老師,我的分公司是2024年沒有發工資,原來會計申報1 問
你好,分公司沒有法人,是負責人嗎?你看下他申報工資個稅的這個又是誰? 答
老師,題目有前一年有未彌補的虧損,我怎么去算所得 問
同學,你好 本期盈利的話,先彌補虧損,如果還盈利,用余額算所得稅,再算凈利潤 答
你好,產品發出6件先平攤這6件成本,后續四件花費少, 問
不需要重新調整的,把成本結轉完就行 答
公司新建期間請阿姨做飯,包括購買生活方面的物資 問
管理費用--職工福利費 答
您好,老師,麻煩問下個稅申報系統里的免稅收入指的 問
您好, 具體包括以下各項: 省級人民政府、國務院部委和中國人民解放軍軍以上單位頒發的獎金; 國債和國家發行的金融債券利息; 按照國家統一規定發給的補貼、津貼; 福利費、撫恤金、救濟金; 保險賠款; 軍人的轉業費、復員費、退役金; 按照國家統一規定發給干部、職工的安家費、退職費、基本養老金或者退休費、離休費、離休生活補助費; 依照有關法律規定應予免稅的各國駐華使館、領事館的外交代表、領事官員和其他人員的所得; 中國政府參加的國際公約、簽訂的協議中規定免稅的所得; 答

因出售廠房而發生的清理費用:借固定資產清理,貸:銀行存款因自然災害損失的固定資產賬面價值:借:營業外支,貸:固定資產清理因自然災害損失的固定資產取得的保險賠款:借銀行存款,貸:固定資產清理清理固定資產計提的工資:借固定資產清理,貸:應付職工薪酬以不分錄是否正確,如有誤,正確分錄是什么
答: 你好 因自然災害損失的固定資產取得的保險賠款:借銀行存款,貸:固定資產清理 在請理時保險賠款先計入其他應收款,實際收到時再轉入銀行存款 借:其他應收款 貸:固定資產清理 借:銀行存款 貸:其他應收款 其他分錄是正確的。
老師你好,購入裝載機,沒有收到發票,要不要入固定資產,還是等收到發票在入固定資產,先借預付賬款貸銀行存款還是直接入固定資產,分期支付,借固定資產貸應付賬款銀行存款
答: 收到了資產,就要暫估計入固定資產里面
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
向一天內發生的經濟業務比如: 借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產借;固定資產清理 貸;銀行存款借;銀行存款 貸;固定資產清理 是可以寫在一張記賬憑證上還是分開寫呢?
答: 全部分開寫,在連續的幾張號寫(如11#、12#、13#) 這樣好查賬

