
老師,抖音小課,一般納稅人那得銀行存款和負(fù)債表里銀行存款不一樣,管理費(fèi)用月底還有余額,這怎么弄,
答: 你好,很高興為你解答 實(shí)際銀行存款余額和財(cái)務(wù)報(bào)表余額不一樣,需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,調(diào)平就可以了 管理費(fèi)用有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤處理
一般納稅人9月份購買金稅盤,我購買時(shí)做了借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,,,可是11月份認(rèn)證專票,這張稅盤的發(fā)票被我勾選了,如何處理,比較符合,
答: 發(fā)票不認(rèn)證的 如果你認(rèn)證了你問下稅局是否可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后再全額抵扣
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人企業(yè),上期是做,借管理費(fèi)用820,貸記銀行存款820。本期應(yīng)交銷售稅是500,本期已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是100,請問怎么登分錄。
答: 意思是抵減400對吧?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸營業(yè)外收入

