做的科目是 已付的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 但合同上簽訂的不止這么多錢(qián),對(duì)方又沒(méi)開(kāi)票,我如何入固定資產(chǎn)的價(jià)值呢。沒(méi)有入賬價(jià)值,我又不能去盤(pán)點(diǎn)。 我有多少固定資產(chǎn)了,是否需要暫估入庫(kù)? 然后,合同簽訂的有些有總額,有些沒(méi)有,我?guī)っ嫔弦卜磻?yīng)不出來(lái)我有多少還沒(méi)付。因?yàn)槲抑蛔鰧?shí)際支付的部分。 是不是也得簽合同的時(shí)候就做:借 固定資產(chǎn)——醫(yī)用設(shè)備——暫估入庫(kù)? 貸:預(yù)付賬款
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2020-10-10
老師如果是手工記賬,在一家商店購(gòu)固定資產(chǎn)很多,他給開(kāi)出一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票。比如一張記賬憑證列不下那么多的固定資產(chǎn),是否可以用這一張發(fā)票寫(xiě)兩張憑證。如果不行,手工記賬憑證行數(shù)不夠用應(yīng)該怎么處理?
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2015-12-10
企業(yè)接受投資人用固定資產(chǎn)做投資,那么固定資產(chǎn)中所含的增值稅企業(yè)可以抵扣嗎?實(shí)收資本科目金額等于固定資產(chǎn)的價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎
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2016-12-29
老師,中途接手一家合作社,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊36594.56固定資產(chǎn)總3810171,上家財(cái)務(wù)沒(méi)有固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表的就一個(gè)金額,能否算出她的折舊方法
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2020-05-11
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下事業(yè)單位的購(gòu)入固定資產(chǎn)是這樣做分錄,借:事業(yè)支出-專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置,貸:銀行存款,借:固定資產(chǎn)貸:事業(yè)基金-固定基金
2/2000
2016-12-17
請(qǐng)問(wèn)老師,我司有一批閑置固定資產(chǎn),老板想看這批固定資產(chǎn)剩余價(jià)值,是不是用固定資產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊和預(yù)計(jì)凈殘值后的數(shù)就是了
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2020-06-01
所得稅申報(bào)表中固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表怎么填? 本季度有一項(xiàng)固定資產(chǎn)金額七百多直接計(jì)入管理費(fèi)用了,沒(méi)做到固定資產(chǎn)科目,要填嗎?
4/1970
2019-01-09
老師固定成本包括房租嗎我這邊算就把貨品成本做固定成本了 房租及其他費(fèi)用我算在變動(dòng)成本里面了 那變動(dòng)成本有哪些呢固定成本呢
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2023-05-11
如果出現(xiàn)把不應(yīng)該記為固定資產(chǎn)的物品記錯(cuò)為固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提部分折舊,而且用的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有固定資產(chǎn)明細(xì)賬功能,要怎么處理呢?
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2018-06-12
老師你好!請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)融資租賃固定資產(chǎn),10月份貨已到,10月份已經(jīng)開(kāi)始使用。10月份支付首付款應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢?
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2021-12-03
請(qǐng)問(wèn)下合同約定支付比例是70%,本次付款也是付結(jié)算金額的70%,那本次開(kāi)票是開(kāi)100%還是開(kāi)70%?是否有法律規(guī)定條文?
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2024-09-09
安裝固定資產(chǎn)支付的人工薪酬賬務(wù)處理:<br>借:在建工程<br> 貸:應(yīng)付職工薪酬<br><br>請(qǐng)問(wèn)在實(shí)務(wù)中怎么核算這里的職工薪酬費(fèi),工廠確實(shí)會(huì)買(mǎi)很多大型機(jī)器設(shè)備,有時(shí)是生產(chǎn)部門(mén)的人自己安裝的,工作中我們沒(méi)有將這期間他們的工資算入固定資產(chǎn)成本,因?yàn)檫@個(gè)也不好核算,難道要將他們的工資細(xì)算到多少小時(shí),然后看他們安裝花了多少時(shí)間??感覺(jué)如果這樣操作很浪費(fèi)時(shí)間
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2022-05-13
這題A錯(cuò)誤吧。 19年教材只說(shuō)行政辦公固定資產(chǎn)修理入管理費(fèi)用,而,生產(chǎn)車(chē)間的日常修理入制造費(fèi)用。
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2019-11-30
我是一個(gè)會(huì)計(jì)新人小白,我完全不懂那個(gè)固定資產(chǎn)折舊。1. 我們公司2月份買(mǎi)了一些電腦,桌子等辦公用品的固定資產(chǎn),這些辦公用品加起來(lái)總金額8530,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么攤銷(xiāo),雖然說(shuō)金額不到5000的直接計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi),但是是新公司沒(méi)點(diǎn)資產(chǎn)總是不好看的,所以我當(dāng)時(shí)計(jì)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在要怎么處理這個(gè)問(wèn)題?2月份買(mǎi)的,是不是3月份要攤銷(xiāo)了,但是我3月份忘記攤銷(xiāo)這件事了,現(xiàn)在在做4月份的賬,可以補(bǔ)進(jìn)4月份嗎?補(bǔ)進(jìn)4月份的話(huà),攤銷(xiāo)額怎么計(jì)算的?分錄怎么做?
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2018-05-14
老師,現(xiàn)在在筋斗云里做固定資產(chǎn)卡片,固定資產(chǎn)客戶(hù)是不是填固定資產(chǎn),累計(jì)折舊科目是不是填累計(jì)折舊,折舊費(fèi)用科目填什么?資產(chǎn)清理科目填什么資產(chǎn)購(gòu)入對(duì)方科目填什么,減值準(zhǔn)備科目填什么?減值準(zhǔn)備對(duì)方科目填什么
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2021-04-13
生產(chǎn)車(chē)間使用的固定資產(chǎn)折舊應(yīng)計(jì)入制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
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2019-01-07
21年新建的工廠,一直沒(méi)有對(duì)外開(kāi)票,也沒(méi)有收入,也沒(méi)有產(chǎn)成品和半成品,那那些計(jì)入制造費(fèi)用的每月怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?可以每月不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如像固定資產(chǎn)折舊計(jì)入了制造費(fèi)用,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?22年可以在沒(méi)有收入之前把制造費(fèi)用全部轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?
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2022-03-04
老師,我問(wèn)下房租長(zhǎng)期待攤費(fèi)用需要填寫(xiě)在固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表嗎?
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2020-05-28
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