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老師,我們公司發工資, 借:管理費用工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 那這兩個會計分錄的摘要我要怎么寫
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2021-05-13
總公司代分公司支付費用,借:管理費用50貸:其他應收款50分公司借長期應付50貸:現金50這合并科目怎么做,報表如何合并
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2018-05-14
工業企業計提社保時,生產人員、制造人員、管理人員的五險全都記入借:管理費用嗎?還是分別記入生產成本、制造費用、管理費用?
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2019-03-20
老師,你好,第1收到的歺費發票是借管理費用-歺飲費,還是記管理費用-差旅費,第2.桌椅窗簾金額不大,是記管理費用-辦公費嗎?
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2021-11-15
老師,我們家有兩個賬戶衡運和東風,東風向衡運借款,老師,在哪邊開收據,做往來款賬務處理
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2021-08-06
借款轉為投資款賬務處理怎么做
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2017-12-15
公司還沒開票,就是沒有收入,請問實收資本的印花稅,是不是借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款
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2015-05-06
一般納稅人企業,上期是做,借管理費用820,貸記銀行存款820。應交銷售稅是690,本期怎么做分錄。
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2015-10-23
公司承擔的社保費 為什么要走應付職工薪酬過呢?為什么不直接 借 管理費用 貸 銀行存款呢?
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2019-03-20
超過五百收據分錄寫的借:管理費用 貸:其他應收款,如何統計超過五百收據做年后納稅調增
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2022-02-27
18年預提費用,當時分錄;借 管理費用預提 貸應付帳款預提 現19年發票開進來,該如何做科目
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2019-07-09
金稅盤480抵扣,在計提增值稅時怎么做分錄,不是抵扣以后借減免稅款480貸管理費用480那個
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2018-06-12
交印花稅,可以直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 還是必須從應交稅費過一下,做兩個分錄
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2018-05-02
繳納社保會計分錄,借:應付職工薪酬-社會保險費-個人 管理費用-社會保險費-公司 貸:銀行存款
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2019-01-16
老師,請問建筑企業購買二級建造師企業鎖,怎么做賬呢 借 管理費用-辦公費,貸銀行存款對嗎
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2021-04-02
籌建期間買的辦公用品開的專票,會計分錄是:借管理費用,應交增值稅進項稅,貸銀行存款嗎?
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2021-10-24
公司的老總用自己的賬戶經常給公司的賬戶轉錢,作為日常的開銷支出,但是他們出差的一些費用,也拿回來報銷,公司再給他匯錢,這個賬務是不是應該這樣:1.老總轉錢: 借:銀行存款 貸:其他應收款 2.報銷時:借:管理費用--差旅費 貸 :銀行存款那他這些轉進來的錢,公司也沒有說要還給他,那這其他應收款不是一直掛在賬上?有點暈
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2017-07-05
往來會計和費用成本會計重合的部分應該交給誰來做?比如一個職工借款那就是借其他應收 貸銀行存款,來報銷就是借管理費用,貸其他應收款這個第二筆分錄既屬于費用又屬于往來會計,這個應該誰來做
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2021-12-17
老師,如果這個月繳社保200,單位負擔150,個人負擔50,做分錄是不是先計提,借:管理費用—社保150,貸:應付工資150,然后當月繳納社保,借:應付工資150,借:其他應收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個人承擔的社保,借:現金50,貸:其他應收款—單位員工50,對嗎?
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2019-07-06
2017年作以下分錄,借:管理費用-開辦費-差旅費 10000 貸 :其他應付款-小楊 10000。借:其他應付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經結轉了損益類科目。錢也報銷給了小楊。現在是2018年,發現小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費不可以報銷。那么該做什么分錄將這筆業務沖掉呢,現在是2018年,去調整2017年的分錄,完整的分錄么?
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2018-09-04
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