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老師,就是去年有一筆帳,應該做 借銀行存款 貸應付賬款 結果做成了借銀行存款 借紅字銷售費用了,今年該怎么調整呢
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2022-01-18
老師,您好!18年暫估技術服務成本15萬,借:主營業務成本—技術服務 15萬 貸:應付賬款—XX公司 19年11月份審計確認實際成本3萬,11月份XX公司開來10萬發票,合同結束,請問我如何做賬?
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2020-01-01
購買阿里云軟件服務費后再轉手銷售給客戶,這種軟件服務費開的專用發票入成本賬,借:主營業務成本 貸:應付賬款,這樣賬務處理可以不?成本就是購買軟件服務費和信息服務費
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2018-11-29
建筑純勞務公司,支付工人工資時候,借,主營業務成本,貸,銀行存款,但是1月開發票有收入,2月才給工人發工資,那1月不結轉成本么?如果結轉成本,跨月支付貸方應該記哪個科目
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2020-04-14
一般納稅人,現在個人借用公司的資質做工程,單位開發票,可是沒有成本給我們,就收稅款還有成本費加管理費,這該怎么辦呢?開了560000元的專票,收入也蠻大的,就是沒有成本票
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2018-10-09
編制會計分錄 某企業為一般納稅人,該企業1998年10月發生有關經濟業務如下: 1、 以銀行存款償還短期借款本金100000元,利息15000元,其中利息已預提10000元。 2、 本月銷售A產品150臺,每臺售價180元,B產品310臺,每臺售價88元,合計價款54280元,增值稅銷項稅額9227.60元,款項已存銀行。 3、 A產品每臺生產成本105元,B產品每臺生產成本40元,結轉其銷售成本。 4、 以銀行存款支付廣告費2000元。 5、支付本月短期借款利息費用960元。 6、 結轉
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2015-11-23
老師,我想問下審計給出來的調整分錄(借:其他應付款,貸:主營業務成本)是應該要怎么調整,是直接按照這個科目,還是把主營業務成本調整成以前年度損益調整
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2021-05-24
收到利息發票后直接借成本代銀行存款就可以了吧就是我們接了股東的款,現在支付利息的利潤給他,她代開了利息收入發票過來了!是項目補支出的利息,直接進了成本
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2018-03-21
老師,20年底暫估的原材料,分錄借原材料,貸應付賬款,然后又把材料領出去了,分錄借生產成本直接材料,貸原材料。21年初做的分錄是借應付賬款,貸未分配利潤;借原材料,借進項稅,貸應付賬款。21年初的分錄是不是做錯了,現在應該怎么調整
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2021-12-22
老師,20年底暫估的原材料,分錄借原材料,貸應付賬款,然后又把材料領出去了,分錄借生產成本直接材料,貸原材料。21年初做的分錄是借應付賬款,貸未分配利潤;借原材料,借進項稅,貸應付賬款。21年初的分錄是不是做錯了,現在應該怎么調整
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2021-12-22
在編制現金流量表的時候,問個人的借款,還有法人的實收資本,屬于收到其他與經營活動有關的現金么?我們公司,這個月問個人借款5萬,借:庫存現金 50000 貸:其他應付款 50000;法人實收資本 借:銀行存款 10萬;貸:實收資本:10萬。謝謝!
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2017-01-04
公司A當年營業收入為46200營業成本為308000平均應收賬款為48900。那么拖欠公司賬款的 客戶平均需要多長時間付清賬款?(1年以365天計算
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2021-06-15
老師您好,借 生產成本 ;貸專項儲備 安全生產費到底是專項儲備變多了還是少了?借專項儲備 貸銀行存款 專項儲備是多了還是少了?
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2022-01-14
應付賬款和預付賬款周轉天數計算里的營業成本是利潤表中的營業總成本還是下面的營業成本
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2020-02-20
老師:之前借一公司的借款本金和利息時掛的是其他應付款,現在退回了一筆多付本息是該如何做賬?
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2021-03-01
“償還債務所支付的現金”項目應反映( )A.償還借款本金 B.償還借款利息C.償還債務利息 D.償還債務本金
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2018-01-06
老師,本公司是從事軟件技術服務,如何分配技術部人員工資,技術部人員工資是要分配到技術服務收入所對應的成本嗎?以計提工資到結轉成本的分錄是以下這樣做嗎 分配技術部工資, 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 確認技術服務費收入 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項稅 結轉收入成本(技術部人員工資) 借:主營業務成本 貸:管理費用
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2019-06-06
老師,請問實收資本一定要是股東繳納的嗎,可以是法人繳納嗎,公司剛成立,實收資本沒到位,法人墊資購入的材料,固定資產,記得借原材料,貸其他應付款-法人,可以直接借其他應收款-法人,貸實收資本作為企業的實收資本嗎
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2019-04-14
應收賬款作為股東投入的資本,是借:應收賬款 貸:實收資本 這樣嗎?
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2020-03-24
現在應付職工薪酬的借方有勞務成本嗎?
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2019-07-10
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