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計提的專項儲備可以做到主營業務成本嗎?借記主營業務成本,貸記專項儲備
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2022-05-30
這個發票的之前付款我記到啦預付賬款 現在要抵扣的話 稅金怎么記? 借 成本費用 6 1000 進項稅額 6 1000*0.09=5490 貸 預付賬款 61000 ? 5490
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2020-05-29
老師好,比如是一月份開票確認收入并結轉成本,如果當月我沒有拿到成本票就暫估是嗎?,那如果我二月份沒有開票但是拿到成本票了,那我還需要記賬嗎?是不是借:主營業務成本 應交稅費-進項 貸:應付賬款
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2023-03-21
進來商品直接轉手賣掉,直接走庫存商品嗎是借:庫存商品 應交稅費貸銀行存款 然后結轉借主營業務成本貸庫存商品嗎
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2018-10-15
社會保險費:借方 計入成本或費用科目。貸方 計入應付職工薪酬。。然后,還需要做個,借方應付職工薪酬,貸方銀行存款的憑證嗎?
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2021-04-27
A企業委托B企業加工一批高檔化妝品,材料成本100萬,支付加工費20,B企業代收代繳消費稅。A企業收回后直接銷售,以300萬價格全部售完。已經消費稅稅率15%,不考慮增值稅。 發出時 借:委托加工物資 100 貸:庫存商品 100 支付加工費并收回時: 借:委托加工物資 20 貸:銀行存款 20 借:委托加工物資 15(消費稅) 貸:銀行存款 15 借:庫存商品 135 貸:委托加工物資 135 直接銷售時: 借:銀行存款 300貸: 庫存商品 300 借:稅金及附加 45(消費稅) 貸:銀行存款 45 結轉成本: 借:主營業務成本 135 貸:庫存商品 135 老師您先看看對不?
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2020-07-28
現在注冊公司不需要驗資啦,股東投的實收資本可以是現金收款,也可以是公司戶收款對嗎?借:現金 貸:實收資本或者是 借:銀行存款 貸:實收資本
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2017-05-07
習題2-39 某公司向銀行借入30000元,借款期限為8年,每年末的還本付息額為8000元,計算借款利率。
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2023-10-12
建筑施工企業施工成本就是材料成本,人工成本,間接費。包括采購材料的欠款和預付款是嗎?
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2019-03-16
以前年度 的 成本票錯了 今年沖紅重開要怎么調賬?借:庫存商品 貸:以前年度損益調整-主營業務成本 借:以前年度損益調整 -主營業務成本 貸:利潤分配--未分配利潤,
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2018-11-07
借:本年利潤,貸:營業稅金.管理費.主營業務成本借:主營業務收入,貸:本年利潤借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,這三個分錄的摘要分別怎么寫?
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2019-03-25
老師、工程款沒收到、有施工人工工資、怎么結轉成本
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2019-07-13
預收工程款10萬,已開票,成本100萬,年末成本可以直接結轉成本嗎
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2021-08-04
只有收到工程款時才需要結轉成本嗎,還是我們現在做下的工程完成量就是收入
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2017-11-06
我已支付材料款,但材料和發票未到,當月需要結轉成本,請問如何做賬?
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2019-08-19
您好,我公司掛靠其他公司做工程,現在收到200萬元工程款,但現在沒有成本發票,計劃把200萬銀行借款先還了,這樣操作賬務上如何處理,稅務上會有什么風險?
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2019-11-14
7月份收到工程施工成本,一直沒有收到工程款,如何結轉成本
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2019-10-10
請問沒有收到工程款可以結轉成本嗎?
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2019-11-12
老師,掛靠其他單位做項目,有些賬款我們付了一部分,后面掛靠單位又付了一部分,反正,成本費用我們和掛靠單位都在付,但是做賬的時候,我只做了我們公賬相關的賬務,沒有記錄掛靠單位的流水,現在導致賬務對不上,老板問應付款也對不上。老師有什么好的建議嗎。
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2019-12-06
公司自建廠房已竣工,但是還有許多工程款沒有支付,所以就沒有結轉成本,收到租金后,按什么結轉成本
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2018-03-30
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